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安徽工商职业学院:《审计学基础》课程教学资源(教案讲义)第十二章 筹资与投资业务审计
文档格式:DOC 文档大小:32KB 文档页数:5
教学目的与要求:通过本章的学习,要求学生了筹资与投资业务的基本内容,该业务循环内部控制的特 点,以及相关内部控制的测试,了解借款、所有者权益、投资等主要项目的审计目标和审计程序
西南财经大学:《审计学》课程电子课件(上,第1-7章)
文档格式:PPT 文档大小:203.5KB 文档页数:217
• 第一章 概 论 • 第二章 审 计 规 范 • 第三章 法 律 责 任 • 第四章 审 计 策 划 • 第五章 审计证据与审计工作底稿 • 第六章 内部控制及测试 • 第七章 审计抽样
云南财经大学(云南财贸学院):《审计学》课程教学资源_第六章 内部控制及其评审习题
文档格式:DOC 文档大小:39KB 文档页数:4
一、单选 1.小规模企业的内部控制通常都较为薄弱,审计人员应该()。 A.增加符合性测试,增加实质性测试 B.减少符合性测试,减少实质性测试 C.增加符合性测试,减少实质性测试 D.减少符合性测试,增加实质性测试 2.按照内部控制的要求,审计人员对有关业务重做一遍,以判断有关人员是否遵循了内部控制制度,这种方法称为()。 A.实验法 B.追踪法 C.观察法 D.判断法
吉林大学:《审计学》课程电子教案(PPT课件)第六章 内部控制及其评价
文档格式:PPT 文档大小:482KB 文档页数:24
内部控制的目标与要素 内部控制的了解与描述 内部控制的测试 内部控制的评价 管理建议书
东南大学:《审计学》课程教学资源(PPT课件)第九章 内部控制的研究与评价
文档格式:PPT 文档大小:276.5KB 文档页数:79
内部控制概述 一般了解 内部控制调查 熟练掌握 内部控制测试 熟练掌握 内部控制评价 熟练掌握 管理建议书 一般理解
云南财贸学院:《审计学》教案课件_第六章 内部控制及其评审
文档格式:PPT 文档大小:584KB 文档页数:25
◼ 第一节 内部控制概述 ◼ 第二节 内部控制评审
《工程科学学报》:基于索引-存根表的云存储数据完整性审计(内蒙古民族大学、北京科技大学)
文档格式:PDF 文档大小:1.26MB 文档页数:11
本文首先提出了一个结构简单且易于维护的索引–存根表结构,并基于该结构提出了一个具有隐私保护属性的云存储第三方审计方案,该方案能够有效地支持对外包数据进行各种数据块级的远程动态操作.然后,在随机预言机模型下,对方案提供的数据完整性保证给出了形式化的安全证明,对方案中审计协议的隐私保护属性也给出了形式化的安全分析.最后,针对方案的性能进行了理论分析和相关的实验比较,结果表明该方案是高效的
中南财经政法大学:《审计学》课程教学资源(PPT课件讲稿)第八章 内部控制的测试与评价
文档格式:PPT 文档大小:416KB 文档页数:33
一、内部控制的目标与要素 二、了解与记录内部控制 三、内部控制测试 四、内部控制评价 五、管理建议书
《审计学》课程教学资源(PPT教学课件)第七章 内部控制系统及其评审
文档格式:PPT 文档大小:100KB 文档页数:10
7内部控制系统及其评审 7-1内部控制系统 7-2内部控制的描述 7-3内部控制的评审
私立华联学院:《审计学》课程教学资源(课件讲稿)第七章 内部控制及其测试
文档格式:PDF 文档大小:605.29KB 文档页数:67
任务一 内部控制的含义、要素及种类 任务二 内部控制制度的评价
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