张家港富瑞特种装备股份有限公司 2014年年度报告 公司自2011年上市以来快速发展,整体规模不断扩大,IPO募集资金已全部使用完毕,为了做大做强 公司主业、借力资本市场实现二次腾飞,2014年公司适时推出非公开发行股票计划,为公司的创新业务提 供有力的资金保证。公司非公开发行股票事宜已于2015年3月经中国证券监督管理委员会创业板发行审核 委员会审核通过,并于4月获得核准批文 2、报告期内主要经营情况 (1)主营业务分析 1)概述 公司报告期内总体经营情况如下:营业总收入20,036万元,期间费用43,128万元,营业利润24,232万 元,归属于上市公司股东的净利润21,790万元,经营活动产生的现金流量净额为22,347万元。 报告期内经营活动的主要变化有以下方面 (1)本期营业总收入和销售毛利率与上年同期相比略有下降,影响净利润-2,932万元 (2)期间费用同比下降848万,资产减值损失同比下降1,107万元,影响净利润1,661万元; (3)收入、费用和资产减值损失的变化致使归属于上市公司股东净利润同比下降1,271万元; 4)经营活动现金净流量22,347万元,较去年同期有明显改进,主要系销售回款现金增加及采购付款 周期延长所致。 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 口适用√不适用 3)收入 项目 2014年 同比增减情况 营业收入 2,003680,481.16 2,052,232,952.00 -2.37% 驱动收入变化的因素 公司2014年度收入20.04亿元,较上年下降2.37%,主要是由于油价下跌导致油气价差缩小,对公司主 要产品的销售造成了不利影响。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类/产品 项目 2014年 2013年 同比增减 销售量 1,944,011495.731,959479,82214 -0.79% 传专用设备制造业生产量 元元元 2,003,774,52548 986.822.3775 0.85% 库存量 327870.771.1 268.107741.4 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 13张家港富瑞特种装备股份有限公司 2014 年年度报告 13 公司自2011年上市以来快速发展,整体规模不断扩大,IPO募集资金已全部使用完毕,为了做大做强 公司主业、借力资本市场实现二次腾飞,2014年公司适时推出非公开发行股票计划,为公司的创新业务提 供有力的资金保证。公司非公开发行股票事宜已于2015年3月经中国证券监督管理委员会创业板发行审核 委员会审核通过,并于4月获得核准批文。 2、报告期内主要经营情况 (1)主营业务分析 1)概述 公司报告期内总体经营情况如下:营业总收入20,036万元,期间费用43,128万元,营业利润24,232万 元,归属于上市公司股东的净利润21,790万元,经营活动产生的现金流量净额为22,347万元。 报告期内经营活动的主要变化有以下方面: (1)本期营业总收入和销售毛利率与上年同期相比略有下降,影响净利润-2,932万元; (2)期间费用同比下降848万,资产减值损失同比下降1,107万元,影响净利润1,661万元; (3)收入、费用和资产减值损失的变化致使归属于上市公司股东净利润同比下降1,271万元; (4)经营活动现金净流量22,347万元,较去年同期有明显改进,主要系销售回款现金增加及采购付款 周期延长所致。 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 □ 适用 √ 不适用 3)收入 项目 2014 年 2013 年 同比增减情况 营业收入 2,003,680,481.16 2,052,232,952.00 -2.37% 驱动收入变化的因素 公司2014年度收入20.04亿元,较上年下降2.37%,主要是由于油价下跌导致油气价差缩小,对公司主 要产品的销售造成了不利影响。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 专用设备制造业 销售量 元 1,944,011,495.73 1,959,479,822.14 -0.79% 生产量 元 2,003,774,525.48 1,986,822,377.5 0.85% 库存量 元 327,870,771.15 268,107,741.4 22.29% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明