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京红太阳股份有限公司2017年年度报告全文 3、费用 单位:元 2017年 016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 223,288,587.6 676732551 3317%主要是报告期内公司运费增加所致。 主要是报告期内公司员工薪酬及研 管理费用 408,478,163.7 260,020,271.64 费用增加所致。 主要是报告期内公司利息支出增加 财务费用 183,077285 99,288,424.90 84.39% 及汇兑损失增加所致 研发投入 √适用口不适用 报告期内,公司注重加强研发投入,高度重视技术创新、项目创新和产品创新工作,重点以拥有自主知识产权、符合环 保农药产业发展要求的上下游一体化产业链为主线,以做大做强吡啶碱产业链为中心,通过产业链和产品链的积极延伸与拓 展,确保公司产业与产品在国际国内市场强有力的成本、技术和品牌优势。同时,公司通过搭建高端研发平台,改善科技创 新条件;通过引进高端研发人员、整合高端研发资源,提高科技创新效率,优化公司产业产品结构,从而全面提升公司核心 竞争力。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量(人) 10.54% 研发人员数量占比 23.18% 24.18% 研发投入金额(元) 72,220,68594 11509% 研发投入占营业收入比例 3.12% 108% 研发投入资本化的金额(元) 0. 资本化研发投入占研发投入 0.00% 比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 596838150441 46.12% 经营活动现金流出小计 5454045,72725 3,818,3864787 42.84%南京红太阳股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 3、费用 单位:元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 223,288,587.68 167,673,325.51 33.17% 主要是报告期内公司运费增加所致。 管理费用 408,478,163.73 260,020,271.64 57.09% 主要是报告期内公司员工薪酬及研 发费用增加所致。 财务费用 183,077,285.90 99,288,424.90 84.39% 主要是报告期内公司利息支出增加 及汇兑损失增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司注重加强研发投入,高度重视技术创新、项目创新和产品创新工作,重点以拥有自主知识产权、符合环 保农药产业发展要求的上下游一体化产业链为主线,以做大做强吡啶碱产业链为中心,通过产业链和产品链的积极延伸与拓 展,确保公司产业与产品在国际国内市场强有力的成本、技术和品牌优势。同时,公司通过搭建高端研发平台,改善科技创 新条件;通过引进高端研发人员、整合高端研发资源,提高科技创新效率,优化公司产业产品结构,从而全面提升公司核心 竞争力。 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量(人) 797 721 10.54% 研发人员数量占比 23.18% 24.18% -1.00% 研发投入金额(元) 155,336,337.51 72,220,685.94 115.09% 研发投入占营业收入比例 3.12% 2.04% 1.08% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位:元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,968,381,504.41 4,084,570,592.93 46.12% 经营活动现金流出小计 5,454,045,727.25 3,818,386,478.71 42.84%
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