②二、现金收支的内部控制 (二)现金支出的控制 1.要根据国家规定的范围使用现金 2.采购、出纳、记账工作应分别由不同的经办人 员负责,不能职责不氵 人兼管。支票的签 发和付款要有两人分别盖章,互相监督 3任何一项需要付款的业务必须有原始凭证,由 经办人笭字证明,分管主管同 并经有关会 计人员审核后,出纳人员才能据以付款 4.付讫的凭证,要加盖“银行付讫”或“现金付 讫”图章,予以注销,并定期装订成册后由 人保管,以防被重复付款、盗窃和篡改 西安培华学院西安培华学院 二、现金收支的内部控制 (二)现金支出的控制 1.要根据国家规定的范围使用现金。 2.采购、出纳、记账工作应分别由不同的经办人 员负责,不能职责不清、一人兼管。支票的签 发和付款要有两人分别盖章,互相监督。 3.任何一项需要付款的业务必须有原始凭证,由 经办人签字证明,分管主管同意,并经有关会 计人员审核后,出纳人员才能据以付款。 4.付讫的凭证,要加盖 “银行付讫” 或 “现金付 讫” 图章,予以注销,并定期装订成册后由专 人保管,以防被重复付款、盗窃和篡改