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审计报告 天衡审字(2021)00230号 苏州苏试试验集团股份有限公司全体股东: 、审计意见 我们审计了苏州苏试试验集团股份有限公司(以下简称“苏试试验”)财务报表,包括2020 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 苏试试验2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果 和现金流量 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对 财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于苏试试验,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 收入确认 1、事项描述 苏试试验2020年度营业收入1.85亿元,主要来源于试验设备销售和提供试验服务。 如财务报表附注三、29所述,公司试验设备销售收入的确认依据为:需安装的设备,于 设备安装调试完成并验收合格时确认收入实现;不需安装的设备,于设备发货并验收合格时 确认收入实现。试验服务收入确认依据为:试验服务已经提供,得到客户的确认,出具试验 报告时确认收入实现。 由于收入是苏试试验的关键业绩指标之一,营业收入确认是否恰当对苏试试验经营成果 chin乡 www.cninfocom.cn审计报告 天衡审字(2021)00230 号 苏州苏试试验集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州苏试试验集团股份有限公司(以下简称“苏试试验”)财务报表,包括2020 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 苏试试验2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对 财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于苏试试验,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 收入确认 1、事项描述 苏试试验2020年度营业收入11.85亿元,主要来源于试验设备销售和提供试验服务。 如财务报表附注三、29所述,公司试验设备销售收入的确认依据为:需安装的设备,于 设备安装调试完成并验收合格时确认收入实现;不需安装的设备,于设备发货并验收合格时 确认收入实现。试验服务收入确认依据为:试验服务已经提供,得到客户的确认,出具试验 报告时确认收入实现。 由于收入是苏试试验的关键业绩指标之一,营业收入确认是否恰当对苏试试验经营成果
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