上海市体育宜传教育中心 2016年度单位决算 第一部分 上海市体育宣传教育中心概况 、主要职能 1、新闻宣传主要加强新媒体宣传平台建设,营造良好舆论 氛围。2、信息管理推进项目建设,加强管理服务,有效支撑上 海市体育系统协同办公、信息共享和资源整合。3、教育培训发 挥党校主阵地作用,开展党员干部、技能岗位等培训工作。4 职业技能鉴定推行国家职业资格证书制度,促进体育健身市场 法制化发展。5、文史编撰努力打造《上海体育年鉴》工具书特 色,组织开展上海市志·卫生体育志·体育卷(1978-2010)》 的修订工作,策划出版各类上海体育文化主题产品,上海体育 博物馆建设6、“965365”上海体育公共服务热线通过整合全 市体育公共服务信息,优化公共服务方式,实现“前台一线受 理、后台内部协办”的体育信息服务模式 二、机构设置 上海市体育宣传教育中心设7个内设机构,包括:办公室 宣传部、信息管理部、教育培训部、职业鉴定部、文史部 (年鉴编辑部)、热线服务部
1 上海市体育宣传教育中心 2016 年度单位决算 第一部分 上海市体育宣传教育中心概况 一、主要职能 1、新闻宣传主要加强新媒体宣传平台建设,营造良好舆论 氛围。2、信息管理推进项目建设,加强管理服务,有效支撑上 海市体育系统协同办公、信息共享和资源整合。3、教育培训发 挥党校主阵地作用,开展党员干部、技能岗位等培训工作。4、 职业技能鉴定推行国家职业资格证书制度,促进体育健身市场 法制化发展。5、文史编撰努力打造《上海体育年鉴》工具书特 色,组织开展上海市志·卫生体育志·体育卷(1978-2010)》 的修订工作,策划出版各类上海体育文化主题产品,上海体育 博物馆建设 6、“965365”上海体育公共服务热线通过整合全 市体育公共服务信息,优化公共服务方式,实现“前台一线受 理、后台内部协办”的体育信息服务模式。 二、机构设置 上海市体育宣传教育中心设 7 个内设机构,包括:办公室、 宣传部、信息管理部 、教育培训部、职业鉴定部 、文史部 (年鉴编辑部)、热线服务部
第二部分 上海市体育宣传教育中心 2016年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 财政拨 般公 款收入 2,680.21共服务支出 其中:政府 性基金预算 350.96二、外交支 财政拨款 出 二、上级补 三、国防支 助收入 出 事业收 338.8四、公共安 全支出 四、经营收 五、教育支 出 五、附属单 六、科学技 位上缴收入 术支出 六、其他收 七、文化体 39.54育与传媒支 2,464.24 出 八、社会保 障和就业支 142.2 出 九、医疗卫 生与计划生 育支出 十、节能环 保支出 十一、城乡 社区支出 十二、农林 水支出 十三、交通 运输支出 十四、资源 勘探信息等 支出 十五、商业 服务业等支 出 十六、金融 支出 十七、援助 其他地区支 2
2 第二部分 上海市体育宣传教育中心 2016 年度单位决算表 2016 年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨 款收入 2,680.21 一、一般公 共服务支出 其中:政府 性基金预算 财政拨款 350.96 二、外交支 出 二、上级补 助收入 三、国防支 出 三、事业收 入 338.8 四、公共安 全支出 四、经营收 入 五、教育支 出 五、附属单 位上缴收入 六、科学技 术支出 六、其他收 入 39.54 七、文化体 育与传媒支 出 2,464.24 八、社会保 障和就业支 出 142.2 九、医疗卫 生与计划生 育支出 38.04 十、节能环 保支出 十一、城乡 社区支出 十二、农林 水支出 十三、交通 运输支出 十四、资源 勘探信息等 支出 十五、商业 服务业等支 出 十六、金融 支出 十七、援助 其他地区支
出 十八、国土 海洋气象等 支出 十九、住房 保障支出 十、粮油 物资储备支 其 他支出 350.96 本年收入合 3,058.55 本年支出合 3,015.99 用事业基金 弥补收支差 结余分配 142.62 年初结转和 年末结转和 356 结余 456.86 结余 3,515.4 3,515.4 2016年度收入决算表 单位:万元 上 属 项目 级 经单 本年收入财政拨款补事业收|营|位其他 合计 收入助入收上收入 功能分类科科目名称 入缴 目编码 类款项 合计3,058.52,680.21 338.80 39.54 文化体育 2207 与传媒支|2,506.802,128.46 338.80 39.54 3207103体育2,506.802,128.46338.8039.54 207|03|9共他体育2.506.80|2.1246 338.80 39.54 支出 社会保障 和就业支 政事业 620805 单位离退142.20142.20 休 72080502事业单位 8.45 3
