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《CPA审计笔记》第八章 内部控制及其测试与评价
文档格式:DOC 文档大小:135.5KB 文档页数:6
第八章内部控制及其测试与评价 8.1.1内部控制定义与内部控制目标 (一)内部控制的定义 内部控制,是指被审计单位为了保证业务活动的有效进行保护资产的安全和完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。会计资料的环境
中山大学:《基础会计学》第十一讲 内部控制与职业道德
文档格式:PPT 文档大小:2.12MB 文档页数:42
一、内部控制的基本原理 二、内部控制的主要内容 三、内部会计控制 四、商业伦理 五、口职业道德 六、会计职业道德
山东工商学院:《审计学》课程教学课件(PPT讲稿)第7章 风险评估与内部控制评审
文档格式:PPT 文档大小:486.5KB 文档页数:46
内部控制概述 内部控制的调查与描述 内部控制评审 管理建议书
中山大学:《基础会计学》第十一讲 内部控制与职业道德
文档格式:PPT 文档大小:2.12MB 文档页数:42
一、内部控制的基本原理 二、内部控制的主要内容 三、内部会计控制 四、商业伦理 五、职业道德 六、会计职业道德
《财务会计学》课程电子教案(讲义)第四章 内部控制与现金管理
文档格式:DOC 文档大小:373.5KB 文档页数:60
1.描述出一个有效的内部控制系统 2.使用银行对帐单作为内部控制措施 3.管理并处置现金 4.对现金收款实行内部控制 5.对现金付款实行内部控制 6.运用预算来管理现金 7.衡量企业中存在的道德风险
《内部控制》 现代内部控制架构、设计、评价
文档格式:PPT 文档大小:488KB 文档页数:164
现代内部控制架构 内部控制 (一)C0S0报告概念 C0s0报告中认为:内部控制系为达到某一特定目标而设计的过程执行主体:董事会、管理阶层与其他人员 设计主体:管理阶层 达成运营效果与效率涵日的财务报导的可靠性 义 相关法令的遵循 是一种“过程”,讲求的是结果,而非结果本身 是一种受“人”影响的过程
教育系统内部控制的执行手段与措施(PPT讲稿)
文档格式:PPT 文档大小:1.79MB 文档页数:55
01 正确认识内部控制 02 教育系统内部控制现状 03 原因分析 04 手段与措施
私立华联学院:《审计学》课程教学资源(课件讲稿)第七章 内部控制及其测试
文档格式:PDF 文档大小:605.29KB 文档页数:67
任务一 内部控制的含义、要素及种类 任务二 内部控制制度的评价
《基础审计——审计基础》第三章 企业内部控制制度审计
文档格式:PPT 文档大小:39KB 文档页数:24
一、内部控制制度与审计的关系 二、内部控制制度的含义
云南财贸学院:《审计学》课程电子教案(PPT课件)第六章 内部控制及其评审
文档格式:PPT 文档大小:584KB 文档页数:25
◼ 第一节 内部控制概述 ◼ 第二节 内部控制评审
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