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一、营业利润审计 1、审查营业利润有关的内部控制制度。 2、审查营业利润的真实性与合法合规性。 3、审查期末营业利润结转账务处理的正确性
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《会计学》课程教学资源(参考文献)浅谈企业财务会计内部控制实施着力点_黄菊英
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深圳市新纶科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告
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广东财经大学:会计学院《内部控制》课程教学大纲(思政)
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广东宏大爆破股份有限公司2019年度内部控制评价报告
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华东理工大学:《商业银行经营学》课程教学资源(PPT课件讲稿)第十三章 商业银行经营风险与内部控制
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14.货币资金内部控制测试 一、货币资金审计涉及的凭证和会计记录
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案例一 华南石油化工股份有限公司治理结构 1 案例二 贵州仙酒股份有限公司的改制上市 15 案例三 2001 年长江三峡工程开发总公司企业债券发行 33 案例四 吴越仪表公司发行可转换债券 46 案例五 绿远公司固定资产投资可行性评价 56 案例六 上海胜华制药有限公司企业内部控制制度 71 案例七 山东新华集团全面预算管理 83 案例八 东亚石化集团财务公司内部结算中心 108 案例九 凌波炼化公司目标利润管理 123 案例十 中国华资集团的业绩评价 132 案例十一 川江控股股份有限公司股利分配方案 147 案例十二 华北汽车集团母子公司控制体制 158 案例十三 兰岛啤酒集团的购并与扩张 176 案例十四 深科新出售深佳和公司 186 附录 案例知识点和考核要求 199
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教学目的与要求:通过本章的学习,要求学生了解生产业务的基本内容,该循环内部控制的特点,以及相 关内部控制的测试,了解存货、存货成本与主营业务成本、应付工资等主要项目的审计目标和审计程序
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教学目标:了解隧道施工测量的任务和基本内容,掌握洞内外控制测量误差对 横向贯通精度影响的估算公式和方法,了解隧道控制网的主要形式,掌握进洞 关系计算的方法
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