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工程物资 11005820915173项 在建工程 384006600.2126264006872 固定资产清理 28256665 767458.1负债合计 4509310537.744734100084 待处理固定资产 股东权益: 争损失 实收资本 11693941891169394189 固定资产合计279472813010106本公积金10938603019 无形资产及其他资 盈余公积金 0555047726342258422 其中:公益金67387664 42387.68 无形资产 10670031123110525947 未分配利润 85010810.32170355851 开办费 长期待摊费用1482410716 其它长期资产 无形资产及其它 12088589219880131股东权益合 2755294064212768831399.1 递延税项 负债和股东权 递延税款借项 7264604601.917242241407.5 0益合计 资产总计 72646046019172422414075 利润及利润分配表 报表日期:2003-0101到2003-1231单位:元 项目 上年同期 主营业务收入 35913922174240072282867 减:折扣与折让 主营业务收入净额 35913922174240072282867 减:主营业务成本 2572826461.0816002001774 主营业务税金及附加 8983270.82 主营业务利润 1007717299077915393804 加:其它业务利润 12269009.1710767063.57 减:存货跌价损失 营业费用 115630542896867000949 管理费用 410699991530022129679 财务费用 159631172.3111830 营业利润 2531621885931511280029 加:投资收益 -265037378588914423 补贴收入 28000 营业外收入 416751.06 95737296工程物资 117005.8 209151.73 在建工程 384006600.21 262640068.72 固定资产清理 282566.65 767458.1 待处理固定资产 净损失 0 0 固定资产合计 2799447281.37 2582614887.29 无形资产及其他资 产: 无形资产 106700311.23 110525947.15 开办费 0 0 长期待摊费用 14184237.04 10572874.16 其它长期资产 0 0 无形资产及其它 资产合计 120884548.27 121098821.31 递延税项: 递延税款借项 0 0 资产总计 7264604601.91 7242241407.5 项 负债合计 4509310537.7 4473410008.4 股东权益: 实收资本 1169394189 1169394189 资本公积金 1095338587.63 1086822936.66 盈余公积金 405550477.26 342258422.08 其中:公益金 66637793.87 66842387.68 未分配利润 85010810.32 170355851.36 股东权益合 计 2755294064.21 2768831399.1 负债和股东权 益合计 7264604601.91 7242241407.5 利润及利润分配表 报表日期:2003-01-01 到 2003-12-31 单位:元 项目 本期 上年同期 一、主营业务收入 3591392217.4 2400722828.67 减:折扣与折让 0 0 主营业务收入净额 3591392217.4 2400722828.67 减:主营业务成本 2572826461.08 1600200177.4 主营业务税金及附加 10848457.25 8983270.82 二、主营业务利润 1007717299.07 791539380.45 加:其它业务利润 12269009.17 10767063.57 减:存货跌价损失 0 0 营业费用 115630542.89 68670009.49 管理费用 410699909.15 300221296.79 财务费用 159631172.31 118302337.45 三、营业利润 253162188.59 315112800.29 加:投资收益 -2650373.78 5889144.23 补贴收入 28000 0 营业外收入 416751.06 957372.96
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