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东南大学:《审计学》课程教学资源(PPT课件)第九章 内部控制的研究与评价
文档格式:PPT 文档大小:276.5KB 文档页数:79
内部控制概述 一般了解 内部控制调查 熟练掌握 内部控制测试 熟练掌握 内部控制评价 熟练掌握 管理建议书 一般理解
吉林大学:《审计学》课程电子教案(PPT课件)第六章 内部控制及其评价
文档格式:PPT 文档大小:482KB 文档页数:24
内部控制的目标与要素 内部控制的了解与描述 内部控制的测试 内部控制的评价 管理建议书
中南财经政法大学:《审计学》课程教学资源(PPT课件讲稿)第八章 内部控制的测试与评价
文档格式:PPT 文档大小:416KB 文档页数:33
一、内部控制的目标与要素 二、了解与记录内部控制 三、内部控制测试 四、内部控制评价 五、管理建议书
《审计学》课程教学资源(PPT教学课件)第七章 内部控制系统及其评审
文档格式:PPT 文档大小:100KB 文档页数:10
7内部控制系统及其评审 7-1内部控制系统 7-2内部控制的描述 7-3内部控制的评审
上海师范大学:《审计学》课程教学资源(PPT课件讲稿)第八章 内部控制及评价
文档格式:PPT 文档大小:314.5KB 文档页数:53
8.1 企业内部控制概述 8.2 企业内部控制机制的设计 8.3 企业内部控制评价 8.4 商业银行的内部控制及其评价 8.5 保险公司的内部控制及其评价 8.6 证券公司的内部控制及其评价
安徽工商职业学院:《审计学基础》课程教学资源(教案讲义)第七章 内部控制及其测试
文档格式:DOC 文档大小:32KB 文档页数:5
教学目的与要求:通过本章的学习,应掌握内部控制制度及其内容,内部控制制度的描述和测试的基本原 理和基本方法,为具体审计实务打好基础。在学习本章的过程中,要求理解内部控制制度的涵义、种类和 内容:了解和掌握内部控制制度描述的三种方法:理解并掌握内部控制制度测试的内容和方法
《审计学》课程教学资源(电子教案)第七章 内部控制系统及其评审
文档格式:DOC 文档大小:50KB 文档页数:1
第7章内部控制系统及其评审 一、教学计划 本章教学需要4个学时。 二、教学大纲 (一)内部控制系统 1、内部控制系统的含义 2、内部控制系统的种类 3、内部控制的内容
安徽工商职业学院:《审计学基础》课程教学资源(教案讲义)第十三章 货币资金审计
文档格式:DOC 文档大小:24.5KB 文档页数:3
一、货币资金内部控制的基本内容 货币资金的内部控制可以分为收款内部控制、付款内部控制和备用金内部控制等。一般而言,一个良好的 货币资金内部控制应能具有以下特征:
山东工商学院:《审计学》课程教学课件(PPT讲稿)第7章 风险评估与内部控制评审
文档格式:PPT 文档大小:486.5KB 文档页数:46
内部控制概述 内部控制的调查与描述 内部控制评审 管理建议书
中山大学:《基础会计学》第十一讲 内部控制与职业道德
文档格式:PPT 文档大小:2.12MB 文档页数:42
一、内部控制的基本原理 二、内部控制的主要内容 三、内部会计控制 四、商业伦理 五、口职业道德 六、会计职业道德
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