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广东水电二局股份有限公司2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 、概述 2015年,全球整体宏观经济形势依旧错综复杂,国内经济下行压力依然较大,经济増长速度放缓,经济形势仍未转暖 面对错综复杂的国内外经济环境,公司管理层在董事会的统一领导部署下,在全体员工的共同努力下,继续贯彻“建设活力 水电,扩大品牌效应”的发展定位,坚持以“工程建设十实业投资十资本运营”三位一体的发展模式,以深化改革、强化管理、 创新发展为中心,沿着“实业规模化、品牌高端化、管理规范化”的经营理念,发扬“睿智创新、励志创业”的企业精神奋力拼 搏、奋勇前行,抢抓发展机遇,紧紧围绕公司董事会制定的经营计划和目标积极展开工作,科学应对复杂严峻的宏观经济形 势,努力克服各种不利因素,经受住了各种严峻考验,干在实处,走在前列,实现公司持续健康稳定发展 1工程建设业务,公司紧抓国家“一带一路ˆ发展战略、大力推广PPP模式等政策带来的工程建设领域发展机遇,发挥所 长,重点突破,积极开拓工程建设市场,承接韩江高陂水利枢纽项目、北江航道扩能升级项目、南昌市轨道交通3号线工程 土建施工0l合同段等一批重大项目,承接工程项目实现重大突破:同时加强工程管理,努力降低成本,提高利润水平。2015 年,公司承接工程107亿元,截止2015年底,公司工程储备量达212亿元 2清洁能源业务,公司继续发挥清洁能源投资作为公司转型升级、加快发展的重要平台作用,积极把握国家政策动态 探索创新发展新思路,最大限度抢占优质资源,加快淸洁能源在建项目的开发建设,加强科学运营管理,清洁能源储备持续 增加。报告期内,新疆木垒县老君庙风电项目一、二期66台机组和达坂城风电项目首台机组已经投产发电,已投产发电的清 洁能源项目总装机为51.25万千瓦。截至本报告披露日,达坂城风电项目25台机组己经全部投产发电,公司投产发电的清洁 能源项目总装机5605万千瓦。开发建设的布尔津城南风电项目三期,托里县粤通能源禾角克风电项目一、二期,哈密十三 间房风电项目一期,广东韶关乳源大布风电项目一、二期,阿克苏阿瓦提光伏发电项目一、二期,和布克赛尔蒙古自治县粤 水电光伏发电项目、阿克苏柯坪县光伏发电项目一期、广东省徐闻县鲤鱼水库光伏发电项目一期均正在建设当中 报告期内,公司全年实现总资产14,594,443,48646元,同比增长15.76%:营业收入6685,78197705元,同比增长1.38% 归属于上市公司股东净利润10842,57813元,同比增长1038%:营业成本6,541,523,62005元,同比增长986%:管理费用 164,102,49427元,同比增长351%;财务费用309,643.080.39元,同比增长1716%:经营活动产生的现金流量净额 1,562,721,593.13元,同比增长169.11% 公司营业收入增长的主要原因是本期施工业务、钢结构产品销售业务及清洁能源业务营业收入增加。管理费用增长的主 要原因是本期固定资产折旧费用及工资、五险一金等增加。财务费用增长的主要原因是(1)本期融资租赁款及应付债券的 增加导致计提利息的增加。(2)木垒风电投资项目投产运营后停止利息资本化。经营活动产生的现金流量净额增加的主要 原因是本期营业收入有所增加,同时本期收到的工程预付款及收回的长期应收款增加。 、主营业务分析 概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成广东水电二局股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年,全球整体宏观经济形势依旧错综复杂,国内经济下行压力依然较大,经济增长速度放缓,经济形势仍未转暖。 面对错综复杂的国内外经济环境,公司管理层在董事会的统一领导部署下,在全体员工的共同努力下,继续贯彻“建设活力 水电,扩大品牌效应”的发展定位,坚持以“工程建设+实业投资+资本运营”三位一体的发展模式,以深化改革、强化管理、 创新发展为中心,沿着“实业规模化、品牌高端化、管理规范化”的经营理念,发扬“睿智创新、励志创业”的企业精神奋力拼 搏、奋勇前行,抢抓发展机遇,紧紧围绕公司董事会制定的经营计划和目标积极展开工作,科学应对复杂严峻的宏观经济形 势,努力克服各种不利因素,经受住了各种严峻考验,干在实处,走在前列,实现公司持续健康稳定发展。 1.工程建设业务,公司紧抓国家“一带一路”发展战略、大力推广PPP模式等政策带来的工程建设领域发展机遇,发挥所 长,重点突破,积极开拓工程建设市场,承接韩江高陂水利枢纽项目、北江航道扩能升级项目、南昌市轨道交通3号线工程 土建施工01合同段等一批重大项目,承接工程项目实现重大突破;同时加强工程管理,努力降低成本,提高利润水平。2015 年,公司承接工程107亿元,截止2015年底,公司工程储备量达212亿元。 2.清洁能源业务,公司继续发挥清洁能源投资作为公司转型升级、加快发展的重要平台作用,积极把握国家政策动态, 探索创新发展新思路,最大限度抢占优质资源,加快清洁能源在建项目的开发建设,加强科学运营管理,清洁能源储备持续 增加。报告期内,新疆木垒县老君庙风电项目一、二期66台机组和达坂城风电项目首台机组已经投产发电,已投产发电的清 洁能源项目总装机为51.25万千瓦。截至本报告披露日,达坂城风电项目25台机组已经全部投产发电,公司投产发电的清洁 能源项目总装机56.05万千瓦。开发建设的布尔津城南风电项目三期,托里县粤通能源禾角克风电项目一、二期,哈密十三 间房风电项目一期,广东韶关乳源大布风电项目一、二期,阿克苏阿瓦提光伏发电项目一、二期,和布克赛尔蒙古自治县粤 水电光伏发电项目、阿克苏柯坪县光伏发电项目一期、广东省徐闻县鲤鱼水库光伏发电项目一期均正在建设当中。 报告期内,公司全年实现总资产14,594,443,486.46元,同比增长15.76%;营业收入6,685,781,977.05元,同比增长11.38%; 归属于上市公司股东净利润108,422,578.13元,同比增长10.38%;营业成本6,541,523,620.05元,同比增长9.86%;管理费用 164,102,494.27元,同比增长3.51%;财务费用309,643,080.39元,同比增长17.16%;经营活动产生的现金流量净额 1,562,721,593.13元,同比增长169.11%。 公司营业收入增长的主要原因是本期施工业务、钢结构产品销售业务及清洁能源业务营业收入增加。管理费用增长的主 要原因是本期固定资产折旧费用及工资、五险一金等增加。财务费用增长的主要原因是(1)本期融资租赁款及应付债券的 增加导致计提利息的增加。(2)木垒风电投资项目投产运营后停止利息资本化。经营活动产生的现金流量净额增加的主要 原因是本期营业收入有所增加,同时本期收到的工程预付款及收回的长期应收款增加。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元
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