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2017年年度报告 公司因存在触及《上海证券交易所股票上市规则》13.3.1条(二)、(三)、(五)的情形, 被实施其他风险警示 3、公司将被实施退市风险警示 截止2017年12月31日,公司净资产为-33.59亿元,且公司2017年度财务报告被立信会计 师事务所(特殊普通合伙)出具无法发表意见的审计意见。上述情况触及《上海证券交易所股票 上市规则》13.2.1条第四项的情形,公司股票在本报告披露后将被实施退市风险警示的特别处理。 4、可能存在公司破产清算被法院受理的风险 截至目前,公司已出现多项债务违约,公司虽已努力通过多方途径筹集资金,但仍未能筹措 资金支付利息。若债权人或受托管理人向人民法院提出对公司进行重整或者破产清算的申请,且 被法院依法受理,公司将于收到法院受理公司重整、破产清算申请的裁定文件的当日立即向上交 所报告,申请公司股票及其衍生品种于次一交易日起停牌一天,并及时披露相关破产受理公告 5、公司存在内部控制重大缺陷 报告期内,公司发现财务报告内部控制及非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制审计机构 对公司的内部控制出具了否定意见的审计意见。详见公司于本报告第九节公司治理—一八、报告 期内部控制存在重大缺陷情况的说明 除上述风险外,公司在生产经营过程中可能面临的主要风险及应对措施已在本报告中详细阐 述,敬请査阅“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。公司郑重提醒广大投资者 关注公司风险,敬请广大投资者理性投资,仔细阅读公司公告,注意投资风险。 十、其他 口适用√不适用 3/2142017 年年度报告 3 / 214 公司因存在触及《上海证券交易所股票上市规则》13.3.1 条(二)、(三)、(五)的情形, 被实施其他风险警示。 3、公司将被实施退市风险警示 截止 2017 年 12 月 31 日,公司净资产为-33.59 亿元,且公司 2017 年度财务报告被立信会计 师事务所(特殊普通合伙)出具无法发表意见的审计意见。上述情况触及《上海证券交易所股票 上市规则》13.2.1 条第四项的情形,公司股票在本报告披露后将被实施退市风险警示的特别处理。 4、可能存在公司破产清算被法院受理的风险 截至目前,公司已出现多项债务违约,公司虽已努力通过多方途径筹集资金,但仍未能筹措 资金支付利息。若债权人或受托管理人向人民法院提出对公司进行重整或者破产清算的申请,且 被法院依法受理,公司将于收到法院受理公司重整、破产清算申请的裁定文件的当日立即向上交 所报告,申请公司股票及其衍生品种于次一交易日起停牌一天,并及时披露相关破产受理公告。 5、公司存在内部控制重大缺陷 报告期内,公司发现财务报告内部控制及非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制审计机构 对公司的内部控制出具了否定意见的审计意见。详见公司于本报告第九节公司治理——八、报告 期内部控制存在重大缺陷情况的说明。 除上述风险外,公司在生产经营过程中可能面临的主要风险及应对措施已在本报告中详细阐 述,敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。公司郑重提醒广大投资者 关注公司风险,敬请广大投资者理性投资,仔细阅读公司公告,注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用
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