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长城汽车股份有限公司2012年年度报告 十二五”战略规划执行,截至2012年末已达到了发展战略的预期。同时,2012年初公司制 定的全年经营计划在本年度内得到实现。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比 (%) 比上年增比上年增上年增减 汽车行业42,399540,479843096343766323 2697 408增加175 广百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比 (%) 比上年增|比上年增|上年增减 整车 40,728457563.0329657,839,27062 27.18 44.54 4104增加18 个百分点 零部件1020901801221118617加17 模具及其 546.485766.25 468.710.310.55 14.23 他 1082 10418增加169 个百分点 劳务 97,187230438856801575 8.87 增加0.74 1656 156l 个百分点 公司主营为整车及主要汽车零部件的研发、生产、销售,公司主营业务归属汽车行业,产品分 为整车、零部件、模具、劳务及其他。 2、主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币 营业收入 营业收入比上年增减(%) 36,372,290,33862 490 6.027.250.14122 公司的产品在国内及海外均有销售,主要业务区域在中国大陆 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 本期期末数本期期末数占总 上期期末数本期期末金 项目名称 资产的比例(%上期期末数占总资产的 额较上期期 比例(%)/未变动比例 货币资金6336981,78493 1489|7,107086.03495 2145 -1084 交易性金融 11651,30726 0.03 1,177,700.00 0.004 88933 应收票据「147908792230 34.758702,97785466 699长城汽车股份有限公司 2012 年年度报告 “十二五”战略规划执行,截至 2012 年末已达到了发展战略的预期。同时,2012 年初公司制 定的全年经营计划在本年度内得到实现。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 汽车行业 42,399,540,479.84 30,963,437,663.23 26.97 44.26 40.88 增加 1.75 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 整车 40,728,457,563.03 29,657,839,270.62 27.18 44.54 41.04 增加 1.81 个百分点 零部件 1,027,409,920.13 748,320,066.31 27.16 18.63 16.13 增加 1.57 个百分点 模具及其 他 546,485,766.25 468,710,310.55 14.23 108.2 104.18 增加 1.69 个百分点 劳务 97,187,230.43 88,568,015.75 8.87 16.56 15.61 增加 0.74 个百分点 公司主营为整车及主要汽车零部件的研发、生产、销售,公司主营业务归属汽车行业,产品分 为整车、零部件、模具、劳务及其他。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 36,372,290,338.62 49.08 国外 6,027,250,141.22 20.74 公司的产品在国内及海外均有销售,主要业务区域在中国大陆。 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例(%) 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例(%) 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) 货币资金 6,336,981,784.93 14.89 7,107,086,034.95 21.45 -10.84 交易性金融 资产 11,651,307.26 0.03 1,177,700.00 0.004 889.33 应收票据 14,790,887,422.30 34.75 8,702,977,854.66 26.27 69.95 16
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