2018年深圳市统计局部门预算 第一部分部门概况 主要职能 贯彻执行国家、省、市有关统计工作的法律、法规和政策,起草相关地方性法规、规章, 经批准后组织实施;承担确保统计数据真实、准确、及时的责仼。组织和协调全市统计工作, 贯彻执行各类统计制度,指导、协调各区、各部门的统计业务工作,组织开展基本单位统计 和基本单位普査;负责组织实施本市国民经济核算制度,定期编制国民经济平衡表,核算本 市国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料;负责组织实施国家统一部署的人口、经济、 农业等重大国情国力普査,汇总、整理和提供有关普査的统计数据;负责组织实施全市工业、 交通、邮电、能源、建筑业、固定资产投资、农业、商业、对外贸易、服务业、民营经济等 统计调查,搜集、汇总、整理和提供有关统计数据,处理相关统计业务;负责组织实施全市 科技、人口、劳动力、收入、社会发展基本情况和环境基本状况等统计调査,搜集、汇总 整理和提供有关统计数据,处理相关统计业务;承担依法管理本市统计调査项目和统计资料 的职责;依法检査统计法律、法规、规章执行情况,查处统计违法行为;承办市政府和上级部 门交办的其他事项 二、机构编制及交通工具情况 市统计局系统包括市统计局本级、市统计数据管理中心、市统计普査中心共3家基层单 位。系统行政编制总数57人,实有在编人数51人;事业编制总数39人,实有在编人数35 人:离休1人,退休53人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)1l人、从基本支 出工资福利列支的临聘员额0人,具体如下: 1.市统计局本级行政编制数57人,实有在编人数51人:事业编制数0人,实有在编 人数0人;离休1人,退休46人:从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)6人、从 基本支出工资福利列支的临聘员额0人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆,均为定编车 2.市统计数据管理中心行政编制数0人,实有在编人数0人;事业编制数25人,实有 在编人数22人;离休0人,退休6人;从基本支出工资福利列支的雇员0人、从基本支出 工资福利列支的临聘员额0人。未实行公务用车改革,实有车辆2辆,均为定编车辆。 3.市统计普査中心行政编制数0人,实有在编人数0人;事业编制数14人,实有在编 人数13人;离休0人,退休1人:从基本支出工资福利列支的雇员5人、从基本支出工资 福利列支的临聘员额0人。未实行公务用车改革,实有车辆1辆,为定编车辆
2018 年深圳市统计局部门预算 第一部分 部门概况 一、主要职能 贯彻执行国家、省、市有关统计工作的法律、法规和政策,起草相关地方性法规、规章, 经批准后组织实施;承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。组织和协调全市统计工作, 贯彻执行各类统计制度,指导、协调各区、各部门的统计业务工作,组织开展基本单位统计 和基本单位普查;负责组织实施本市国民经济核算制度,定期编制国民经济平衡表,核算本 市国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料;负责组织实施国家统一部署的人口、经济、 农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关普查的统计数据;负责组织实施全市工业、 交通、邮电、能源、建筑业、固定资产投资、农业、商业、对外贸易、服务业、民营经济等 统计调查,搜集、汇总、整理和提供有关统计数据,处理相关统计业务;负责组织实施全市 科技、人口、劳动力、收入、社会发展基本情况和环境基本状况等统计调查,搜集、汇总、 整理和提供有关统计数据,处理相关统计业务;承担依法管理本市统计调查项目和统计资料 的职责;依法检查统计法律、法规、规章执行情况,查处统计违法行为;承办市政府和上级部 门交办的其他事项。 二、机构编制及交通工具情况 市统计局系统包括市统计局本级、市统计数据管理中心、市统计普查中心共 3 家基层单 位。系统行政编制总数 57 人,实有在编人数 51 人;事业编制总数 39 人,实有在编人数 35 人;离休 1 人,退休 53 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)11 人、从基本支 出工资福利列支的临聘员额 0 人,具体如下: 1. 市统计局本级行政编制数 57 人,实有在编人数 51 人;事业编制数 0 人,实有在编 人数 0 人;离休 1 人,退休 46 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)6 人、从 基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革,实有车辆 2 辆,均为定编车 辆。 2. 市统计数据管理中心行政编制数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制数 25 人,实有 在编人数 22 人;离休 0 人,退休 6 人;从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出 工资福利列支的临聘员额 0 人。未实行公务用车改革,实有车辆 2 辆,均为定编车辆。 3. 市统计普查中心行政编制数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制数 14 人,实有在编 人数 13 人;离休 0 人,退休 1 人;从基本支出工资福利列支的雇员 5 人、从基本支出工资 福利列支的临聘员额 0 人。未实行公务用车改革,实有车辆 1 辆,为定编车辆
、2018年主要工作目标 市统计局系统2018年主要工作目标包括:1.深入贯彻落实党的十九大精神,将学习消 化习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神列为首要政治任务,切入落实到统 计工作中,并转化为统计创新新内容、新任务,进一步提升我市统计工作水平和数据质量 2.继续做好中国统计“9+n”项统计改革创新试点任务,进一步扎实国家统计局赋予我市的 “9n”项试点仼务,及时总结经验并向国家统计局反馈工作成果,推动“深圳经验”不断 纳入国家统计改革创新框架;3.以方法制度为龙头推动核算工作落实,在《中国国民经济核 算体系(2016)》下认真执行《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),解决核算工作中存 在的具体问题,确保统计数据真实性、准确性、完整性和及时性,不断夯实统计数据来源基 础;4.认真做好第四次全国经济普查各项工作,从普查机构组建、方案制定、人员经费数据 处理环境落实、业务培训、宣传发动等方面提前部署、通盘考虑,建立通畅的普査合作机制, 全力保障我市“四经普”各项工作按时保质完成:5.