上海市2019年市级单位预算 预算单位:上海市地方志办公室
上海市2019年市级单位预算 预算单位:上海市地方志办公室
目录 、单位主要职能 单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1.2019年单位财务收支预算总表 2.2019年单位收入预算总表 3.2019年单位支出预算总表 4.2019年单位财政拨款收支预算总表 5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8.2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明
目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4.2019年单位财政拨款收支预算总表 5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明
上海市地方志办公室主要职能 上海市地方志办公室属参公管理的事业单位,主要工作职责:规划、组织、指导全市地方志和综合年鉴的编纂、出版、研究地方 志理论等
上海市地方志办公室主要职能 上海市地方志办公室属参公管理的事业单位,主要工作职责:规划、组织、指导全市地方志和综合年鉴的编纂、出版、研究地方 志理论等
上海市地方志办公室机构设置 上海市地方志办公室单位设六个内设机构,包括:秘书处(组织人事处)、市志工作处、专志工作处、区县工作处、年鉴工作 处、研究室(信息处)
上海市地方志办公室机构设置 上海市地方志办公室单位设六个内设机构,包括:秘书处(组织人事处)、市志工作处、专志工作处、区县工作处、年鉴工作 处、研究室(信息处)
名词解释 一)基本支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支 出计划,包括人员经费和公用经费两部分 二)项目支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目 标,在基本支出之外编制的年度支出计划 三)“三公”经费:是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费 公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目 冾谈、境外培训硏修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出:公务接待费主要安排全国 性专业会议、国家重大政策调研、专项检査以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支 出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展 等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出 (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费支出
名词解释 (一)基本支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支 出计划,包括人员经费和公用经费两部分。 (二)项目支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目 标,在基本支出之外编制的年度支出计划。 (三)“三公”经费:是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目 洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国 性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支 出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展 等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费支出
2019年单位预算编制说明 2019年,上海市地方志办公室预算支出总额为2,284万元,其中:财政拨款支出预算2,284万元。财政拨款支出预算中, 般公共预算拨款支出预算2,284万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下 般公共服务支出”科目1,872万元,主要用于参公事业单位人员经费、公用经费、上海市志鉴编纂经费、方志工作 必軎卌咨對再田下術必弗筮 2.“社会保障和就业支出”科目133万元,主要用于参公事业单位离退休经费和在职人员按规定缴纳的养老金。 3.“卫生健康支出”科目51万元,主要用于参公事业单位在职人员按规定缴纳的医疗保险。 4.“住房保障支出”科目227万元,主要用于参公事业单位在职人员按规定缴纳的住房公积金
2019年单位预算编制说明 2019年,上海市地方志办公室预算支出总额为2,284万元,其中:财政拨款支出预算2,284万元。财政拨款支出预算中,一 般公共预算拨款支出预算2,284万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下: 1. “一般公共服务支出”科目1,872万元,主要用于参公事业单位人员经费、公用经费、上海市志鉴编纂经费、方志工作 经费、地情资料开发利用工作经费等。 2. “社会保障和就业支出”科目133万元,主要用于参公事业单位离退休经费和在职人员按规定缴纳的养老金。 3. “卫生健康支出”科目51万元,主要用于参公事业单位在职人员按规定缴纳的医疗保险。 4. “住房保障支出”科目227万元,主要用于参公事业单位在职人员按规定缴纳的住房公积金
2019年单位财务收支预算总表 单位:元 本年收入 本年支出 预算数 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 、财政拨款收入 2,836,900、一般公共服务支出 18,723,186 6,221,8884,915,706 7,585,592 1.一般公共预算资金2.836,900、社会保障和就业支出 1.334,238 1,320.264 13,974 2.政府性基金 三、卫生健康支出 510,648 492,648 18,000 、事业收入 四、住房保障支出 2,268,828 2,268,828 事业单位经营收入 其他收入 收入总计 22,836,90 支出总计 4,915,706 7,617,566
单位:元 人员经费 公用经费 一、财政拨款收入 22,836,900 一、一般公共服务支出 18,723,186 6,221,888 4,915,706 7,585,592 1. 一般公共预算资金 22,836,900 二、社会保障和就业支出 1,334,238 1,320,264 13,974 2. 政府性基金 三、卫生健康支出 510,648 492,648 18,000 二、事业收入 四、住房保障支出 2,268,828 2,268,828 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 22,836,900 支出总计 22,836,900 10,303,628 4,915,706 7,617,566 2019年单位财务收支预算总表 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 合计 基本支出 项目支出
