正在加载图片...
2015年年度报告 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 营业收入 59,810,801,371.5961,051,408.,2216 2.03 营业成本 56,228,151,303.5553,968,012,892.68 销售费用 832,532,279.3 776,503,107.46 管理费用 4,795,458,456.364,431,764,32238 财务费用 05,851,5644-1,025,055.846.7 不适用 经营活动产生的现金流量净额 611,647,168.201,839,878,249.40 133.24 投资活动产生的现金流量净额-28,586,99,385.65-2,729,829,942.88 不适用 筹资活动产生的现金流量净额1,992,959,679.421,1516,955541.51 研发支出 4,518,985,896.404,745,191,001.3 营业税金及附加 219,420.629.63597,374,4 63.27 资产减值损失 2,017,363,565.0550,797,236.77 266.26 公允价值变动收益 -13,939,300.00 0.00 不适用 投资收益 825,715,929.97 46,690,698.01 1,668.48 营业外收入 1,057,940,835.12 879,375,271.38 营业外支出 412,889,286 74,990,199.89 1.收入和成本分析 报告期内,面对船舶市场持续低迷的不利影响,公司通过加快科技创新,推动产品结构调整 和企业转型升级,维持了收入规模的相对稳定。但航运市场运力和造船产能过剩,新船成交量减 少,新船价格偏低,由于前期承接订单价格较低,且存在新増折旧、人工等刚性成本,出现了营 业收入下降但营业成本上升的不配比情况,压缩了公司的盈利空间。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收营业成/毛利 分行业 营业收入 营业成本 毛利 比上/本比上率比 率(%)年增减年增减/上年 (%) (%) 增减 (%) 58,941,389,481.535599471,933.305.67-1.564.62|减少 5.57 分点 主营业务分产品情况 营业收营业成/毛利 分产品 营业成本 毛利入比上本比上|率比 营业收入 率(%)年增减|年增减上年 (%) (%)/增减 船舶制造及修理改|31,597,161,28843130,860,027,002.382.331.828.74减少 个百 13/262015 年年度报告 13 / 267 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 59,810,801,371.59 61,051,408,225.16 -2.03 营业成本 56,228,151,303.55 53,968,012,892.68 4.19 销售费用 832,532,279.32 776,503,107.46 7.22 管理费用 4,795,458,456.36 4,431,764,322.38 8.21 财务费用 105,851,556.44 -1,025,055,846.77 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -611,647,168.20 1,839,878,249.40 -133.24 投资活动产生的现金流量净额 -28,586,997,385.65 -2,729,829,942.88 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,992,959,679.42 11,516,955,541.51 -82.70 研发支出 4,518,985,896.40 4,745,191,001.32 -4.77 营业税金及附加 219,420,629.63 597,374,436.72 -63.27 资产减值损失 2,017,363,565.05 550,797,236.77 266.26 公允价值变动收益 -13,939,300.00 0.00 不适用 投资收益 825,715,929.97 46,690,698.01 1,668.48 营业外收入 1,057,940,835.12 879,375,271.38 20.31 营业外支出 412,889,286.94 74,990,199.89 450.59 1. 收入和成本分析 报告期内,面对船舶市场持续低迷的不利影响,公司通过加快科技创新,推动产品结构调整 和企业转型升级,维持了收入规模的相对稳定。但航运市场运力和造船产能过剩,新船成交量减 少,新船价格偏低,由于前期承接订单价格较低,且存在新增折旧、人工等刚性成本,出现了营 业收入下降但营业成本上升的不配比情况,压缩了公司的盈利空间。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利 率比 上年 增减 (%) 工业 58,941,389,481.53 55,599,471,933.30 5.67 -1.56 4.62 减少 5.57 个百 分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利 率比 上年 增减 (%) 船舶制造及修理改 装 31,597,161,288.43 30,860,027,002.38 2.33 1.82 8.74 减少 6.22 个百
<<向上翻页向下翻页>>
©2008-现在 cucdc.com 高等教育资讯网 版权所有