学习贯彻《中华人民共和国统计法实施 条例》,落实《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》,坚持实事求是,依法实施统计调査, 坚决反对和制止弄虚作假的统计违法行为,严肃查处各类统计违法行为,努力开创统计事业 发展的新局面;6.认真做好投入产出调查相关工作,严格审核数据质量,搜集基础资料,认 真做好深圳市2017年投入产出表编制工作;7.扎实推进统计基层基础建设,严格贯彻落实 《关于进一步加强统计基层基础建设工作的通知》(深府办函[2016]31号)要求,进一步加 强对基层统计工作的业务指导和管理。做好深汕特别合作区统计体制机制调整调整工作,确 保合作区统计工作有序进行:8.务实带队伍推动各项工作开展,进一步发挥统计专业(咨询) 委员会功用,有效整合资源推动业务工作快速开展。重视政治规矩与纪律教育警示,坚持廉 洁永远在路上。严格执行党的纪律,持续深入改进统计工作作风,以良好的统计文化氛围助 推事业发展。 第二部分部门预算收支总体情况 2018年市统计局部门预算收入8,928万元,比2017年增加2854万元,增长47%。其中 财政预算拨款8,928万元 2018年市统计局部门预算支出8,928万元,比2017年增加2854万元,增长47%。其中 人员支出3,413万元、公用支出343万元、对个人和家庭的补助支出152万元、项目支出 5,020万元。 预算收支增加主要原因说明:2018年为第四次全国经济普查开展年份,预算增加主要 原因是增加了第四次全国经济普查项目经费开支2,320万元。另外按照我市社保及住房公积 金改革工作的安排,增加了在职人员2018年缴交社保及公积金的相关支出
三、2018 年主要工作目标 市统计局系统 2018 年主要工作目标包括:1.深入贯彻落实党的十九大精神,将学习消 化习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神列为首要政治任务,切入落实到统 计工作中,并转化为统计创新新内容、新任务,进一步提升我市统计工作水平和数据质量; 2.继续做好中国统计“9+n”项统计改革创新试点任务,进一步扎实国家统计局赋予我市的 “9+n”项试点任务,及时总结经验并向国家统计局反馈工作成果,推动“深圳经验”不断 纳入国家统计改革创新框架;3.以方法制度为龙头推动核算工作落实,在《中国国民经济核 算体系(2016)》下认真执行《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),解决核算工作中存 在的具体问题,确保统计数据真实性、准确性、完整性和及时性,不断夯实统计数据来源基 础;4.认真做好第四次全国经济普查各项工作,从普查机构组建、方案制定、人员经费数据 处理环境落实、业务培训、宣传发动等方面提前部署、通盘考虑,建立通畅的普查合作机制, 全力保障我市“四经普”各项工作按时保质完成;5.学习贯彻《中华人民共和国统计法实施 条例》,落实《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》,坚持实事求是,依法实施统计调查, 坚决反对和制止弄虚作假的统计违法行为,严肃查处各类统计违法行为,努力开创统计事业 发展的新局面;6.认真做好投入产出调查相关工作,严格审核数据质量,搜集基础资料,认 真做好深圳市 2017 年投入产出表编制工作;7.扎实推进统计基层基础建设,严格贯彻落实 《关于进一步加强统计基层基础建设工作的通知》(深府办函[2016]31 号)要求,进一步加 强对基层统计工作的业务指导和管理。做好深汕特别合作区统计体制机制调整调整工作,确 保合作区统计工作有序进行;8.务实带队伍推动各项工作开展,进一步发挥统计专业(咨询) 委员会功用,有效整合资源推动业务工作快速开展。重视政治规矩与纪律教育警示,坚持廉 洁永远在路上。严格执行党的纪律,持续深入改进统计工作作风,以良好的统计文化氛围助 推事业发展。 第二部分 部门预算收支总体情况 2018 年市统计局部门预算收入 8,928 万元,比 2017 年增加 2854 万元,增长 47%。其中: 财政预算拨款 8,928 万元。 2018 年市统计局部门预算支出 8,928 万元,比 2017 年增加 2854 万元,增长 47%。其中: 人员支出 3,413 万元、公用支出 343 万元、对个人和家庭的补助支出 152 万元、项目支出 5,020 万元。 预算收支增加主要原因说明:2018 年为第四次全国经济普查开展年份,预算增加主要 原因是增加了第四次全国经济普查项目经费开支 2,320 万元。另外按照我市社保及住房公积 金改革工作的安排,增加了在职人员 2018 年缴交社保及公积金的相关支出
第三部分部门预算支出具体情况 市统计局本级 市统计局本级预算7,274万元,包括人员支出2,048万元、公用支出275万元、对个人 和家庭的补助支出129万元、项目支出4,822万元。 (一)人员支出2,048万元,主要是在职人员工资福利支出 (二)公用支出275万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出129万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 (四)项目支出4,822万元,具体包括 1.统计调查业务3,753万元,主要用于组织实施农业、工业、建筑业、批零住餐业、房 地产业、交通运输、重点服务业等行业,以及能源、投资、人口、劳动、文化、社会、科技、 资源、环境、信息化等领域各项常规统计调査业务、专项统计调査业务,第四次全国经济普 查工作任务及其他普查业务 2.统计管理业务859万元,主要用于深入开展统计法制宣传教育,进一步加大统计执法 力度,不断强化统计法制工作能力建设,营造良好的网上直报环境,确保企业独立报送真实 的统计数据及组织实施编印统计月报、季报、年报统计数据资料,进一步充实完善统计年鉴 宏观经济月报、统计概要、统计公报等资料,加强统计监测预警工作等。 3.严控类项目20万元,主要用于公务接待及公务用车运行维护 4.预算准备金80万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支 5.财政专项资金80万元,主要用于碳交易管控企业增加值统计指标数据核算工作所需 开支 二、市统计数据管理中心 市统计数据管理中心预算1,071万元,包括人员支出847万元、公用支出41万元、对 个人和家庭的补助支出13万元、项目支出170万元。 (一)人员支出847万元,主要是在职人员工资福利支出。 (二)公用支出41万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等 公用经费 (三)对个人和家庭补助支出13万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出。 (四)项目支出170万元,其中统计管理业务117万元,主要用于各专业统计报表及其 他统计资料的管理支出;信息化系统维护50万元,主要用于统计网络平台建设与日常维护 支出;严控类项目3万元,主要用于公务用车运行维护
