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2019年年度报告 福田康明斯是公司与康明斯50:50合资公司(以下简称“合资公司”),合资公司拥有按照 世界领先的技术标准和质量控制标准设计的发动机制造系统,运营严格遵循康明斯运营系统(C0S) 生产线包括缸体和缸盖机加线、装配线、试验线、喷漆线和附装线,主要生产设备全部实现自动 化并与生产制造系统(MES)融合,自动化程度高,预防性防错技术应用广泛。 合资公司产品包括康明斯F系列2.8升和3.8升轻型、F系列4.5升中型以及X系列Ⅺ11、X12 X13、Ⅺ11工程版以及Ⅺ1N天然气版重型发动机。 轻型和中型发动机的主要客户包括俄罗斯、欧洲、南美、韩国、中东、东南亚和澳洲等国际 市场,其中俄罗斯GM公司、巴西大众一曼、巴西奔驰和福特、韩国大宇客车等主机厂已经纷纷投 放了配装ISF发动机的轻卡、中卡、轻客等旗舰产品:在国内,轻型发动机产品除了全面应用在 福田汽车的全系列产品,包括轻卡应用的欧马可、奥铃、时代,轻客应用的图雅诺,皮卡应用的 拓陆者,以及客车应用的欧辉等。此外,在江淮、重汽、解放等国内知名商用车厂家的轻卡市场 也都占有一席之地,而且也在不断增加宇通等客车企业的市场渗透率。重型发动机的主要客户包 括福田汽车、帕卡、纳威斯达、沃尔沃等。 、报告期内主要经营情况 截至2019年12月31日,资产总额5316944.10万元,同比下降9.74%:营业收入4696585.42 万元,同比增长14.40%;利润总额2592.65万元,同比增加100.70%;归属于上市公司股东的净 利润19153.86万元,同比增加105.36%;归属于上市公司股东的净资产1522769.93万元,同比 增加0.31% ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 业收入 46965854,22.441053,805,09757 14.40 营业成本 40,380,2590866435573,787,27523 13. 销售费用 3452,530614543,851364,7192 10.36 管理费用 1694,714009112,802,740,98913 39.53 研发费用 1720,211106151652155628 13.43 [财务费用 22020334.43767621,72806 -71.31 经营活动产生的现金流量净额 4835,237036,10467,636,64490 不适用 「投资活动产生的现金流量净额 2674537,65295-4,62575960.27 不适用 筹资活动产生的现金流量净额3,645544163.506507221,49195 15602 收入和成本分析 √适用口不适用 报告期内,公司汽车行业实现营业收入42,998,525,258.47元,同比增长13.53%;营业成本 37,549,332,789.34元,同比增长10.97% (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 币种:人民币 主营业务分行业情况2019 年年度报告 15 / 256 福田康明斯是公司与康明斯 50:50 合资公司(以下简称“合资公司”),合资公司拥有按照 世界领先的技术标准和质量控制标准设计的发动机制造系统,运营严格遵循康明斯运营系统(COS), 生产线包括缸体和缸盖机加线、装配线、试验线、喷漆线和附装线,主要生产设备全部实现自动 化并与生产制造系统(MES)融合,自动化程度高,预防性防错技术应用广泛。 合资公司产品包括康明斯F 系列 2.8 升和 3.8 升轻型、F 系列4.5升中型以及 X系列 X11、X12、 X13、X11 工程版以及 X12N 天然气版重型发动机。 轻型和中型发动机的主要客户包括俄罗斯、欧洲、南美、韩国、中东、东南亚和澳洲等国际 市场,其中俄罗斯 GAZ 公司、巴西大众-曼、巴西奔驰和福特、韩国大宇客车等主机厂已经纷纷投 放了配装 ISF 发动机的轻卡、中卡、轻客等旗舰产品;在国内,轻型发动机产品除了全面应用在 福田汽车的全系列产品,包括轻卡应用的欧马可、奥铃、时代,轻客应用的图雅诺,皮卡应用的 拓陆者,以及客车应用的欧辉等。此外,在江淮、重汽、解放等国内知名商用车厂家的轻卡市场 也都占有一席之地,而且也在不断增加宇通等客车企业的市场渗透率。重型发动机的主要客户包 括福田汽车、帕卡、纳威斯达、沃尔沃等。 二、报告期内主要经营情况 截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额 5316944.10 万元,同比下降 9.74%;营业收入 4696585.42 万元,同比增长 14.40%;利润总额 2592.65 万元,同比增加 100.70%;归属于上市公司股东的净 利润 19153.86 万元,同比增加 105.36%;归属于上市公司股东的净资产 1522769.93 万元,同比 增加 0.31%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 46,965,854,224.34 41,053,805,097.57 14.40 营业成本 40,380,259,086.64 35,573,787,275.23 13.51 销售费用 3,452,530,614.54 3,851,364,711.92 -10.36 管理费用 1,694,714,009.11 2,802,740,989.13 -39.53 研发费用 1,720,211,110.06 1,516,521,556.28 13.43 财务费用 220,203,334.43 767,621,728.06 -71.31 经营活动产生的现金流量净额 4,835,237,036.10 -467,636,644.90 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -2,674,537,652.95 -4,625,759,660.27 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -3,645,544,163.50 6,507,221,491.95 -156.02 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内,公司汽车行业实现营业收入 42,998,525,258.47 元,同比增长 13.53%;营业成本 37,549,332,789.34 元,同比增长 10.97%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况
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