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同步练习题参考答案 单项选择题 1.C B5.C6.A7. 18,A 19 9.A10.A 11.D12.D13.B A15.D16.A17.B 、多项选择题 1. ABCDe 2. acde 3. ABDE 4. ABCDE 6. BCE 7. abcde 8. ABCDE 9. ACD 10.DE 11. ABCDE 12. ABC 13. CDE 14 AbCe 15. ABC 三、案例分析题 案倒一答案提示 1.答:公司对各工厂的控制主要体现在预算审批、内部报告管理和协调会三个方面, 而这三个方面都属于财务控制方式 2.答:属于内部审计。这是一种由组织内部的审计人员对组织的会计、财务和其他业 务活动所做的定期和独立的评估。也就是说,内部审计工作不仅兼有外部审计的内容和目的, 而且还需要对组织发展的政策、资源的利用效率、组织工作程序与计划的遵循程度进行评估 并提出改进建议。所以这是一种内部审计 3.答:B.。因为控制不可能面面俱到,事无巨细同等对待,因此,在控制过程中,领 导者必须选择特别关注的地方,以确保整个工作按计划按要求执行。那些需要管理者特别关 注的地方就是关键点。而战略决策、公共关系、内部资源协调、重大项目投资等工作都是公 司最主要的事务。 4.答:从案例中可以看出,控制对于该公司的重大意义。控制是组织的一项重大管理 活动:没有良好的控制,就不可能有良好的管理:控制职能是管理活动的基本职能之 案例二答案提示 1.A2.C3.B4.D5.D同步练习题参考答案 一、单项选择题 1.C 2.D 3.A 4.B 5.C 6.A 7.D 8.D 9.A 10.A 11.D 12.D 13.B 14.A 15.D 16.A 17.B 18.A 19.D 20.A 二、多项选择题 1.ABCDE 2.ACDE 3.ABDE 4.ABCDE 5.AD 6.BCE 7.ABCDE 8.ABCDE 9.ACD 10.DE 11.ABCDE 12.ABC 13.CDE 14.ABCE 15.ABC 三、案例分析题 案倒一 答案提示 1.答:公司对各工厂的控制主要体现在预算审批、内部报告管理和协调会三个方面, 而这三个方面都属于财务控制方式。 2.答:属于内部审计。这是一种由组织内部的审计人员对组织的会计、财务和其他业 务活动所做的定期和独立的评估。也就是说,内部审计工作不仅兼有外部审计的内容和目的, 而且还需要对组织发展的政策、资源的利用效率、组织工作程序与计划的遵循程度进行评估。 并提出改进建议。所以这是一种内部审计。 3.答:B.。因为控制不可能面面俱到,事无巨细同等对待,因此,在控制过程中,领 导者必须选择特别关注的地方,以确保整个工作按计划按要求执行。那些需要管理者特别关 注的地方就是关键点。而战略决策、公共关系、内部资源协调、重大项目投资等工作都是公 司最主要的事务。 4.答:从案例中可以看出,控制对于该公司的重大意义。控制是组织的一项重大管理 活动;没有良好的控制,就不可能有良好的管理;控制职能是管理活动的基本职能之一。 案例二 答案提示 1.A 2.C 3.B 4.D 5.D
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