2019年单位收入预算总表 单位:元 目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 一般公共服务支出 18,723,186 723,186 直传事务 18,723,186 3301行政运行 11,206,13611,206,136 2013302般行政管理事务 7,517,050 7,517,050 208 社会保障和就业支出 1,334,238 1,334,238 行政事业单位离退休 1.334,238 1,334,238 ,已 位离退休 120,768 120.768 2080502事业单位离退休 1,974 1,974 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 856,776 856.776 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 342,720 342,720 2080599其他行政事业单位离退休支出 12,000 12,00 卫生健康支出 510.648 510.648 行政事业单位医疗 2101101行政单位医疗 492.648 492,648 其他卫生健康支出 2109901其他卫生健康支出 18,000 8,000
单位:元 类 款 项 201 一般公共服务支出 18,723,186 18,723,186 201 33 宣传事务 18,723,186 18,723,186 201 33 01 行政运行 11,206,136 11,206,136 201 33 02 一般行政管理事务 7,517,050 7,517,050 208 社会保障和就业支出 1,334,238 1,334,238 208 05 行政事业单位离退休 1,334,238 1,334,238 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 120,768 120,768 208 05 02 事业单位离退休 1,974 1,974 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 856,776 856,776 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 342,720 342,720 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 12,000 12,000 210 卫生健康支出 510,648 510,648 210 11 行政事业单位医疗 492,648 492,648 210 11 01 行政单位医疗 492,648 492,648 210 99 其他卫生健康支出 18,000 18,000 210 99 01 其他卫生健康支出 18,000 18,000 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 2019年单位收入预算总表 项目 收入预算 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入
攵入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 住房保障支出 2,268,8282,268,828 住房改革支出 2,268,828 8, A八人 201住房公积金 94,828 894.828 2210203购房补贴 1.374.000 1,374,000
类 款 项 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 项目 收入预算 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 221 住房保障支出 2,268,828 2,268,828 221 02 住房改革支出 2,268,828 2,268,828 221 02 01 住房公积金 894,828 894,828 221 02 03 购房补贴 1,374,000 1,374,000 合计 22,836,900 22,836,900
2019年单位支出预算总表 单位:元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 般公共服务支出 11,137,594 20133 宣传事 18,723,18 11,137,594 7,585,592 2013301行政运行 11,206,13 11,137.594 68,542 2013 02般行政管理事务 7,517,050 7,517,050 社会保障和就业支出 1,334,238 1,320,264 13,974 20805 行政事业单位离退休 1,334,238 1,320,264 3,974 2080501归口管理的行政单位离退休 120,768 120,768 2080502事业单位离退休 1,974 1,974 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 856,776 856.776 06|机关事业单位职业年金缴费支出 42,720 342,720 2080599其他行政事业单位离退休支出 12,000 卫生健康支出 510,648 492,648 18,000 21011 行政事业单位医疗 492,648 492,648 2101101行政单位医疗 492,648 492,648
单位:元 类 款 项 201 一般公共服务支出 18,723,186 11,137,594 7,585,592 201 33 宣传事务 18,723,186 11,137,594 7,585,592 201 33 01 行政运行 11,206,136 11,137,594 68,542 201 33 02 一般行政管理事务 7,517,050 7,517,050 208 社会保障和就业支出 1,334,238 1,320,264 13,974 208 05 行政事业单位离退休 1,334,238 1,320,264 13,974 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 120,768 120,768 208 05 02 事业单位离退休 1,974 1,974 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 856,776 856,776 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 342,720 342,720 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 12,000 12,000 210 卫生健康支出 510,648 492,648 18,000 210 11 行政事业单位医疗 492,648 492,648 210 11 01 行政单位医疗 492,648 492,648 2019年单位支出预算总表 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出