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2016年年度报告 (1)公司制药装备业务板块受新版GP认证结束、厂房搬迁、市场竞争激烈、制药企业药 物一致性评价和限制使用抗生素等综合因素的影响,制药装备行业需求下降,公司制药装备业 务板块业绩与去年同期相比下降幅度较大; (2)制药装备业务板块业绩下降,公司并购子公司计提商誉减值准备额度较大 (3)公司加大了对合作专科医院的投资,对原有医院进行改扩建后,固定资产投资加大 医务人员增加,新建医院的业务量增长尚需一定的时间,目前利润的贡献为负, 2、报告期内,公司充分分析和认识国内国际的深刻变化、国内发展新的阶段性特征和面临 的风险挑战,完善公司“十三五”发展规划,确定公司“十三五”期间的指导思想,明确公司 的经营目标、产品目标和品牌目标,促进公司提质增效 报告期内,公司根据研发项目情况,丰富了中期研发的队伍,截止目前,公司已成立2 个重大专项部、19个新品部、23个项目部,加快新产品研发和产业化速度,以促进公司的可持 续发展。 4、完善公司体外诊断产品事业部、医疗服务事业部和肾脏健康服务事业部,加强事业部的 职能工作,以利润责任为核心,从研发、销售等着手,实现资源共享,发挥协同作用,提高经 济效益。 5、加快人才梯队建设。根据企业经营和发展的需要,探讨职业经理人制度,对公司所需的 人力资源需求进行综合规划,对人员储备进行梳理,重点从创新人才队伍建设模式和薪酬改革 等方面加强对人才的培养和选拔,调动工作积极性,为公司发展提供充足的人才供应。 6、按照中国证监会的政策指导意见,公司调整非公开发行方案,通过本次非公开发行壮大 资金实力,布局公司下游产业链,实现现有产品的技术升级,完善公司的产业布局,为公司发 展提供营运资金的支持。 二、报告期内主要经营情况 报告期内,公司营业收入836,449.55万元,比上年同期755,44.43万元增长10.72% 实现利润总额20,355.28万元,比上年同期47,77.30万元减少57.40%,实现净利润12,062.84 万元,比上年同期36,237.98万元减少66.71%,归属于上市公司股东的净利润为3,463.63万 元,比上年同期28,083.39万元减少87.67% (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 营业收入 8,364,495,530.877,554,444251.06 10.72 营业成本 6,625,780,818.645,872,168,863.13 12.83 销售费用 688,413,435.19562,247,697.45 管理费用 544,323,654.41504,247,692.71 财务费用 16415,591.02149,210,209.32 经营活动产生的现金流量净额 188,745,622.46110,434,996.20 70.91 10/1792016 年年度报告 10 / 179 (1)公司制药装备业务板块受新版 GMP 认证结束、厂房搬迁、市场竞争激烈、制药企业药 物一致性评价和限制使用抗生素等综合因素的影响,制药装备行业需求下降,公司制药装备业 务板块业绩与去年同期相比下降幅度较大; (2)制药装备业务板块业绩下降,公司并购子公司计提商誉减值准备额度较大; (3)公司加大了对合作专科医院的投资,对原有医院进行改扩建后,固定资产投资加大, 医务人员增加,新建医院的业务量增长尚需一定的时间,目前利润的贡献为负。 2、报告期内,公司充分分析和认识国内国际的深刻变化、国内发展新的阶段性特征和面临 的风险挑战,完善公司“十三五”发展规划,确定公司“十三五”期间的指导思想,明确公司 的经营目标、产品目标和品牌目标,促进公司提质增效。 3、报告期内,公司根据研发项目情况,丰富了中期研发的队伍,截止目前,公司已成立 2 个重大专项部、19 个新品部、23 个项目部,加快新产品研发和产业化速度,以促进公司的可持 续发展。 4、完善公司体外诊断产品事业部、医疗服务事业部和肾脏健康服务事业部,加强事业部的 职能工作,以利润责任为核心,从研发、销售等着手,实现资源共享,发挥协同作用,提高经 济效益。 5、加快人才梯队建设。根据企业经营和发展的需要,探讨职业经理人制度,对公司所需的 人力资源需求进行综合规划,对人员储备进行梳理,重点从创新人才队伍建设模式和薪酬改革 等方面加强对人才的培养和选拔,调动工作积极性,为公司发展提供充足的人才供应。 6、按照中国证监会的政策指导意见,公司调整非公开发行方案,通过本次非公开发行壮大 资金实力,布局公司下游产业链,实现现有产品的技术升级,完善公司的产业布局,为公司发 展提供营运资金的支持。 二、报告期内主要经营情况 报告期内,公司营业收入 836,449.55 万元,比上年同期 755,444.43 万元增长 10.72 %, 实现利润总额 20,355.28 万元,比上年同期 47,777.30 万元减少 57.40%,实现净利润 12,062.84 万元,比上年同期 36,237.98 万元减少 66.71%,归属于上市公司股东的净利润为 3,463.63 万 元,比上年同期 28,083.39 万元减少 87.67%。 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 8,364,495,530.87 7,554,444,251.06 10.72 营业成本 6,625,780,818.64 5,872,168,863.13 12.83 销售费用 688,413,435.19 562,247,697.45 22.44 管理费用 544,323,654.41 504,247,692.71 7.95 财务费用 166,415,591.02 149,210,209.32 11.53 经营活动产生的现金流量净额 188,745,622.46 110,434,996.20 70.91
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