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2纪监审专栏 具体任务组成审计工作组,组长由纪委书记计组汇总工作情况,经纪委审核后提交所务 担任,成员由内部审计专职和兼职人员组成,会议审定,对管理风险或制度方面存在的不 包括纪监审工作人员、纪检委员以及财务、足,提出进一步完善的具体措施。 科研等相关职能部门人员。审计通知书由纪 在整改落实方面,整改落实由相关职能 监审办向被审计单元发送,被审计单元指定部门配合完成,分工协作,整改落实结果由 专人作为审计联系人。 纪监审办报纪委、所务会。 在结果运用方面,年度审计完成后,审 材论内审方案 整整改落实纪委 监市 实险径(办 所务会)审定内审方寒 审定改进措薰 配合内都卦 被审计 包(审计组 F展计工作 配合整改落实 做好环节沟通 图1过程所内部审计工作运行机制 以上工作机制,从决策、执行、结果运内部审计工作指南》,我院内部审计的类型包 用到整改落实形成了闭环流程,符合中国科括:财务收支审计、经济责任审计、绩效审 学院印发的《研究所内部审计工作指南》以计、内控审计、科研经费审计、基建审计、 及《科研经济业务真实性合法性审计指南》专项业务审计和其他类型审计工作。 等相关规定的要求,为内部审计功能(监督 2011年以来,全院各单位共开展审计项 评价、咨询)的实现奠定了基础 目5998项(截止2016年6月),其中真实 3、内部审计的业务类型 性合法性审计3925项(占65%)。内部审计 3.Ⅰ中科院院属单位开展内部审计的业工作开展较早、基础比较好的研究所,拓展 务类型 了审计业务范围,开展了中层干部经济责任 内部审计是独立于国家审计、社会审计审计、非法人单元审计、控股公司审计、“百 之外的独立审计门类,具有服务对象的内在人计划”入选者绩效审计、工程审计、内部 性、审计领域的广泛性以及审计过程和方法控制审计、采购专项审计等 的灵活性等特点。根据《中国科学院研究所 18|2017年1月总第309期纪监审专栏 18 2017 年 1 月 总第 309 期 具体任务组成审计工作组,组长由纪委书记 担任,成员由内部审计专职和兼职人员组成, 包括纪监审工作人员、纪检委员以及财务、 科研等相关职能部门人员。审计通知书由纪 监审办向被审计单元发送,被审计单元指定 专人作为审计联系人。 在结果运用方面,年度审计完成后,审 计组汇总工作情况,经纪委审核后提交所务 会议审定,对管理风险或制度方面存在的不 足,提出进一步完善的具体措施。 在整改落实方面,整改落实由相关职能 部门配合完成,分工协作,整改落实结果由 纪监审办报纪委、所务会。 图 1 过程所内部审计工作运行机制 以上工作机制,从决策、执行、结果运 用到整改落实形成了闭环流程,符合中国科 学院印发的《研究所内部审计工作指南》以 及《科研经济业务真实性合法性审计指南》 等相关规定的要求,为内部审计功能(监督、 评价、咨询)的实现奠定了基础。 3、内部审计的业务类型 3.1 中科院院属单位开展内部审计的业 务类型 内部审计是独立于国家审计、社会审计 之外的独立审计门类,具有服务对象的内在 性、审计领域的广泛性以及审计过程和方法 的灵活性等特点。根据《中国科学院研究所 内部审计工作指南》,我院内部审计的类型包 括:财务收支审计、经济责任审计、绩效审 计、内控审计、科研经费审计、基建审计、 专项业务审计和其他类型审计工作。 2011 年以来,全院各单位共开展审计项 目 5998 项(截止 2016 年 6 月),其中真实 性合法性审计 3925 项(占 65%)。内部审计 工作开展较早、基础比较好的研究所,拓展 了审计业务范围,开展了中层干部经济责任 审计、非法人单元审计、控股公司审计、“百 人计划”入选者绩效审计、工程审计、内部 控制审计、采购专项审计等
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