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2020年年度报告 海外水务运营方面,巴西圣诺伦索供水项目履约良好,获得业主考核连续满分状态,确保足 额收取运维费用,维持平稳运营。 水电站运营方面,控股运营水电站装机容量3145万千瓦,全年发电量91,8993万度,销售 电量90,23725万度 报告期内,公司投资运营业务实现营业收入151.84亿元,实现利润总额1596亿元 (四)综合服务业务 融资租赁公司业务结构进一步优化,聚焦融资租赁业务,主业更加突出;资产负债率同比大 幅下降,财务杠杆大幅降低,资产结枃得到改善:持续推进业务模式转型,保持了平稳发展。贸 易公司从分公司筹备、业务试单、稳健开局到子公司转换,经营发展各项工作取得了积极成效。 报告期内,公司综合服务业务实现营业收入1971亿元,实现利润总额140亿元 ()主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 营业收入 1126111728722109945696,86736 2.42 「营业成本 92.621,78。02.68|919417251655 0.74 销售费用 1045,226481801,380,083,78341 -2426 管理费用 4689,662,276.644687,20893558 0.05 发费用 3353,680482412,789157,72431 财务费用 2285205007652,765,237,25201 经营活动产生的现金流量净额6,364,1610317860704331875 投资活动产生的现金流量净额-13169602,65166 不适用 筹资活动产生的现金流量净额10507238984782,03621810319 416.02 2.收入和成本分析 口适用√不适用 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收营业成毛利率 分行业 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上比上年 (%)年增减|年增减|增减 工程建 增加 14.09 设业务 71,3566814561302821,16593 8.29 5911.93个 百分点 增加 工业制 造业务24.09878585161898200606286 .23-15.30 19.243.84个 百分点 减少 投资运158437,767891065320043023 宫 298415672200364个 百分点 减少 务业务10128752960576712 758-42.8228.1518.87个 百分点 合计 11652641,962.0291,874085,626417.71 2.20 0.50 增加 14/2372020 年年度报告 14 / 237 海外水务运营方面,巴西圣诺伦索供水项目履约良好,获得业主考核连续满分状态,确保足 额收取运维费用,维持平稳运营。 水电站运营方面,控股运营水电站装机容量 31.45 万千瓦,全年发电量 91,899.3 万度,销售 电量 90,237.25 万度。 报告期内,公司投资运营业务实现营业收入 151.84 亿元,实现利润总额 15.96 亿元。 (四)综合服务业务 融资租赁公司业务结构进一步优化,聚焦融资租赁业务,主业更加突出;资产负债率同比大 幅下降,财务杠杆大幅降低,资产结构得到改善;持续推进业务模式转型,保持了平稳发展。贸 易公司从分公司筹备、业务试单、稳健开局到子公司转换,经营发展各项工作取得了积极成效。 报告期内,公司综合服务业务实现营业收入 19.71 亿元,实现利润总额 1.40 亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 112,611,172,877.22 109,945,696,867.36 2.42 营业成本 92,621,788,062.68 91,941,725,516.55 0.74 销售费用 1,045,226,481.80 1,380,083,783.41 -24.26 管理费用 4,689,662,276.64 4,687,208,935.58 0.05 研发费用 3,353,680,482.41 2,789,157,724.31 20.24 财务费用 2,285,205,007.65 2,765,237,252.01 -17.36 经营活动产生的现金流量净额 6,364,161,031.78 6,070,433,318.75 4.84 投资活动产生的现金流量净额 -13,169,602,651.66 -5,280,888,734.40 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 10,507,238,984.78 2,036,218,103.19 416.02 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率 比上年 增减 (%) 工程建 设业务 71,356,662,981.45 61,302,821,165.93 14.09 8.29 5.91 增加 1.93 个 百分点 工业制 造业务 24,098,788,585.16 18,982,006,362.86 21.23 -15.30 -19.24 增加 3.84 个 百分点 投资运 营 15,184,371,767.89 10,653,200,430.23 29.84 15.67 22.00 减少 3.64 个 百分点 综合服 务业务 1,012,818,627.52 936,057,667.12 7.58 -42.82 -28.15 减少 18.87 个 百分点 合计 111,652,641,962.02 91,874,085,626.14 17.71 2.20 0.50 增加
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