第三部分 部门预算支出具体情况 一、市统计局本级 市统计局本级预算 7,274 万元,包括人员支出 2,048 万元、公用支出 275 万元、对个人 和家庭的补助支出 129 万元、项目支出 4,822 万元。 (一)人员支出 2,048 万元,主要是在职人员工资福利支出。 (二)公用支出 275 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出 129 万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 (四)项目支出 4,822 万元,具体包括: 1.统计调查业务 3,753 万元,主要用于组织实施农业、工业、建筑业、批零住餐业、房 地产业、交通运输、重点服务业等行业,以及能源、投资、人口、劳动、文化、社会、科技、 资源、环境、信息化等领域各项常规统计调查业务、专项统计调查业务,第四次全国经济普 查工作任务及其他普查业务。 2.统计管理业务 859 万元,主要用于深入开展统计法制宣传教育,进一步加大统计执法 力度,不断强化统计法制工作能力建设,营造良好的网上直报环境,确保企业独立报送真实 的统计数据及组织实施编印统计月报、季报、年报统计数据资料,进一步充实完善统计年鉴、 宏观经济月报、统计概要、统计公报等资料,加强统计监测预警工作等。 3.严控类项目 20 万元,主要用于公务接待及公务用车运行维护。 4.预算准备金 80 万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 5.财政专项资金 80 万元,主要用于碳交易管控企业增加值统计指标数据核算工作所需 开支。 二、市统计数据管理中心 市统计数据管理中心预算 1,071 万元,包括人员支出 847 万元、公用支出 41 万元、对 个人和家庭的补助支出 13 万元、项目支出 170 万元。 (一)人员支出 847 万元,主要是在职人员工资福利支出。 (二)公用支出 41 万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等 公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出 13 万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出。 (四)项目支出 170 万元,其中统计管理业务 117 万元,主要用于各专业统计报表及其 他统计资料的管理支出;信息化系统维护 50 万元,主要用于统计网络平台建设与日常维护 支出;严控类项目 3 万元,主要用于公务用车运行维护
三、市统计普查中心 市统计普查中心预算583万元,包括人员支出518万元、公用支出27万元、对个人和 家庭的补助支出10万元、项目支出28万元。 (一)人员支出518万元,主要是在职人员工资福利支出。 (二)公用支出27万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等 公用经费 (三)对个人和家庭补助支出10万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出。 (四)项目支出28万元,其中统计调查业务28万元,主要用于统计信息的横向和纵向 业务联系、全市基本单位名录库系统的管理、更新及维护工作。 第四部分政府采购预算情况 市统计局政府采购项目纳入2018年部门预算共计176万元,均为2018年当年政府采购 项目指标 第五部分 公”经费财政拔款预算情况 “三公”经费的单位范围 市统计局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括 局本级和2个下属事业单位。 三公”经费财政拨款预算情况说明 2018年“三公”经费财政拨款预算45万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算减少1 万元 1.因公出国(境〕费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理, 我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态 调配使用,因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实 调配。 2公务接待费。2018年预算数19万元,与2017年持平,主要用于局本级及两个直属事业 单位上级部门、外市统计部门来深公务等按公务接待规定的接待支出。 公务用车购置和运行维护费。2018年预算数26万元,其中:公务用车购置费2018年预 算数0万元;公务用车运行维护费2018年预算数26万元,比2017年预算数减少1万元。主要用 于局本级及两个直属事业单位5辆公务车运行及维护支出。预算减少主要是压缩了公务用车 运行维护费开支。 第六部分部门预算绩效管理情况
三、市统计普查中心 市统计普查中心预算 583 万元,包括人员支出 518 万元、公用支出 27 万元、对个人和 家庭的补助支出 10 万元、项目支出 28 万元。 (一)人员支出 518 万元,主要是在职人员工资福利支出。 (二)公用支出 27 万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等 公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出 10 万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出。 (四)项目支出 28 万元,其中统计调查业务 28 万元,主要用于统计信息的横向和纵向 业务联系、全市基本单位名录库系统的管理、更新及维护工作。 第四部分 政府采购预算情况 市统计局政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 176 万元,均为 2018 年当年政府采购 项目指标。 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 市统计局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括 局本级和2个下属事业单位。 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2018年“三公”经费财政拨款预算45万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算减少1 万元。 1.因公出国(境)费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理, 我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态 调配使用,因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实 调配。 ⒉公务接待费。2018年预算数19万元,与2017年持平,主要用于局本级及两个直属事业 单位上级部门、外市统计部门来深公务等按公务接待规定的接待支出。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数26万元,其中:公务用车购置费2018年预 算数0万元;公务用车运行维护费2018年预算数26万元,比2017年预算数减少1万元。主要用 于局本级及两个直属事业单位5辆公务车运行及维护支出。预算减少主要是压缩了公务用车 运行维护费开支。 第六部分 部门预算绩效管理情况
