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13、28日,收到金帝公司投资款100000元,填制进账单入账。要求:编制记账凭证 收款凭证(或记账凭证、下同) 借方科目:银行存款 20XX年X月28日 总12号 银收字3号 对方科目 账 摘要 总账科目明细科目页 团团 千百十元角分 接受投资 实收资本金帝公司过100 附件张 合计 1|000|0000 会计主管(印)记账(印)复核(印)出纳(印)制单(印) 14、31日,结转本月应付职工工资204000元,其中:生产甲产品工人工资50000元, 乙产品工人工资90000元车间管理人员工资200元,企业管理人员工资30000元,专销机构 人员9000元,在建工程人员5000元。要求:编制记账凭证 转账凭证 总14号 2006年1月31日 转字第4号 人 摘要 总账科目 明细科目 借方金额贷方金额\账 生产成本 甲产品 50000 乙产品 制造费用 20000 计算结转应付工上管理费用 30000 营业费用 9000 在建工程 5000 应付工资 204000 204000 204000 会计主管 记账 复核 制单 15、31日,按工资总额的14%提取职工福利费28560元,其中:生产甲产品工人7000元 乙产品工人12600元,车间管理人员2800元,管理人员4200元,专销机构人员1260元,在建 人员700元。要求:指出其涉及的原始凭证13、28日,收到金帝公司投资款100000元,填制进账单入账。要求:编制记账凭证。 收款凭证(或记账凭证、下同) 借方科目:银行存款 20XX年X月28日 总 12 号 银收字 3号 对方科目 账 页 金 额 摘要 总账科目 明细科目 十 万 万 千 百 十 元 角 分 接受投资 实收资本 金帝公司 过 1 0 0 0 0 0 0 0 附件 张 合 计 1 0 0 0 0 0 0 0 会计主管(印) 记账(印) 复核(印) 出纳(印) 制单(印) 14、31日,结转本月应付职工工资204000元,其中:生产甲产品工人工资50000元, 乙产品工人工资90000元车间管理人员工资20000元,企业管理人员工资30000元,专销机构 人员9000元,在建工程人员5000元。要求:编制记账凭证。 转账凭证 总 14号 2006年1月31日 转字第4号 摘要 会计科目 借方金额 贷方金额 记 总账科目 明细科目 账 计算结转应付工 资 生产成本 甲产品 50000 √ 乙产品 90000 制造费用 20000 √ 管理费用 30000 √ 营业费用 9000 在建工程 5000 应付工资 204000 附件: 张 合 计 204000 204000 会计主管 记账 复核 制单 15、31日,按工资总额的14%提取职工福利费28560元,其中:生产甲产品工人7000元, 乙产品工人12600元,车间管理人员2800元,管理人员4200元,专销机构人员1260元,在建 人员700元。要求:指出其涉及的原始凭证
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