目录 第一部分廊坊职业技术学院概况 主要职责 、部门决算单位构成 第二部分2016年度廊坊职业技术学院决算表 、收入支出决算总表 二、收入决算表 、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、“三公”经费及相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分2016年度廊坊职业技术学院决算情况说明 2016年度收入支出决算总表情况说明 、2016年度收入决算情况说明 、2016年度支出决算情况说明 四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、2016年度“三公”经费情况及增减变化原因 六、2016年度机关运行经费支出情况的说明
目 录 第一部分 廊坊职业技术学院概况 一、主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 2016 年度廊坊职业技术学院决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、“三公”经费及相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 2016 年度廊坊职业技术学院决算情况说明 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明 二、2016 年度收入决算情况说明 三、2016 年度支出决算情况说明 四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、2016 年度“三公”经费情况及增减变化原因 六、2016 年度机关运行经费支出情况的说明
七、2016年度绩效预算信息、 八、2016年度政府采购决算情况 九、2016年度国有资产信息 十、2016年度其他需要说明的情况 第四部分名词解释
七、2016 年度绩效预算信息 八、2016年度政府采购决算情况 九、2016年度国有资产信息 十、2016年度其他需要说明的情况 第四部分 名词解释
第一部分廊坊职业技术学院概况 主要职责 廊坊职业技术学院是2003年4月经河北省人民政府批 准成立的国办全日制普通高等职业院校,学院实施专科层次 高等职业教育,兼办中等职业教育。学院的主要职责是:服 务廊坊及周边地区经济和社会发展,培养高素质、高技能人 才,为经济社会发展提供人才支撑。 、部门决算单位构成 廊坊职业技术学院部门决算为市本级决算,没有下属单 位 我院属于副地(厅)级、国有事业单位、经费保障形式 是财政性资金基本保证。 第二部分廊坊职业技术学院2016年度部门决算报表
第一部分 廊坊职业技术学院概况 一、主要职责 廊坊职业技术学院是 2003 年 4 月经河北省人民政府批 准成立的国办全日制普通高等职业院校,学院实施专科层次 高等职业教育,兼办中等职业教育。学院的主要职责是:服 务廊坊及周边地区经济和社会发展,培养高素质、高技能人 才,为经济社会发展提供人才支撑。 二、部门决算单位构成 廊坊职业技术学院部门决算为市本级决算,没有下属单 位。 我院属于副地(厅)级、国有事业单位、经费保障形式 是财政性资金基本保证。 第二部分 廊坊职业技术学院 2016 年度部门决算报表
收入支出决算总表 门:廊坊职业技术学院 收入 决算数 项目 决算数 财政拨款收入 2,24.56、一般公共服务支出 上级补助收Z 事业收入 四、经賁收入 四、公共安全支出 附属单位上缴收入 1654876 社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、因土海洋气象等支出 住房保 油物资储备支出 本年支出全计 年初结转和结余 3,373,2年末结转和结余 909650 注;本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
公开01表 部门:廊坊职业技术学院 2016年度 单位:万元 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 21,248.56 一、一般公共服务支出 29 33.99 二、上级补助收入 2 二、外交支出 30 三、事业收入 3 三、国防支出 31 四、经营收入 4 四、公共安全支出 32 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 33 16,548.76 六、其他收入 6 556.04 六、科学技术支出 34 7 七、文化体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、国土海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、其他支出 49 22 二十二、债务还本支出 50 23 二十三、债务付息支出 51 本年收入合计 24 21,804.60 本年支出合计 52 16,582.75 用事业基金弥补收支差额 25 501.43 结余分配 53 年初结转和结余 26 3,373.22 年末结转和结余 54 9,096.50 27 55 总 计 28 25,679.25 总 计 56 25,679.25 — 1 — 支出 收入支出决算总表 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入
收入决算表 公开02表 :廊坊职业技术学院 2016年度 单位:万元 科目 功能分 本年收入合计财政拨款收入 上级补助收事业收 类科目 科目名称 入 人入“上放收入其他数入 栏次 2 5 合计 21,804.60 21,248.56 556.04 201—般公共服务支出 20199其他一般公共服务支出 39.00 39.00 201999其他一般公共服务支出 39.00 39.00 教育支出 21,765.60 21,209.56 556.04 20502普通教育 296.70 2050205高等教育 296.70 96.70 20503职业教育 21,468.90 20,912.86 556.04 高等职业教育 20,915.62 20,359.58 556.04 其他职业教育支出 553.28 553.28 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况