实施部门预算绩效管理的单位范围 市统计局实施部门预算绩效管理的单位范围包括:市统计局本级、市统计数据管理中心 市统计普查中心共3家基层单位。 实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2018年市统计局共3个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见 附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于次年3月底前开展预算绩效自评 或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单 位实施重点绩效评价。 第七部分名词解释 般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:……单位 取得的……收入等。 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算 经营活动取得的收入。如 单位取得的……收入等。 四、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”、“事业单位经营 收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入” 事业收入”“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使 用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金 六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支 八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出 十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算 经营活动发生的支出。 十一、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。 十二、“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用
一、实施部门预算绩效管理的单位范围 市统计局实施部门预算绩效管理的单位范围包括:市统计局本级、市统计数据管理中心、 市统计普查中心共 3 家基层单位。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2018 年市统计局共 3 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见 附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于次年 3 月底前开展预算绩效自评 或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单 位实施重点绩效评价。 第七部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:……单位 取得的……收入等。 三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算 经营活动取得的收入。如:……单位取得的……收入等。 四、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营 收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使 用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支 出。 八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。 十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算 经营活动发生的支出。 十一、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。 十二、“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用
等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于 购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本 支出 十五、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单 位正常运转发生的公用支出 十六、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)支出:反映行政事 业单位用于统计调查方面的支出。 十七、一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项):反映事业单位信息化 建设和保障方面支出。 十八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映行政事业单 位开展普查活动方面的支出 十九、一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项):反映行政单位开展统 计工作管理与执法方面的支出 二十、一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本 支出 十一、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指除 上述项目外开展统计信息事务方面支出 二十二、社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)支出:指市财政用于 行政和事业单位基本养老保险基金方面的支出。 二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出:指市财政用于行政和 事业单位离退休人员的支出 二十四、医疗卫生(类)医疗保障(款)支出:指市财政用于行政和事业单位基本医疗 保险基金方面的支出。 二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出:指市财政按照国家政策规定用 于行政及事业编制人员住房公积金及住房补贴等方面的支出。 第八部分其他需要说明情况 、机关运行经费
