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B、正确。这种拉势可能表明存在夸大销售数量, C、不正确。这种趋势不会导致审计范围扩大,因为他们是一致的, D、不正确。这种台势是良性的,不会号致市计围大 、支出循环的具体审计目标 就是确定是否所有付款的货物己经收到并在适当的账户中加以记录 在《标准》中这一目标属于以下哪个基本目标! 】、财务和运营信息的可靠性和完整性 Ⅱ、遵循法律、法规和合可 、运营的效益和效率 N、 产的保护 A、仅有I和I B、仅有I和W C、仅右1、Ⅱ和几 D、仅右Ⅱ、m和八 解恩思略。 【、正确。根据《标准》2120.A1:“内部审计活动应评价机构的治理、运营及信息系统方 面的风险因素: 财条和坛营信息的可数性和完整性 运营的效益和效率 的保护 遵循法律、法规和合同 Ⅱ、不正确。该选项未说明遵从性, Ⅲ、不正确。该选项仅措述了运营的效益性而未说明效率性, W、正确。确认所有付款的货物都已经收到的只体审计目标是与资产保全相关的目标】 4、内部审计师想对计算机程序更改控制进行测试。下列审计步骤要证实的特定目标是:只有经过批准 才能更改计算机程 (即没有未经批准的程序更改)。该公司使用 动程序库系统,内部审计师取得了不同 时期程序岸系统内容表的副本。这些内容表能显示出上一次程序变动的日期、程序的版本号以及程序的长 度。下列最能有效地证实上述目标的审计程序是: A、使用通用审计软件随机抽取当前应用的样本,从这些样本追踪至程序更改批准表 B、对所有程序更改申请进行抽样,从这些申请追查至适当的批准和程序库中的更改。 使 用通用审计软件比较当前程序库中的内容表和内部审计师以前得到的副本,比较并确认差异 选取差异样本进一步调查 D、获取过去六个月中由数据处理经理完成的程序设计清单,从清单中抽取样本并迫查至程序更改批 准表。 签家,C :A、不正确。由于当前的程序不一定都有变更,使用通用审计软件随机抽取当前应用的样 本,抽取样本总量的范围过大 B、不正确。对所有程序变更中请进行抽样,抽取样本总量的范也过大 C、正确。通过通用审计软件选出有变动的程序,进行抽样和分析,是最经济、合理、有效的审计程 序 D、不正确。6个月说明不了问题。通过得序设计洁单追查成本拉高。并且6个月没有间题不代表6个 月前没有问题 5、一大型组织对独立单机应用进行综合用户控制,并希望证实微机基础处理实施的控制结构的有效性。 下列审计程序中最为话当的是: A、对用户控制实施测试 B、正确。这种趋势可能表明存在夸大销售数量。 C、不正确。这种趋势不会导致审计范围扩大,因为他们是一致的。 D、不正确。这种趋势是良性的,不会导致审计范围扩大。 3、支出循环的具体审计目标之一就是确定是否所有付款的货物已经收到并在适当的账户中加以记录。 在《标准》中这一目标属于以下哪个基本目标? Ⅰ、财务和运营信息的可靠性和完整性 Ⅱ、遵循法律、法规和合同 Ⅲ、运营的效益和效率 Ⅳ、资产的保护 A、仅有Ⅰ和Ⅱ B、仅有Ⅰ和Ⅳ C、仅有Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ D、仅有Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ 答案:B 解题思路:Ⅰ、正确。根据《标准》2120.A1:“内部审计活动应评价机构的治理、运营及信息系统方 面的风险因素: 财务和运营信息的可靠性和完整性 运营的效益和效率 资产的保护 遵循法律、法规和合同 Ⅱ、不正确。该选项未说明遵从性。 Ⅲ、不正确。该选项仅描述了运营的效益性而未说明效率性。 Ⅳ、正确。确认所有付款的货物都已经收到的具体审计目标是与资产保全相关的目标。 4、内部审计师想对计算机程序更改控制进行测试。下列审计步骤要证实的特定目标是:只有经过批准 才能更改计算机程序(即没有未经批准的程序更改)。该公司使用自动程序库系统,内部审计师取得了不同 时期程序库系统内容表的副本。这些内容表能显示出上一次程序变动的日期、程序的版本号以及程序的长 度。下列最能有效地证实上述目标的审计程序是: A、使用通用审计软件随机抽取当前应用的样本,从这些样本追踪至程序更改批准表。 B、对所有程序更改申请进行抽样,从这些申请追查至适当的批准和程序库中的更改。 C、使用通用审计软件比较当前程序库中的内容表和内部审计师以前得到的副本,比较并确认差异, 选取差异样本进一步调查。 D、获取过去六个月中由数据处理经理完成的程序设计清单,从清单中抽取样本并追查至程序更改批 准表。 答案:C 解题思路:A、不正确。由于当前的程序不一定都有变更,使用通用审计软件随机抽取当前应用的样 本,抽取样本总量的范围过大。 B、不正确。对所有程序变更申请进行抽样,抽取样本总量的范围也过大。 C、正确。通过通用审计软件选出有变动的程序,进行抽样和分析,是最经济、合理、有效的审计程 序。 D、不正确。6 个月说明不了问题。通过程序设计清单追查成本较高,并且 6 个月没有问题不代表 6 个 月前没有问题。 5、一大型组织对独立单机应用进行综合用户控制,并希望证实微机基础处理实施的控制结构的有效性。 下列审计程序中最为适当的是: A、对用户控制实施测试
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