收入决算表 公开 02 表 部门:廊坊职业技术学院 2016 年度 单位:万元 科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收 入 事业收 入 经营收 入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 21,804.60 21,248.56 556.04 201 一般公共服务支出 39.00 39.00 20199 其他一般公共服务支出 39.00 39.00 2019999 其他一般公共服务支出 39.00 39.00 205 教育支出 21,765.60 21,209.56 556.04 20502 普通教育 296.70 296.70 2050205 高等教育 296.70 296.70 20503 职业教育 21,468.90 20,912.86 556.04 2050305 高等职业教育 20,915.62 20,359.58 556.04 2050399 其他职业教育支出 553.28 553.28 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — 2 —
支出决算表 03表 门:廊坊职业技术学院 2016年度 单位:万元 科目 缴上级 本年支出合计基本支出 项目支出 对附属单位补 经营支出 功能分类 支出 助支出 科目名称 科目编码 栏次 12 6 合计 16.582.75 123216 4,230. 201一般公共服务支出 39 20199其他一般公共服务支出 33.99 3 201999其他一般公共服务支出 33.99 33.99 教育支出 16,548.76 12,352.16 4,196.60 20502普通教育 12050205高等教育 251.20 20503职业教育 16,297.56 12,352.16 3,945.40 2050805高等职业教育 15,624.00 3,271.84 2050399其他职业教育支出 673.56 注:本表反映部门本年度各项支出情况
支出决算表 公开 03 表 部门:廊坊职业技术学院 2016 年度 单位:万元 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补 功能分类 助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 16,582.75 12,352.16 4,230.59 201 一般公共服务支出 33.99 33.99 20199 其他一般公共服务支出 33.99 33.99 2019999 其他一般公共服务支出 33.99 33.99 205 教育支出 16,548.76 12,352.16 4,196.60 20502 普通教育 251.20 251.20 2050205 高等教育 251.20 251.20 20503 职业教育 16,297.56 12,352.16 3,945.40 2050305 高等职业教育 15,624.00 12,352.16 3,271.84 2050399 其他职业教育支出 673.56 673.56 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 — 3 —
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门:廊坊职业技术学院 单位:万 金额 项目 行次 合计 般公共预算财政拨政府性基金预算财 政拨款 般公共预算财政按款 21,248.5-、一般公共服务支出 府性基金预算财政拨款 四、公共安全支出 五、教育支出 九、医疗卫生与计划生育支出 、节能环保支出 土四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十七、援助其他地区支出 储备支出 其他支出 23 二十三、债务付息支出 本年散入合计 本年文出合计 l5G5863 初财政拨款结转和结余 3,07322年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 073.22 政府性基金预算财政拨款 注:本表反映部们本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
公开04表 部门:廊坊职业技术学院 2016年度 单位:万元 栏次 1 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 21,248.56 一、一般公共服务支出 30 33.99 33.99 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 15,624.64 15,624.64 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 22 二十二、债务还本支出 51 23 二十三、债务付息支出 52 本年收入合计 24 21,248.56 本年支出合计 53 15,658.63 15,658.63 年初财政拨款结转和结余 25 3,073.22 年末财政拨款结转和结余 54 8,663.15 8,663.15 一般公共预算财政拨款 26 3,073.22 55 政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 29 24,321.78 总计 58 24,321.78 24,321.78 — 4 — 项目 行次 金额 收 入 支 出 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨 款 政府性基金预算财 政拨款 项目 支 出 财政拨款收入支出决算总表 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 行次 金额 项目 行次 合计 收 入
一般公共预算财政拨款支出决算表 开05表 :廊坊职业技术学院 016年度 科目 功能分 本年支出合计基本支出项目支出 类科目 科目名称 编码 栏次 合计 201-般公共服务支出 33.99 20199其他一般公共服务支出 33.99 201999其段公共服务支出 33.99 33.99 205教育支出 15624641.6819 20502普通教育 251.20 251.20 2050205高等教育 251.20 51.20 20503职业教育 15,373.44 3,735.25 2050305高等职业教育 14,69981 3,061.69 205039其他职业教育支出 673.56 673.56
