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一、单项选择题 1.b2.a3.c.d5.c6.a7.b.a.c10.d11.D 二、多项选择题 1. CE 2. AC 3. ABCDE 4. ABCD 5. BCD 6. ABCDE 7.ACD
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审计阶段 1、确定审计对象和目标 (1)企业现状调研、考查
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一、填空 1.盲目性存货积压 2.故意隐瞒或虚增应付账款 3.正确确定物资采购截止日期 4.应付账款 5.真实性正确性 二、单项选择 1.c2.a3.c4.a5.c6.c7.8.d9.D
文档格式:PDF 文档大小:73.79KB 文档页数:2
吉林大学:《审计学》课程教学资源(练习题)第九章 审计报告(含答案)
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吉林大学:《审计学》课程教学资源(练习题)第八章 会计报表项目审计(含答案)
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吉林大学:《审计学》课程教学资源(练习题)第七章 审计抽样(含答案)
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第八章内部控制及其测试与评价 8.1.1内部控制定义与内部控制目标 (一)内部控制的定义 内部控制,是指被审计单位为了保证业务活动的有效进行保护资产的安全和完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。会计资料的环境
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《CPA审计笔记》第十章(10-2) 销售与收款循环审计
文档格式:PDF 文档大小:54.79KB 文档页数:1
吉林大学:《审计学》课程教学资源(练习题)第三章 审计方法(含答案)
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