公告编号:2018-008 2、存货余额同期比增加1348.74万元,增幅26.01%,变动原因是主营业务收入同 比增长2973.01万元,增幅12.28%,2017年末公司收到的新老客户预测及订单 均比2016年末有大幅增长。 3、报告期末,公司资产负债率(合并报表)11.49%,流动比率509.45%,资产质量 良好。公司无偿债压力,货币资金占流动资产的比例为13.84%,现金流良好。 2.营业情况分析 (1)利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同 项目 占营业收 占营业收期金额变动比 金额 入的比重 金额 入的比重 例 营业收入299.395,003.17 260,049,804.85 15.13% 营业成本19.583781.23663816,428,51064.0019.32% 毛利率% 36.00% 管理费用34,96969160%32,29,41.6212.42%8.27% 销售费用 5,673,464.17 1.89%4,742,592.381.82% 19.63% 财务费用2.780.:1:020.%7018-0.27% 营业利润 18.42%54,033,29.90 2.09% 营业外收 0.05% 795,857.19 0.31% 80.96% 入 营业外支 20,799.81 0.01% 0.00% 出 净利润47,05664.5415.7%46,520982.3617.89%1.15% 项目重大变动原因: 财务费用:报告期内财务费用比上年同期增长348.22万元,增幅496.58%,主要原因是 2017年公司出口销售增长,汇率变动的影响。 营业外收入:报告期内产生营业外收入比2016年减少80.96%,原因是2016年“营业外 收入”核算的是政府补贴79.59万元,2017年按新会计准则政府补贴25.82万元在“其 他收益”中核算,2017年的“营业外收入”主要是核算确认的无法支付的应付款转入 (2)收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 271,733,639.27 242,003,545.44 12.28 其他业务收入 27,661,363.90 18,046,259.41 53.28% 主营业务成本 173,067,932.33 149,126,980.85 16.05% 其他业务成本 25,51584.9013057425 47.48% 按产品分类分析 单位公告编号:2018-008 14 2、存货余额同期比增加 1348.74 万元,增幅 26.01%,变动原因是主营业务收入同 比增长 2973.01 万元,增幅 12.28%,2017 年末公司收到的新老客户预测及订单 均比 2016 年末有大幅增长。 3、报告期末,公司资产负债率(合并报表)11.49%,流动比率 509.45%,资产质量 良好。公司无偿债压力,货币资金占流动资产的比例为 13.84%,现金流良好。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位:元 项目 本期 上年同期 本期与上年同 期金额变动比 例 金额 占营业收 入的比重 金额 占营业收 入的比重 营业收入 299,395,003.17 - 260,049,804.85 - 15.13% 营业成本 198,583,781.23 66.33% 166,428,555.10 64.00% 19.32% 毛利率% 33.67% - 36.00% - - 管理费用 34,961,962.69 11.68% 32,292,413.62 12.42% 8.27% 销售费用 5,673,464.17 1.89% 4,742,592.38 1.82% 19.63% 财务费用 2,780,981.02 0.93% -701,244.84 -0.27% 营业利润 55,162,030.79 18.42% 54,033,294.90 20.78% 2.09% 营 业 外 收 入 151,524.20 0.05% 795,857.19 0.31% -80.96% 营 业 外 支 出 20,799.81 0.01% - 0.00% - 净利润 47,056,649.54 15.72% 46,520,982.36 17.89% 1.15% 项目重大变动原因: 财务费用:报告期内财务费用比上年同期增长 348.22 万元,增幅 496.58%,主要原因是 2017 年公司出口销售增长,汇率变动的影响。 营业外收入:报告期内产生营业外收入比 2016 年减少 80.96%,原因是 2016 年“营业外 收入”核算的是政府补贴 79.59 万元,2017 年按新会计准则政府补贴 25.82 万元在“其 他收益”中核算,2017 年的“营业外收入”主要是核算确认的无法支付的应付款转入。 (2) 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 271,733,639.27 242,003,545.44 12.28% 其他业务收入 27,661,363.90 18,046,259.41 53.28% 主营业务成本 173,067,932.33 149,126,980.85 16.05% 其他业务成本 25,515,848.90 17,301,574.25 47.48% 按产品分类分析: 单位:元