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:廊坊职业技术学院 2016 年度 单位:万元 科目 功能分 本年支出合计 基本支出 项目支出 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 15,658.63 11,638.19 4,020.44 201 一般公共服务支出 33.99 33.99 20199 其他一般公共服务支出 33.99 33.99 2019999 其他一般公共服务支出 33.99 33.99 205 教育支出 15,624.64 11,638.19 3,986.45 20502 普通教育 251.20 251.20 2050205 高等教育 251.20 251.20 20503 职业教育 15,373.44 11,638.19 3,735.25 2050305 高等职业教育 14,699.88 11,638.19 3,061.69 2050399 其他职业教育支出 673.56 673.56 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 — 5 —
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:廊坊职业技术学院 2016年度 人员经费 公用经费 陉济分类科 目编码 科目名称 科目名称 金额|经济分类科 目编码 科目名称 工资福利支出 商品和服务支出 [其他资本性支出 基本工资 2,747.0430201 173.8731001房屋建筑物购建 贴补贴 0030203 0.031003 用设备购置 30104 其他社会保障缴费 43927130204 手续费 0.0031005 基础设施建设 3010 36069630206 信息网络及软件购置更新 30108[机关事业单位基本养老保险缴费 57.10B0207 82.7431008 物资储备 职业年金缴费 783.5631009 土地补偿 3019 1,146.42309 勿业管理费 0.0031010 对个人和家庭的补助 1,495.9130211 134.593101 地上附着物和青苗补 0C2 公出国(增)费用 0.001012拆迁补 0302 0.0030213 维修(护)费 0.0031013 公务用车购置 退职(役)费 0.00302l4租赁费 33431019 其他交通工具购置 30304抚恤金 0.0030215 议费 1.73k3020 产权参股 0.00 生活补助 10.44B0216 8331099 其他资本性支出 30307医疗费 67.7430218 用材料费 2.5830401 企业政策性补贴 233270224 0.000402 事业单位补贴 403 30310生产补贴 劳务费 29093099其他对企事业单位的补贴 住房公积金 0.9430227 委托业务费 债务利息支出 购房补贴 福利费 864730707国外债务付息 采暖补贴 公务用车运行维护费 176.91399 甘 30399匚其他对个人和家庭的补助支出 0.2130240税金及附加费用 其他商品和服务支出 9,566 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:廊坊职业技术学院 2016年度 单位:万元 301 工资福利支出 8,020.35 302 商品和服务支出 2,121.93 310 其他资本性支出 0.00 30101 基本工资 2,747.04 30201 办公费 173.87 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 23.56 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 439.27 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 97.66 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 3,606.96 30206 电费 156.01 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 57.10 30207 邮电费 82.74 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 783.56 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 1,146.42 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 1,495.91 30211 差旅费 134.59 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 33.44 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 11.73 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 10.44 30216 培训费 30.83 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 8.82 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 67.74 30218 专用材料费 241.58 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 233.27 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 2.68 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 29.09 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 700.94 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 74.64 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 86.47 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 480.63 30231 公务用车运行维护费 176.91 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.21 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 9,516.26 2,121.93 — 6 — 公用经费 金额 科目名称 金额 人员经费 公用经费 科目名称 金额 经济分类科 目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类科 目编码 科目名称 科目名称 金额 人员经费合计 公用经费合计 经济分类科 目编码 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况