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(6)本单位无用事业基金弥补收支差额。 (7)本单位年末无结余。 2、支出总计224.78万元,包括 (1)基本支出196.78万元,主要是为保障机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出151.59 万元,较上年度增加32.47%,增加的原因是工资标准的提高;对 个人和家庭的补助支出23.17万元,较上年度增加55.16%,增加 的原因是本单位新增退休人员死亡一例,发放死亡抚恤金;商品和 服务支出22.02万元,较上年度增加16.07%,增加的原因是日常 办公费,会议费等支出增加 (2)项目支出28万元,主要是为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括《渭南年鉴》出 版印刷项目23万元,《渭南市志》资料征集编纂5万元,支出与2017 年度支出持平。 (3)经营支出0万元。 (4)对附属单位补助支出0万元 (5)结余分配0万元 (6)年末结转和结余0万元。 (二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明 1、财政拨款收入支出决算总体情况。(6)本单位无用事业基金弥补收支差额。 (7)本单位年末无结余。 2、支出总计 224.78 万元,包括: (1)基本支出 196.78 万元,主要是为保障机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出 151.59 万元,较上年度增加 32.47%,增加的原因是工资标准的提高;对 个人和家庭的补助支出 23.17 万元,较上年度增加 55.16%,增加 的原因是本单位新增退休人员死亡一例,发放死亡抚恤金;商品和 服务支出 22.02 万元,较上年度增加 16.07%,增加的原因是日常 办公费,会议费等支出增加。 (2)项目支出 28 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括《渭南年鉴》出 版印刷项目 23 万元,《渭南市志》资料征集编纂 5 万元,支出与 2017 年度支出持平。 (3)经营支出 0 万元。 (4)对附属单位补助支出 0 万元。 (5)结余分配 0 万元。 (6)年末结转和结余 0 万元。 (二)2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明 1、财政拨款收入支出决算总体情况
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