3 出 十八、国土 海洋气象等 支出 十九、住房 保障支出 20.55 二十、粮油 物资储备支 出 二十一、其 他支出 350.96 本年收入合 计 3,058.55 本年支出合 计 3,015.99 用事业基金 弥补收支差 额 结余分配 142.62 年初结转和 结余 456.86 年末结转和 结余 356.81 总计 3,515.41 总计 3,515.41 2016 年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上 级 补 助 收 入 事业收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其他 收入 功能分类科 目编码 科目名称 行 号 类 款 项 1 合 计 3,058.55 2,680.21 338.80 39.54 2 207 文化体育 与传媒支 出 2,506.80 2,128.46 338.80 39.54 3 207 03 体育 2,506.80 2,128.46 338.80 39.54 4 207 03 99 其他体育 支出 2,506.80 2,128.46 338.80 39.54 5 208 社会保障 和就业支 出 142.20 142.20 6 208 05 行政事业 单位离退 休 142.20 142.20 7 208 05 02 事业单位 8.45 8.45
离退休 机关事业 8|208|0505单位基本 养老保险 74.10 74.10 缴费支出 机关事业 92080506 单位职业 年金缴费 支出 其他行政 0o|20s|o519事业单位 0.34 0.34 离退休支 医疗卫生 11210 与计划生 38.0438.04 育支出 1221005医疗保障38.0438.04 13|210|05|02业单位 医疗 住房保障 20.55 20.55 支出 住房改革 152210 20.55 支出 20.55 16|21001住房公积 20.55 金 17229 其他支出350.96350.96 彩票公益 金及对应 1822960 专项债务 350.96350.96 收入安排 的支出 用于体育 事业的彩 92296003票公益金 350.96350.96 支出 016年度支出决算表 单位:万元 上 对 缴经附 项目 本年支出基本支出项目支的/上营|属 合计 级支单 支出位 出 补
4 离退休 8 208 05 05 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 74.10 74.10 9 208 05 06 机关事业 单位职业 年金缴费 支出 59.30 59.30 10 208 05 99 其他行政 事业单位 离退休支 出 0.34 0.34 11 210 医疗卫生 与计划生 育支出 38.04 38.04 12 210 05 医疗保障 38.04 38.04 13 210 05 02 事业单位 医疗 38.04 38.04 14 221 住房保障 支出 20.55 20.55 15 221 02 住房改革 支出 20.55 20.55 16 221 02 01 住房公积 金 20.55 20.55 17 229 其他支出 350.96 350.96 18 229 60 彩票公益 金及对应 专项债务 收入安排 的支出 350.96 350.96 19 229 60 03 用于体育 事业的彩 票公益金 支出 350.96 350.96 2016 年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补
功能分类科目 编码 科目名称 助支出 类款项 合计 合计3,015.991,33.491,683.50 2|207 文化体育与 传媒支出 2,464.241,132.041,332.20 320703 体育 2,464.241,132.041,332.20 2070399 其他体育支 2,464.241,132.041,332.20 5208 社会保障和 142.20141.85 0.34 就业支出 620805 行政事业单 142.20141.85 0.34 位离退休 7208 02事业单位离 8.45 退休 8.45 机关事业单 8208050 位基本养老 74.10 保险缴费支 出 机关事业单 9|20805 位职业年金 59.30 59.30 缴费支出 其他行政事 102080599业单位离退 0.34 0.34 休支出 医疗卫生与 11210 计划生育支 38.04 38.04 出 1221005 医疗保障 38.04 1321005/02/业单位医 38.04 38.04 14221 住房保障支 20.5520.55 出 1522102 「住房改革支 162210201住房公积金 0.55 20.55 其他支出 350.96 350.96 彩票公益金 l822960 及对应专项 债务收入安 350.96 350.96 排的支出 用于体育事 192296003业的彩票公350.96 350.96 益金支出
5 功能分类科目 编码 科目名称 助支出 行号 类 款 项 合计 1 合 计 3,015.99 1,332.49 1,683.50 2 207 文化体育与 传媒支出 2,464.24 1,132.04 1,332.20 3 207 03 体育 2,464.24 1,132.04 1,332.20 4 207 03 99 其他体育支 出 2,464.24 1,132.04 1,332.20 5 208 社会保障和 就业支出 142.20 141.85 0.34 6 208 05 行政事业单 位离退休 142.20 141.85 0.34 7 208 05 02 事业单位离 退休 8.45 8.45 8 208 05 05 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 74.10 74.10 9 208 05 06 机关事业单 位职业年金 缴费支出 59.30 59.30 10 208 05 99 其他行政事 业单位离退 休支出 0.34 0.34 11 210 医疗卫生与 计划生育支 出 38.04 38.04 12 210 05 医疗保障 38.04 38.04 13 210 05 02 事业单位医 疗 38.04 38.04 14 221 住房保障支 出 20.55 20.55 15 221 02 住房改革支 出 20.55 20.55 16 221 02 01 住房公积金 20.55 20.55 17 229 其他支出 350.96 350.96 18 229 60 彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出 350.96 350.96 19 229 60 03 用于体育事 业的彩票公 益金支出 350.96 350.96
