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长城汽车股份有限公司2012年年度报告 等零部件包括自行制造的发动机、变速器、前后桥、空调设备、转向球销和拉杆总成及供生产 整车的其他零部件。一方面为本集团带来销售收入,另一方面亦保证了售后零部件服务。年度 内,零部件及其他营业收入为人民币2431,509,08536元,较二零一一年增长27.23%,增长的 主要原因是:(1)本集团积极开拓外部市场使得铸造件、模具等汽车相关业务销售收入增加 (2)随着汽车销售量的大幅增加,售后零部件的收入亦相对上升。 (3)主要销售客户的情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(% 852,424,9641 752.630.46 534,71014 客户五 489,75669635 1.19 合计 4.490.660.717 10.82 3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 本期占 上年同期/本期金额 分行业成本构成项目 本期金额 总成本上年同期金额占总成本 较上年同 比例(%) 比例/趣变动比 原材料、人工 汽车行工资、折旧、30963437623 98.11121,978,34900939 97.28 40.88 源 产品情况 本期占 上年同期 本期金额 产品成本构成项目 本期金额 总成本上年同期金额占总成本较上年同 比例(%) 比例()期变动比 原材料、人工 整车工资、折旧、2965783927062939721027,802,10368 41.04 能源等 原材料、人工 零部件工资、折旧 748,320,06631 23764438866829 2.85 16.13 能源等 模具及即材料:人工 其他工资、折旧、 468,710,310.55 149229551,90889 l02 运输的过路 费、油费、差 劳务|旅费、人工工 88,568,015.75 02876,606,32853 1561 资等长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告 等零部件包括自行制造的发动机、变速器、前后桥、空调设备、转向球销和拉杆总成及供生产 整车的其他零部件。一方面为本集团带来销售收入,另一方面亦保证了售后零部件服务。年度 内,零部件及其他营业收入为人民币 2,431,509,085.36 元,较二零一一年增长 27.23%,增长的 主要原因是:(1)本集团积极开拓外部市场使得铸造件、模具等汽车相关业务销售收入增加; (2)随着汽车销售量的大幅增加,售后零部件的收入亦相对上升。 (3) 主要销售客户的情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%) 客户一 1,861,077,570.11 4.48 客户二 852,424,964.15 2.05 客户三 752,630,461.99 1.81 客户四 534,771,024.40 1.29 客户五 489,756,696.35 1.19 合计 4,490,660,717.00 10.82 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 汽车行 业 原材料、人工 工资、折旧、 能源等 30,963,437,663.23 98.11 21,978,349,009.39 97.28 40.88 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 整车 原材料、人工 工资、折旧、 能源等 29,657,839,270.62 93.97 21,027,802,103.68 93.07 41.04 零部件 原材料、人工 工资、折旧、 能源等 748,320,066.31 2.37 644,388,668.29 2.85 16.13 模具及 其他 原材料、人工 工资、折旧、 能源等 468,710,310.55 1.49 229,551,908.89 1.02 104.18 劳务 运输的过路 费、油费、差 旅费、人工工 资等 88,568,015.75 0.28 76,606,328.53 0.34 15.61 14
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