点击下载:吉林大学:《审计学》课程电子教案(PPT课件)第八章 会计报表项目审计
正在加载图片...
二、货币资金的内部控制及待合性测试 (一)内部控制 内部控制包括收款内部控制、付款内部控制 和零用现金内部控制。 (二)待合性测试 1、了解和描述 2、测试 3、评价二、货币资金的内部控制及符合性测试 (一)内部控制 内部控制包括收款内部控制、付款内部控制 和零用现金内部控制。 (二)符合性测试 1、了解和描述 2、测试 3、评价
<<向上翻页
向下翻页>>
点击下载:吉林大学:《审计学》课程电子教案(PPT课件)第八章 会计报表项目审计
©2008-现在 cucdc.com 高等教育资讯网 版权所有