016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数项目合计预算财政政府性基金预算财政投 拨款 一般公共 般 预算财政拨款 2,32.25公共 服务 支出 、政府性基 金预算财政拨 350.96外交 支出 国防 支出 公共 安全 支出 教育 支出 科学 技术 支出 文化 体育 与传2,128.462,128.46 媒支 出 八 社会 142.2 142.2 业支 医疗 卫生 与计 38.04 8.04 划生 育支
6 2016 年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基金预算财政拨 款 一、一般公共 预算财政拨款 2,329.25 一、 一般 公共 服务 支出 二、政府性基 金预算财政拨 款 350.96 二、 外交 支出 三、 国防 支出 四、 公共 安全 支出 五、 教育 支出 六、 科学 技术 支出 七、 文化 体育 与传 媒支 出 2,128.46 2,128.46 八、 社会 保障 和就 业支 出 142.2 142.2 九、 医疗 卫生 与计 划生 育支 出 38.04 38.04 十
节环支十一城社支 能保出 乡区出、林支 农水出十三交运支十四资勘信等 通输出 源探息支 五商服业支 业务等出、融出 支 援其地支十八国 助他区出 气等出十九 土洋象支 20.55 20.55
7 节能 环保 支出十 一、 城乡 社区 支出十 二、 农林 水支出十 三、 交通 运输 支出十 四、 资源 勘探 信息 等支出十 五、 商业 服务 业等 支出十 六、 金融 支出十 七、 援助 其他 地区 支出十 八、 国土 海洋 气象 等支出十 九、 20.55 20.55
住保支三十粮物储支 房障出 油资备出十 350.96 其他 支出 本年收入合计 合计2.680.21/2.329.25 2,680.21支出 350.96 财政 年初财政拨款 拨款 结转和结余 结转 和结 般公共预算财 政拨款 府性基金预算 财政拨款 2,680.21总计2,680.212,329.25 350.96 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类科目编科目名称 合计基本支出项目支出 类款项 合计 2,329.251,134.13 1,195.13 2207 文化体育与传2,128.4693.68 媒支出 l,194.78 8
8 住房 保障 支出 二 十、 粮油 物资 储备 支出 二十 一、 其他 支出 350.96 350.96 本年收入合计 2,680.21 本年 支出 合计 2,680.21 2,329.25 350.96 年初财政拨款 结转和结余 0 年末 财政 拨款 结转 和结 余 0 0 0 一 般公共预算财 政拨款 0 政 府性基金预算 财政拨款 总计 2,680.21 总计 2,680.21 2,329.25 350.96 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类科目编 码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 行 号 类 款 项 1 合 计 2,329.25 1,134.13 1,195.13 2 207 文化体育与传 媒支出 2,128.46 933.68 1,194.78
320703 体育 2,128.46 1,194.78 42070399其他体育支出2,128.46933.68 1,194.78 社会保障和就 208 142.20 141.85 0.34 业支出 行政事业单位 62080 离退休 142.20 141.85 0.34 7|2080502 事业单位离退 8.45 休 8.45 机关事业单位 82080505 基本养老保险 74.10 74.10 费支出 机关事业单位 92080506 职业年金缴费 支出 其他行政事业 102080599 单位离退休支 11210 医疗卫生与计 划生育支出 1221005 医疗保障 8.04 38.04 132100502 事业单位医疗 38.04 住房保障支出 20.55 20.55 15221 「住房改革支出 20.55 162210201 住房公积金 20.55 20.55 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万 项目 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 经济分类科目编 码 科目名称 合计 人员经 公用经费 工资福利支出 680.27680.27 01 基本工资 02.77102.77 津贴补贴 25.51 25.51 奖金 其他社会保障缴 48.1548.15 伙食补助费 301 07 绩效工资 350.39350.39 机关事业单位基 本养老保险缴费 74.1 74.1 业年金缴费 其他工资福利支 20.05 0.05 出 商品和服务支出 415.22 415.22 办公费 6.96 9
