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海天 佛山市海天调味食品股份有限公司2017年年度报告 术的创新,进一步创造了企业核心竞争力的新优势 (五)坚持品牌战略,继续打造有影响力的产品,助力营销。 报告期内,持续推进品牌发展战略,聚焦酱油、蚝油、调味酱等核心产品,加大品牌宣传, 既助力了产品销售,也进一步拓宽了品牌的外延。配合营销的网络策略、产品策略,公司继续坚 持对品牌投放的策略,赞助了一些有影响力的综艺节目,例如《天籁之战》、《非诚勿扰》、《最强 大脑》等,并取得较好效果,带动了产品的较快发展,助力营销的转型和推动销售实现有质量的 增长 (六)提升管理,利用外部新型资源,推动内部业务链的优化和释放价值。 报告期内,在以ERP为核心的业务蓝图基础上,海天也积极创新求变,积极尝试利用互联网 大数据、人工智能这些新型资源与业务蓝图的再次优化融合,进一步提高内部管理水平和效率 提高对质量、对成本的正面影响,推动公司在销售端、生产端、供应端的良性互动,创造更多的 可见价值。报告期内,公司推动了以销售的均衡来带动内部的均衡供货、均衡生产,并取得明显 成效,对促进产品质量稳定、诚少峰值资源配置降低生产成本、提高产品周转、促进市场均衡销 售等起到较大推动作用。18年此项工作我们会进一步深入推进,打通整个产供销供应链环节,带 来更多价值释放。 、报告期内主要经营情况 报告期内,公司营业收入145.84亿元,同比增长17.06%;归属于上市公司股东的净利润35.31 亿元,同比增长24.21%;归属于上市公司股东的净资产117.53亿元,同比增长17.37%;整体毛 利率45.69%,同比提高了1.74个百分点 (-)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 本期数 上年同期数 动比例(%) 营业收入 14,584,310,896.6012,458,55,940.81 17.06 营业成本 7,920,728,043.516,983,199,621.89 13.43 销售费用 1,956,552,214.371,559,903,903.37 管理费用 606,716,187.95519,685,281.65 16.75 财务费用 82,004,118.81 -45,681,637.22 -79.51 经营活动产生的现金流量净额 4,720,977,581.774,074,050,747.76 投资活动产生的现金流量净额 -2,459,547,723.15-1,757,827,443.1 筹资活动产生的现金流量净额 1,856,751,79993-1,635,031,102.22 -13.56 研发支出 401,668,275.06 332,833,156.75 1.收入和成本分析 √适用口不适用 报告期内,公司营业收入145.84亿元,同比增长17.06%;营业成本79.21亿元,同比增长 43%,收入保持稳定增长,成本费用控制效果明显。 12/154佛山市海天调味食品股份有限公司 2017 年年度报告 12 / 154 术的创新,进一步创造了企业核心竞争力的新优势 (五)坚持品牌战略,继续打造有影响力的产品,助力营销。 报告期内,持续推进品牌发展战略,聚焦酱油、蚝油、调味酱等核心产品,加大品牌宣传, 既助力了产品销售,也进一步拓宽了品牌的外延。配合营销的网络策略、产品策略,公司继续坚 持对品牌投放的策略,赞助了一些有影响力的综艺节目,例如《天籁之战》、《非诚勿扰》、《最强 大脑》等,并取得较好效果,带动了产品的较快发展,助力营销的转型和推动销售实现有质量的 增长。 (六)提升管理,利用外部新型资源,推动内部业务链的优化和释放价值。 报告期内,在以ERP为核心的业务蓝图基础上,海天也积极创新求变,积极尝试利用互联网、 大数据、人工智能这些新型资源与业务蓝图的再次优化融合,进一步提高内部管理水平和效率, 提高对质量、对成本的正面影响,推动公司在销售端、生产端、供应端的良性互动,创造更多的 可见价值。报告期内,公司推动了以销售的均衡来带动内部的均衡供货、均衡生产,并取得明显 成效,对促进产品质量稳定、减少峰值资源配置降低生产成本、提高产品周转、促进市场均衡销 售等起到较大推动作用。18年此项工作我们会进一步深入推进,打通整个产供销供应链环节,带 来更多价值释放。 二、报告期内主要经营情况 报告期内,公司营业收入 145.84 亿元,同比增长 17.06%;归属于上市公司股东的净利润 35.31 亿元,同比增长 24.21%;归属于上市公司股东的净资产 117.53 亿元,同比增长 17.37%;整体毛 利率 45.69%,同比提高了 1.74 个百分点。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 14,584,310,896.60 12,458,558,940.81 17.06 营业成本 7,920,728,043.51 6,983,199,621.89 13.43 销售费用 1,956,552,214.37 1,559,903,903.37 25.43 管理费用 606,716,187.95 519,685,281.65 16.75 财务费用 -82,004,118.81 -45,681,637.22 -79.51 经营活动产生的现金流量净额 4,720,977,581.77 4,074,050,747.76 15.88 投资活动产生的现金流量净额 -2,459,547,723.15 -1,757,827,443.15 -39.92 筹资活动产生的现金流量净额 -1,856,751,799.93 -1,635,031,102.22 -13.56 研发支出 401,668,275.06 332,833,156.75 20.68 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内,公司营业收入 145.84 亿元,同比增长 17.06%;营业成本 79.21 亿元,同比增长 13.43%,收入保持稳定增长,成本费用控制效果明显
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