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宝山钢铁股份有限公司财务报表及审计报告2017年12月31日止年度
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华宝香精股份有限公司2020年度财务报表及审计报告
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北京金石威视科技发展有限公司审计报告及财务报表(2016年1月1日至2016年12月31日止)
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光正集团股份有限公司2019年度审计报告及财务报表
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上海二百永新有限公司审计报告及财务报表附注(2018年1月1日至2020年5月31日止)
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北京君正集成电路股份有限公司2020年度审计报告
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江苏沙钢股份有限公司2019年度财务报表审计报告
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苏州苏试试验集团股份有限公司2020年度财务报表审计报告
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第一章 审计概论 第二章 CPA管理 第三章 职业规范体系 第四章 法律责任 第六章 审计证据 第七章 审计基本方法 第九章 内部控制的研究与评价 第十章 审计抽样 第十一章 销售与收款循环审计 第十二章 购货与付款循环审计 第十三章 生产循环审计 第十四章 筹投资循环审计 第十五章 货币资金审计 第十六章 特殊目的审计 第十七章 审计终结 第十八章 审计报告
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审计程序是指审计机构和审计人员对审计项目从开始到结束所采取的工作步骤和顺序 对政府审计、民间审计和内部审计而言,其审计程序不同。国家审计一般采用广义的审计程序,即从确定 审计工作重点开始,到建立审计档案为止的全过程。内部审计采用狭义审计程序,从审计立项开始到审计 终结为止。民间审计亦采用狭义的审计程序,从审计计划开始到提出审计报告为止的全过程
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