9 3 207 03 体育 2,128.46 933.68 1,194.78 4 207 03 99 其他体育支出 2,128.46 933.68 1,194.78 5 208 社会保障和就 业支出 142.20 141.85 0.34 6 208 05 行政事业单位 离退休 142.20 141.85 0.34 7 208 05 02 事业单位离退 休 8.45 8.45 8 208 05 05 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 74.10 74.10 9 208 05 06 机关事业单位 职业年金缴费 支出 59.30 59.30 10 208 05 99 其他行政事业 单位离退休支 出 0.34 0.34 11 210 医疗卫生与计 划生育支出 38.04 38.04 12 210 05 医疗保障 38.04 38.04 13 210 05 02 事业单位医疗 38.04 38.04 14 221 住房保障支出 20.55 20.55 15 221 02 住房改革支出 20.55 20.55 16 221 02 01 住房公积金 20.55 20.55 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 经济分类科目编 码 科目名称 合计 人员经 费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 680.27 680.27 301 01 基本工资 102.77 102.77 301 02 津贴补贴 25.51 25.51 301 03 奖金 301 04 其他社会保障缴 费 48.15 48.15 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 350.39 350.39 301 08 机关事业单位基 本养老保险缴费 74.1 74.1 301 09 职业年金缴费 59.3 59.3 301 99 其他工资福利支 出 20.05 20.05 302 商品和服务支出 415.22 415.22 302 01 办公费 6.96 6.96
02 印刷费 9.28 9. 咨询费 0.31 水费 电费 302 邮电费 3.21 302 取暖费 物业管理费 差旅费 12 因公出国(境) 费用 302 维修(护)费 2.71 2.71 3456 租赁费 299.51 会议费 培训费 5.54 302 17 公务接待费 18 专用材料费 被装购置费 燃料费 劳务费 46 委托业务费 40.2 40.2 工会经费 8 8.6 福利费 11.66 11.66 公务用车运行维 302 护费 6.24 6.24 39 其他交通费用 40 税金及附加费用 其他商品和服务 302 99 11.38 11.38 对个人和家庭的补 303 离休费 8.458.45 303 退休费 303 28460801 抚恤金 生活补助 303 医疗费 住房公积金 20.5520.55 303 12 提租补贴 购房补贴 303 99 其他对个人和家 0.60.16 庭的补助支出 310 其他资本性支出 310 办公设备购置 4.46 4.46 310 03 专用设备购置 3.64 310 07 信息网络及软件 购置更新 0
10 302 02 印刷费 9.28 9.28 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.31 0.31 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 3.21 3.21 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 1.8 1.8 302 11 差旅费 7.36 7.36 302 12 因公出国(境) 费用 302 13 维修(护)费 2.71 2.71 302 14 租赁费 299.51 299.51 302 15 会议费 302 16 培训费 5.54 5.54 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 0.46 0.46 302 27 委托业务费 40.2 40.2 302 28 工会经费 8.6 8.6 302 29 福利费 11.66 11.66 302 31 公务用车运行维 护费 6.24 6.24 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务 支出 11.38 11.38 303 对个人和家庭的补 助 29.64 29.64 303 01 离休费 8.45 8.45 303 02 退休费 303 03 退职(役)费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 0.47 0.47 303 11 住房公积金 20.55 20.55 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家 庭的补助支出 0.16 0.16 310 其他资本性支出 9 9 310 02 办公设备购置 4.46 4.46 310 03 专用设备购置 3.64 3.64 310 07 信息网络及软件 购置更新