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PT c 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2020)第11025号 第一页,共六页) 上海复旦张江生物医药股份有限公司全体股东 审计意见 ()我们审计的内容 我们审计了上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称“复旦张江”) 的财务报表,包括2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月 31日的合并及公司资产负债表,2017年度、2018年度及2019年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东杈益变动表以及财务 报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了复旦张江2017年12月31日、2018年12月31日及2019年 12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度、2018年度及2019年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提 供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于复旦张江,并履行了职 业道德方面的其他责任。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心1楼邮编200021 总机:+86(21)232388传真:+86(2)23238800www.pwccn.com审计报告 普华永道中天审字(2020)第 11025 号 (第一页,共六页) 上海复旦张江生物医药股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称“复旦张江”) 的财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2017 年度、2018 年度及 2019 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了复旦张江 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度、2018 年度及 2019 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提 供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于复旦张江,并履行了职 业道德方面的其他责任
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