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东南大学远程教育:《审计学》课程教学资源(PPT课件讲稿)第12章 购货与付款循环审计
文档格式:PPT 文档大小:676KB 文档页数:45
一、重要业务及单证 二、购货业务内部控制及测试 三、固定资产内部控制及其测试 四、应付账款审计 五、固定资产及累计折旧审计 六、相关账户审计 七、均需熟练掌握
中南财经政法大学:《审计学》课程教学资源(PPT课件讲稿)第八章 内部控制的测试与评价
文档格式:PPT 文档大小:416KB 文档页数:33
一、内部控制的目标与要素 二、了解与记录内部控制 三、内部控制测试 四、内部控制评价 五、管理建议书
《审计学》课程教学资源(PPT教学课件)第七章 内部控制系统及其评审
文档格式:PPT 文档大小:100KB 文档页数:10
7内部控制系统及其评审 7-1内部控制系统 7-2内部控制的描述 7-3内部控制的评审
云南财经大学(云南财贸学院):《审计学》课程教学资源_第六章 内部控制及其评审习题
文档格式:DOC 文档大小:39KB 文档页数:4
一、单选 1.小规模企业的内部控制通常都较为薄弱,审计人员应该()。 A.增加符合性测试,增加实质性测试 B.减少符合性测试,减少实质性测试 C.增加符合性测试,减少实质性测试 D.减少符合性测试,增加实质性测试 2.按照内部控制的要求,审计人员对有关业务重做一遍,以判断有关人员是否遵循了内部控制制度,这种方法称为()。 A.实验法 B.追踪法 C.观察法 D.判断法
成都大学:商学院审计学专业课程教学大纲(汇编)
文档格式:PDF 文档大小:1.57MB 文档页数:294
(一)理论课程 1《管理学》 2《基础会计》 3《专业导论》 4《经济法》 5《统计学》 6《财务管理》 7《管理信息系统》 8《审计学原理》 9《线性代数》 10《中级财务会计》 11《高级财务会计》 12《税法》 13《内部审计》 14《社会审计》 15《审计职业道德和法规》 16《资产评估概论》 17《概率论与数理统计》 18《会计报表编制实务》 19《管理会计》 20《投资学》 21《创业学》 22《绩效管理》 23《财务分析》 24《市场营销》 25《经济责任审计》 26《税务筹划》 27《政府审计》 28《公司战略与风险管理》 29《成本会计》 30《专业英语》 31《公司治理》 32《审计专业前沿》 33《毕业论文》 (二)实验课程 34《基础会计模拟实验》 35《统计软件应用》 36《财务管理模拟实验》 37《管理信息系统》 38《中级财务会计模拟实验》 39《内部审计》 40《资产评估概论》 41《会计报表编制实务》 42《审计实务》 43《绩效管理》 44《投资学》 45《管理会计模拟实验》 46《创业学》 47《市场营销》 48《经济责任审计》 49《税务筹划》 50《政府审计》 51《审计信息化》 52《会计模拟实验》 53《企业管理全景综合实验》 (三)实践课程 54《专业认知实践》 55《专业社会实践》 56《毕业实习》
云南财贸学院:《审计学》课程电子教案(PPT课件)第六章 内部控制及其评审
文档格式:PPT 文档大小:584KB 文档页数:25
◼ 第一节 内部控制概述 ◼ 第二节 内部控制评审
山东工商学院:《审计学》课程教学课件(PPT讲稿)第7章 风险评估与内部控制评审
文档格式:PPT 文档大小:486.5KB 文档页数:46
内部控制概述 内部控制的调查与描述 内部控制评审 管理建议书
安徽工商职业学院:《审计学基础》课程教学资源(教案讲义)第七章 内部控制及其测试
文档格式:DOC 文档大小:32KB 文档页数:5
教学目的与要求:通过本章的学习,应掌握内部控制制度及其内容,内部控制制度的描述和测试的基本原 理和基本方法,为具体审计实务打好基础。在学习本章的过程中,要求理解内部控制制度的涵义、种类和 内容:了解和掌握内部控制制度描述的三种方法:理解并掌握内部控制制度测试的内容和方法
安徽工商职业学院:《审计学基础》课程教学资源(教案讲义)第十一章 生产业务审计
文档格式:DOC 文档大小:25.5KB 文档页数:3
教学目的与要求:通过本章的学习,要求学生了解生产业务的基本内容,该循环内部控制的特点,以及相 关内部控制的测试,了解存货、存货成本与主营业务成本、应付工资等主要项目的审计目标和审计程序
安徽工商职业学院:《审计学基础》课程教学资源(教案讲义)第十章 购货与付款业务审计
文档格式:DOC 文档大小:30KB 文档页数:5
教学目的与要求:通过本章的学习,要求学生了解购货与付款业务的基本内容,该循环内部控制的特点, 以及相关内部控制的测试,了解应付账款、固定资产与累计折旧等主要项目的审计目标和审计程序
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