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呆利房地产(集团)股份有限公司2016年年度报告 税金及附加 15,035,045,088.4812,156,910,342.35 销售费用 3,544,878,100.582,731,150,760.10 29.79 管理费用 2,266,511,838. 1,871,516,542. 21.11 财务费用 2,233925,005462,327,795,718.48 经营活动产生的现金流量净额 34,053,957,194.0017,784,647,744.43 91.48 投资活动产生的现金流量净额 13,058,728,645.61 2,470,051,524.67 -428.68 筹资活动产生的现金流量净额 -11,328,683,949.64-17,743,962,652.59 1 收入和成本分析 √适用口不适用 报告期内,公司营业收入1547.52亿元,同比增长25.38%:营业成本1098.81亿元,同比增长33.26% 主要为结转规模扩大,相应结转成本增加。 1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利营业收入营业成本毛利率比上年增减 比上年增比上年增 率(%) 减(%)减(%) 房地产146,956.81,980.78{105,7.41646528.02 8932.34减少4.60个百分点 其他 7,608,813,961.834,057,238,945.2946.6859.7360.71减少0.32个百分点 合计 154565,635,942.61109,835,678,109.9428942273.21减少423个百分点 主营业务分地区情况 毛利营业收入营业成本 分地区 营业收入 营业成本 比上年增比上年增毛利率比上年增减 率()减(%) (% 减(%) 华南片区5,653,77,0886538,375,440,850.6531.05 36.08 58.77减少986个百分点 华东片区36,914,901,245.8825,58,061,578.5530 45.4643.15增加1.12个百分点 华北片区26,245,48826. 18,779,793,468. 10.26减少2.89个百分点 西部片区1,862,806,9005313,862,972,801.582.39-16.71-13.78减少2.63个百分点 中部片区11,029,947,547.197,835,581,435.1728.96 3.8215.92减少7.42个百分点 东北片区 6,320,473,119.735,057,042,550.6319.99 14.07 20.38减少4.19个百分点 海外片区 38,287,414.9366785,425.1731.86 合计154,565,635,942.61109,85678,109.9428.9425. 321减少4.23个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 其中:占公司营业收入总额或营业利润总额10%以上的地区 单位:元币种:人民币 毛利营业收入营业成 分地区 营业收入 营业成本 率(%)比上年增本比上毛利率比上年增减 减(%)年增减 11/57保利房地产(集团)股份有限公司 2016 年年度报告 11/57 税金及附加 15,035,045,088.48 12,156,910,342.35 23.67 销售费用 3,544,878,100.58 2,731,150,760.10 29.79 管理费用 2,266,511,838.50 1,871,516,542.06 21.11 财务费用 2,233,925,005.46 2,327,795,718.48 -4.03 经营活动产生的现金流量净额 34,053,957,194.00 17,784,647,744.43 91.48 投资活动产生的现金流量净额 -13,058,728,645.61 -2,470,051,524.67 -428.68 筹资活动产生的现金流量净额 -11,328,683,949.64 -17,743,962,652.59 36.15 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内,公司营业收入 1547.52 亿元,同比增长 25.38%;营业成本1098.81 亿元,同比增长 33.26%, 主要为结转规模扩大,相应结转成本增加。 (1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 房地产 146,956,821,980.78 105,778,439,164.65 28.02 23.89 32.34 减少 4.60 个百分点 其他 7,608,813,961.83 4,057,238,945.29 46.68 59.73 60.71 减少 0.32 个百分点 合计 154,565,635,942.61 109,835,678,109.94 28.94 25.27 33.21 减少 4.23 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 华南片区 55,653,770,887.65 38,375,440,850.65 31.05 36.08 58.77 减少 9.86 个百分点 华东片区 36,914,901,245.88 25,558,061,578.55 30.76 45.46 43.15 增加 1.12 个百分点 华北片区 26,245,448,826.64 18,779,793,468.19 28.45 34.60 40.26 减少 2.89 个百分点 西部片区 17,862,806,900.53 13,862,972,801.58 22.39 -16.71 -13.78 减少 2.63 个百分点 中部片区 11,029,947,547.19 7,835,581,435.17 28.96 3.82 15.92 减少 7.42 个百分点 东北片区 6,320,473,119.73 5,057,042,550.63 19.99 14.07 20.38 减少 4.19 个百分点 海外片区 538,287,414.99 366,785,425.17 31.86 - - — 合计 154,565,635,942.61 109,835,678,109.94 28.94 25.27 33.21 减少 4.23 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 其中:占公司营业收入总额或营业利润总额 10%以上的地区 单位:元 币种:人民币 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成 本比上 年增减 毛利率比上年增减 (%)
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