等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于 购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本 支出。 十五、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单 位正常运转发生的公用支出。 十六、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)支出:反映行政事 业单位用于统计调查方面的支出。 十七、一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项):反映事业单位信息化 建设和保障方面支出。 十八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映行政事业单 位开展普查活动方面的支出。 十九、一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项):反映行政单位开展统 计工作管理与执法方面的支出。 二十、一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本 支出。 二十一、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指除 上述项目外开展统计信息事务方面支出。 二十二、社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)支出:指市财政用于 行政和事业单位基本养老保险基金方面的支出。 二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出:指市财政用于行政和 事业单位离退休人员的支出。 二十四、医疗卫生(类)医疗保障(款)支出:指市财政用于行政和事业单位基本医疗 保险基金方面的支出。 二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出:指市财政按照国家政策规定用 于行政及事业编制人员住房公积金及住房补贴等方面的支出。 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费
2018年市统计局本级机关运行经费财政拨款预算275万元,比2017年预算减少31 万元,降低10%。主要是由于水电费和物业管理费的减少,我局去年搬迁至市民中心办公, 搬迁后水电费及物业管理费支出减少 2018年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示,可能存在部分数据 相加后不相等的情况。 二、国有资产占有使用情况 截至2018年1月31日,本部门所属预算单位共有车辆5辆,其中:一般公务用车5 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上 通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。 2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术 用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以 上专用设备1台(套)。 三、其他 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算
2018 年市统计局本级机关运行经费财政拨款预算 275 万元,比 2017 年预算减少 31 万元,降低 10%。主要是由于水电费和物业管理费的减少,我局去年搬迁至市民中心办公, 搬迁后水电费及物业管理费支出减少。 2018 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示,可能存在部分数据 相加后不相等的情况。 二、国有资产占有使用情况 截至 2018 年 1 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 5 辆,其中:一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上 通用设备 0 台(套),单位价值 100 万以上专用设备 0 台(套)。 2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万以 上专用设备 1 台(套)。 三、其他 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算
附表 部门收支预算总表 单位名称:深圳市统计局 位:万元 项 2018年预算数 项目 2018年预算数 匚、财政預算拨款 8,928、一股公共服务 股公共预算拨款 信总事务 般性经费拨款 玫专项资金拨款 般行政管理事务 政府投资项目拨款 政府性基金预算拨款 专项统计业务 国有资本经营预算拨款 财政专户 专璞普查活动 事业运行 匚、事业单位经营牧入 其他统计信息事务支出 四、其他收入 二、教育支出 798 进修及培调 培训支出 、杜会保障和就业 财致对社会保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补时 行政事业单位高退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险纸费支出 关事业单位职业年金教费支出 80 行政单位医疗 事业单位医疗 节能环保支出 其他污染减排支出 六。住房保障支出 住房改革支出 471 住房公积金 购房补贴 本年收入合计 本年支出合计 8928 上缓补助收入 对附属单位补助支出 附属单位上缴收入 上缴上缓支出 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结余、结转 8 8,928
附表:
部门收入预算总表 本年收入 财政顸算拨款 收入总计 般公共预算泼款 业单位 补助单位/金弥|上年结 政府性国有资本 小计 一般性经财政专项政府投资 基预算/经预算财政专户收入经营其他收入收入收入支差/转 费拨款资金拨款项目拨款拨款拨款 收入 市统计局 8,9288,9288,9288 市统计局本级 7472747,2747,195 市统计数据管理中心 市统计普查中心
部门支出预算总表 单位名称:深圳市统计局 其中: 预算单位 支出总计 基本支出项目支出 年待支付以前年度 政府采购项目政府采购项目 市统计局 8,928 3,908 市统计局本级 7,274 2,452 4,822 126 市统计数据管理中心 市统计普查中心 583