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2017年年度报告 办理了工商营业执照,确定了以参与上市公司、行业龙头公司大宗交易等有折扣、锁定期短的项 目为重点投资方向,目前已展开投资工作。 四、以规范管控体系为基础,持续提升公司治理水平 公司进一步加强规范运作,完善法人治理结构,强化内部控制,始终保持治理体系高效合规 公司治理能力不断提升。公司“三会”运作规范,股东大会、董事会、监事会及经营层之间合理 分工、各司其职,认真严谨的审议了公司章程修订案、对外投资等议案。报告期内共召开董事会 12次,股东大会3次,监事会5次,在指定媒体披露公告94份。董事会各专业委员会在职责范 围内发挥其专业作用。同时,公司持续推进内控规范体系建设,强化内控制度的执行和落实,不 断完善内控业务流程及相关配套制度,对重点环节、重大风险领域等进行持续跟踪、加强监督管 控,对执行过程中发现的缺陷及时整改优化,进一步规范了内部风险控制,提高了公司治理水平 报告期内主要经营情况 详见经营情况讨论与分析。 ()主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比 例(%) 营业收入 9,162,909,459.907,391,443,496.9923.97 营业成本 4,238,11,181.153,770,064,392.7912.41 销售费用 1,845,758,715.911,875,491,330.89 1.59 管理费用 445,719,928.63772,170,929.98-42.28 财务费用 538,783,904.25565,45968.82-4.72 经营活动产生的现金流量净额 2,982,434,058.442,659,371,41784412.15 投资活动产生的现金流量净额 9,753,679.20-632,828,847.29101.5 筹资活动产生的现金流量净额 -1,467,133,752.82-817,145,727.82-79.54 研发支出 124,271.84984,531.12-87.38 1.收入和成本分析 口适用√不适用 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收营业成 分行业营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上 (%)|年增减|年增减年增减(%) 煤炭8,839,892,94.454,013,309,493.6554.6025.0914.61增加4.15个 百分 化工 15,925,366.7723,297,266.25-46.2962.6330.44 减少 43.81个 百分点 建材 4,298,421 3,003,451.7930.13-75.71-83.56增加33.40 个百分 其他 91,217,928.31 82,765,435.97 9.27-9.58-8.11减少10.72 10/1732017 年年度报告 10 / 173 办理了工商营业执照,确定了以参与上市公司、行业龙头公司大宗交易等有折扣、锁定期短的项 目为重点投资方向,目前已展开投资工作。 四、以规范管控体系为基础,持续提升公司治理水平 公司进一步加强规范运作,完善法人治理结构,强化内部控制,始终保持治理体系高效合规, 公司治理能力不断提升。公司“三会”运作规范,股东大会、董事会、监事会及经营层之间合理 分工、各司其职,认真严谨的审议了公司章程修订案、对外投资等议案。报告期内共召开董事会 12 次,股东大会 3 次,监事会 5 次,在指定媒体披露公告 94 份。董事会各专业委员会在职责范 围内发挥其专业作用。同时,公司持续推进内控规范体系建设,强化内控制度的执行和落实,不 断完善内控业务流程及相关配套制度,对重点环节、重大风险领域等进行持续跟踪、加强监督管 控,对执行过程中发现的缺陷及时整改优化,进一步规范了内部风险控制,提高了公司治理水平。 二、报告期内主要经营情况 详见经营情况讨论与分析。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比 例(%) 营业收入 9,162,909,459.90 7,391,443,496.99 23.97 营业成本 4,238,111,781.15 3,770,064,392.79 12.41 销售费用 1,845,758,715.91 1,875,491,330.89 -1.59 管理费用 445,719,928.63 772,170,929.98 -42.28 财务费用 538,783,904.25 565,455,968.82 -4.72 经营活动产生的现金流量净额 2,982,434,058.44 2,659,371,478.44 12.15 投资活动产生的现金流量净额 9,753,679.20 -632,828,847.29 101.54 筹资活动产生的现金流量净额 -1,467,133,752.82 -817,145,727.82 -79.54 研发支出 124,271.84 984,531.12 -87.38 1. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上 年增减(%) 煤炭 8,839,892,944.45 4,013,309,493.65 54.60 25.09 14.61 增加4.15个 百分点 化工 15,925,366.77 23,297,266.25 -46.29 62.63 30.44 减少 43.81 个 百分点 建材 4,298,421.79 3,003,451.79 30.13 -75.71 -83.56 增加 33.40 个百分点 其他 91,217,928.31 82,765,435.97 9.27 -9.58 -8.11 减少 10.72 个百分点
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