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内部审计的职责(三) 在集团总裁的领导下,对集团重大投资项目的可行性和有效性 进行专项审计,并将审计报告及时呈报集团总裁办公会议或董 事会 在集团总裁的领导下,对集团基建、技术改造、重大维修工程 项目预算的执 程成术的真卖性和终济效益进行专项审计, 并将审计报告及时呈报集团总裁办公会议或董事会; 针、资金调配方案、经济香同等重要文的合法性、有效性及 执行情垽进攵专项审计,并将审计报告及时呈报集团总裁办公 议或董事 抛奖上盤豁鬥对糌关和贾莊看衠查较趾公司监事会 根据董事长的要求,办理其他审计事项。 2005.3.7 黄乾坤(CPA、国际注册内部审计师)2005.3.7 黄乾坤(CPA、国际注册内部审计师) 内部审计的职责(三) ▪ 在集团总裁的领导下,对集团重大投资项目的可行性和有效性 进行专项审计,并将审计报告及时呈报集团总裁办公会议或董 事会; ▪ 在集团总裁的领导下,对集团基建、技术改造、重大维修工程 项目预算的执行、工程成本的真实性和经济效益进行专项审计, 并将审计报告及时呈报集团总裁办公会议或董事会; ▪ 在集团总裁的领导下,对集团公司及下属企业有关重大经营方 针、资金调配方案、经济合同等重要文件的合法性、有效性及 执行情况进行专项审计,并将审计报告及时呈报集团总裁办公 会议或董事会 ▪ 协助上级监察审计机关对公司的审计工作;协助公司监事会、 纪委、监察部门对有关事件和人员进行调查取证; ▪ 根据董事长的要求,办理其他审计事项
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