原因是:因公出国(境)费增加是因上年度是1组人1人次, 而2016年是2组8人次,支出增加;公务用车购置及运行 维护费181.11万元(公务用车购置数量0辆,购置金额0 万元,公车运行维护费18111万元,年末公务用车保有量 28辆),比预算增加0万元,比2015年度决算增加0万元; 公务接待费882万元(2016年度国内公务接待170批次, 合计接待1760人次),比预算减少6.79万元,比2015年 度决算增加减少2.99万元,原因是由于学院加强管理,厉 行节约,禁止外出招待形成的 (六)2016年度机关运行经费支出情况的说明 我单位是财政补助事业单位,无此业务,不作说明。 (七)2016年度绩效预算信息 廊坊职业技术学院依据财政部《行政事业单位内部控 制规范》(财会[2016]21号)、省财政厅《关于全面实施行政 事业单位内部控制规范(试行)的通知》(冀财会[20141]25 号)和《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意 见的通知》(冀财会[2016]31号)文件要求,廊坊市财政局 印发了《廊坊市行政事业单位内部控制建设实施方案》(廊 财会[2016]20号),学院建立了比较完善的内部控制制度和 内部控制运行机制。学院成立了内部控制领导小组,制定了 内部控制制度建设实施方案,定期组织相关人员学习规范和 制度,开展了学校层面和专业层面的风险评估。学院建立了原因是:因公出国(境)费增加是因上年度是 1 组人 1 人次, 而 2016 年是 2 组 8 人次,支出增加;公务用车购置及运行 维护费 181.11 万元(公务用车购置数量 0 辆,购置金额 0 万元,公车运行维护费 181.11 万元,年末公务用车保有量 28 辆),比预算增加 0 万元,比 2015 年度决算增加 0 万元; 公务接待费 8.82万元(2016年度国内公务接待 170 批次, 合计接待 1760 人次),比预算减少 6.79 万元,比 2015 年 度决算增加减少 2.99 万元,原因是由于学院加强管理,厉 行节约,禁止外出招待形成的。 (六)2016 年度机关运行经费支出情况的说明 我单位是财政补助事业单位,无此业务,不作说明。 (七)2016 年度绩效预算信息 廊坊职业技术学院依据财政部《行政事业单位内部控 制规范》(财会[2016]21 号)、省财政厅《关于全面实施行政 事业单位内部控制规范(试行)的通知》(冀财会[2014]25 号)和《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意 见的通知》(冀财会[2016]31 号)文件要求,廊坊市财政局 印发了《廊坊市行政事业单位内部控制建设实施方案》(廊 财会[2016]20 号),学院建立了比较完善的内部控制制度和 内部控制运行机制。学院成立了内部控制领导小组,制定了 内部控制制度建设实施方案,定期组织相关人员学习规范和 制度,开展了学校层面和专业层面的风险评估。学院建立了