各部门业务的日常监督;负责公司合规管理工作,对公司内部风 险控制措施和工作流程,开展监督与评价,确保公司合规运营。 审计稽核部负责对公司执行金融法规及各项业务制度情况 实施稽核,督促公司内部各项管理措施和规章制度的贯彻实施; 审查评价公司洽理及各项经营活动的效果;实施公司董事会要求 的专项稽核和其他事项 综合管理部是公司综合办事与协调的行政机构,主要负责综 合行政、人力资源以及信息化管理 公司的组织架构图如下: 首旅集团(股东) 监事会 查事会 审计委员会 风险控制委员会 总经理 匚償贷审查蟊员会 信息科技管理委员会 投资业务审查委员会 副总经理 计 金 融市场部 信贷业务部 结算业务部 风险管理部 审计 (二)风险识别与评估 财务公司制定有完善的内部控制管理制度体系,内部控制制4 各部门业务的日常监督;负责公司合规管理工作,对公司内部风 险控制措施和工作流程,开展监督与评价,确保公司合规运营。 审计稽核部负责对公司执行金融法规及各项业务制度情况 实施稽核,督促公司内部各项管理措施和规章制度的贯彻实施; 审查评价公司治理及各项经营活动的效果;实施公司董事会要求 的专项稽核和其他事项。 综合管理部是公司综合办事与协调的行政机构,主要负责综 合行政、人力资源以及信息化管理。 公司的组织架构图如下: 首旅集团(股东) 董事会 监事会 审计委员会 总经理 副总经理 综 合 管 理 部 信贷审查委员会 风险控制委员会 计 划 财 务 部 结 算 业 务 部 信 贷 业 务 部 审 计 稽 核 部 风 险 管 理 部 金 融 市 场 部 信息科技管理委员会 投资业务审查委员会 (二)风险识别与评估 财务公司制定有完善的内部控制管理制度体系,内部控制制