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苏州苏试试验集团股份有限公司2020年度财务报表审计报告
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5.1信息系统概述 5.2信息系统规划阶段的战略管理 5.3信息系统开发阶段的项目管理 5.4信息系统运行阶段的应用管理 5.5信息系统的评价、监理与审计 5.6信息系统的外包管理
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一、内部控制概述 1.含义: (1)内部牵制: 时间:1940年前
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东南大学远程教育:《审计学》课程教学资源(PPT课件讲稿)习题课(二)
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东南大学远程教育:《审计学》课程教学资源(PPT课件讲稿)习题课(三)
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东南大学远程教育:《审计学》课程教学资源(PPT课件讲稿)习题课(一)
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第一章经济法概述 第二章 经济法律关系 第三章 国有企业法 第四章 独资企业法与合伙企业法 第五章 公司法 第六章 外商投资企业法 第七章 破产法 第八章 反不正当竞争法 第九章 反垄断法 第十章 产品质量法 第十一章 消费者权益保护法 第十二章 反倾销法与反补贴法 第十三章 金融法 第十四章 财税法 第十五章 计划法和审计法
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一、单项选择题 1.国务院有关部门在制定会计制度的具体办法或补充规定时应报( )审核批准。 A.财政部门 B.计划部门 C.会计部门 D.审计部门
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一、ORACLE的安全措施: 1、 用户标识和鉴定 2、授权和检查机制 3、审计技术 4、用户通过触发器灵活定义自己的安全性措施
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第一条为了规范金融工具的列报,根据《企业会计准则基 本准则》,制定本准则。 金融工具列报,包括金融工具列示和金融工具披露。 第二条企业在进行金融工具列报时,应当根据金融工具的特点 及相关信息的性质对金融工具进行归类
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