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雄厚的资金实力,信誉良好,公司发生坏账损失的可能性较小,同时公司将进一步加强应收账款管理,加 大回款力度,确保资金按期收回。 2.营业情况分析 (1)利润构成 本期 上年同期 项目 金颚 占营业收入的比 占营业收入的本期与上年同期金额 金额 变动比例% 比重% 营业收入 553620,001.04 368473941.27 50.25 营业成本 303818844.11 5488%183.072,33539 49.68% 65.96% 毛利率 45.12% 0.32% 销售费用 48470.62136 876%26,619,29747 7.22% 82.09% 管理费用 8931740281 1613%79,359575.53 21.54% 12.55% 开发费用 83901.867 1516%45,086893.40 12.24% 财务费用681457067123%532387148% 27.80% 信用减值损失-60,38396588 10.91% 资产减值损失-25,67,99105 -4.64%-2885782869 783% 1105% 其他收益 300645925 543%18,383,91821 投资收益 58,708978.27 10.60% 2379961 0.01 24658042% 公允价值变动收 产处置收益 17,70940 0.003% -79937002 321.54% 汇兑收益 营业利润2080310621376%1579112529% 营业外收入 22,129,118.1 4.00%4,747,707.62 366.10% 营业外支出 144,01295 43,13842 0.01% 23384% 净利润 45,90522563 829%17,435,867.39 项目重大变动原因: 、本期营业收入553,620,001.04元,比上年同期增加185,146,059.77元,增幅50.25%,主要原 因系:1)公司专注发展主营业务,注重产品的研发创新及迭代,强化市场营销力度,积极拓展客户;2) 受益于国家政策发展及基础设施建设的进一步完善,2019年燃料电池行业产业化程度进一步加强,公司 销售订单大幅增加 2、本期营业成本30381884411元,比上年同期增加120.746,5872元,增幅65.96%,主要原 因系报告期内公司营业收入大幅增加,与之配比的营业成本相应也随之增加。 3、本期销售费用48,470,621.36元,比上年同期增加21,851,323.89元,增幅82.09%,主要原因 系:1)为持续提升公司市场竟争力,扩大品牌影响力,公司在品牌传播及产品推广、售后服务等方面继 扩充人才队伍,相应的人工费用增加3,941,789.73元;2)为保持行业领先地位,公司继续加大市场 拓展能力,持续开发潜在客户,相应的交通差旅费、业务宣传、推广服务等费用增加了8,828,501.32元 3)按照行业惯例公司对所销售的产品提取售后质量保证金,本期计提的保证金同比增加2,883,177.70 4、本期研发费用83,901,867.09元,比上年同期增加38,814,973.609元,增幅86.09%,主要原因15 雄厚的资金实力,信誉良好,公司发生坏账损失的可能性较小,同时公司将进一步加强应收账款管理,加 大回款力度,确保资金按期收回。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位:元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额 金额 变动比例% 占营业收入的比 重% 金额 占营业收入的 比重% 营业收入 553,620,001.04 - 368,473,941.27 - 50.25% 营业成本 303,818,844.11 54.88% 183,072,335.39 49.68% 65.96% 毛利率 45.12% - 50.32% - - 销售费用 48,470,621.36 8.76% 26,619,297.47 7.22% 82.09% 管理费用 89,317,402.81 16.13% 79,359,575.53 21.54% 12.55% 研发费用 83,901,867.09 15.16% 45,086,893.40 12.24% 86.09% 财务费用 6,814,570.67 1.23% 5,332,337.87 1.45% 27.80% 信用减值损失 -60,383,965.88 -10.91% - - - 资产减值损失 -25,667,991.05 -4.64% -28,857,828.69 -7.83% 11.05% 其他收益 30,086,459.25 5.43% 18,383,918.21 4.99% 63.66% 投资收益 58,708,978.27 10.60% 23,799.61 0.01% 246,580.42% 公允价值变动收 益 - - - - - 资产处置收益 17,709.40 0.003% -7,993.79 -0.002% 321.54% 汇兑收益 0 - 0 - - 营业利润 20,803,106.21 3.76% 15,791,124.05 4.29% 31.74% 营业外收入 22,129,118.12 4.00% 4,747,707.62 1.29% 366.10% 营业外支出 144,012.95 0.03% 43,138.42 0.01% 233.84% 净利润 45,905,225.63 8.29% 17,435,867.39 4.73% 163.28% 项目重大变动原因: 1、本期营业收入 553,620,001.04 元,比上年同期增加 185,146,059.77 元,增幅 50.25%,主要原 因系:1)公司专注发展主营业务,注重产品的研发创新及迭代,强化市场营销力度,积极拓展客户;2) 受益于国家政策发展及基础设施建设的进一步完善,2019 年燃料电池行业产业化程度进一步加强,公司 销售订单大幅增加。 2、本期营业成本 303,818,844.11 元,比上年同期增加 120,746,508.72 元,增幅 65.96%,主要原 因系报告期内公司营业收入大幅增加,与之配比的营业成本相应也随之增加。 3、本期销售费用 48,470,621.36 元,比上年同期增加 21,851,323.89 元,增幅 82.09%,主要原因 系:1)为持续提升公司市场竞争力,扩大品牌影响力,公司在品牌传播及产品推广、售后服务等方面继 续扩充人才队伍,相应的人工费用增加 3,941,789.73 元;2)为保持行业领先地位,公司继续加大市场 拓展能力,持续开发潜在客户,相应的交通差旅费、业务宣传、推广服务等费用增加了 8,828,501.32 元; 3)按照行业惯例公司对所销售的产品提取售后质量保证金,本期计提的保证金同比增加 2,883,177.70 元。 4、本期研发费用 83,901,867.09 元,比上年同期增加 38,814,973.69 元,增幅 86.09%,主要原因
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