上海市科技信息中心 2017年度决算
上海市科技信息中心 2017 年度决算
目录 第一部分上海市科技信息中心概况 主要职能 、机构设置 第二部分上海市科技信息中心2017年度决算表 、收入支出决算总表 、收入决算表 、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分上海市科技信息中心2017年度决算情况说明 第四部分名词解释
目 录 第一部分 上海市科技信息中心 概况 一、 主要职能 二、 机构设置 第二部分 上海市科技信息中心 2017 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 上海市科技信息中心 2017 年度决算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分上海市科技信息中心概况 主要职能 上海市科技信息中心(以下简称“中心”)成立于 九九三年九月,直属上海市科委全额拨款事业单位。是上 海市科委信息化建设工作的服务保障机构,主要承担上海 市科技电子政务系统的开发、运行服务和维护保障,同时 还承担上海市科委委托的其他工作。中心主要工作包括市 科技电子政务系统的开发、运行服务和维护保障;全市科 技领域的指标统计调査和分析,编撰出版《上海科技统计 年鉴》、《上海科技统计数据手册》;立足上海科技发展现 状,对科技信息开展收集、整理硏究工作,编撰出版《上 海科技进步报告》、《上海科技年鉴》;配合上海市科委做 好相关政府科技宣传和信息工作;行使上海国家现代服务 业数字媒体产业化基地办公室职能,推进数字媒体产业发 展 二、机构设置 根据市科委对中心的功能定位,中心内设6个部门,包括: 综合管理部、技术支撑部、应用开发部、网站编辑部、信息硏
第一部分 上海市科技信息中心概况 一、 主要职能 上海市科技信息中心(以下简称“中心”)成立于一 九九三年九月,直属上海市科委全额拨款事业单位。是上 海市科委信息化建设工作的服务保障机构,主要承担上海 市科技电子政务系统的开发、运行服务和维护保障,同时 还承担上海市科委委托的其他工作。中心主要工作包括市 科技电子政务系统的开发、运行服务和维护保障;全市科 技领域的指标统计调查和分析,编撰出版《上海科技统计 年鉴》、《上海科技统计数据手册》;立足上海科技发展现 状,对科技信息开展收集、整理研究工作,编撰出版《上 海科技进步报告》、《上海科技年鉴》;配合上海市科委做 好相关政府科技宣传和信息工作;行使上海国家现代服务 业数字媒体产业化基地办公室职能,推进数字媒体产业发 展。 二、机构设置 根据市科委对中心的功能定位,中心内设 6 个部门,包括: 综合管理部、技术支撑部、应用开发部、网站编辑部、信息研
究部、产业推进部 第二部分上海市科技信息中心 2017年度决算表 2017年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 项目 决算数 决算数 、财政拨款收入 、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 上级补助收入 三、国防支出 业收入 196.12四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 2,675.12 六、其他收入 4.73七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 90.42 九、医疗卫生与计划生育 34.5 支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 八、国土海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 26.611 十、粮油物资储备支出 本年收入合计 2,846.71 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 96.29 年初结转和结余 239.02 年末结转和结余 162.79 总计 3,085.73 总计 3,085.73
究部、产业推进部 第二部分 上海市科技信息中心 2017 年度决算表 2017 年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 2,645.86 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 196.12 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 2,675.12 六、其他收入 4.73 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 90.42 九、医疗卫生与计划生育 支出 34.5 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 26.61 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,846.71 本年支出合计 2,826.65 用事业基金弥补收支差额 结余分配 96.29 年初结转和结余 239.02 年末结转和结余 162.79 总计 3,085.73 总计 3,085.73
2017年度收入决算表 单位:万元 上级补助收入 附属单 项目 本年收入财政拨款补 事业收营位|其他 合计 收入 入收上收入 入缴 功能分类科目科目名 编码 行类款项 合计2,846.712,645.86 196.12 4.73 科学技 术支出 2,695.,182,496.54 193.91 4.73 6 科技条 605 件与服 2,695.182,496.54 193.91 4.73 0501 机构运 873.59 873.59 其他科 0599技条件1,821.591,62.95 193.91 4.73 与服务 社会保 障和就 业支出 行政事 8 业单位 90.4219.42 离退休 机关事 8 80505业单位 基本养 机关事 8/05 业单位 25.8425.84 医疗卫 2020 生与计 34.50 34.50 划生育 行政事 lI 业单位 34.50 医疗★ 事业单 1102位医疗 34.50 34.50
2017 年度收入决算表 单位:万元 项目 功能分类科目 编码 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他 收入 行号 类 款 项 1 合计 2,846.71 2,645.86 196.12 4.73 2 206 科学技 术支出 2,695.18 2,496.54 193.91 4.73 3 206 05 科技条 件与服 务 2,695.18 2,496.54 193.91 4.73 4 206 05 01 机构运 行 873.59 873.59 5 206 05 99 其他科 技条件 与服务 支出 1,821.59 1,622.95 193.91 4.73 6 208 社会保 障和就 业支出 90.42 90.42 7 208 05 行政事 业单位 离退休 90.42 90.42 8 208 05 05 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出★ 64.58 64.58 9 208 05 06 机关事 业单位 职业年 金缴费 支出★ 25.84 25.84 10 210 医疗卫 生与计 划生育 支出 34.50 34.50 11 210 11 行政事 业单位 医疗★ 34.50 34.50 12 210 11 02 事业单 位医疗 ★ 34.50 34.50
住房保 障支出 6.6124.40 2.21 住房改 26.61 24.40 革支出 2.21 01在房公 积金 26.61 2.21 2017年度支出决算表 单位:万元 上 对附属 项目 缴 本年支基本支项目支上经单 出合计 级营|位 支支补 出 出 助支出 功能分类科 目编码 科目名称 行类款 合计 2,826.6482376 2,002.88 科学技术 206 支出 2,675.11/672.23 2,002.88 05 科技条件 服务 26751/672.23 0501机构运行873.59607.89 其他科技 206 0599条件与服务 1,737.18 支出 1,801.53 社会保障 90.4290.42 0.00 208 和就业支出 行政事业 208 单位离退休 s|s.0 机关事业 2080505单位基本养 4.5864.58 老保险缴费
13 22 1 住房保 障支出 26.61 24.40 2.21 14 22 1 02 住房改 革支出 26.61 24.40 2.21 15 22 1 02 01 住房公 积金 26.61 24.40 2.21 2017 年度支出决算表 单位:万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 行 号 类 款 项 1 合 计 2,826.64 823.76 2,002.88 2 206 科学技术 支出 2,675.11 672.23 2,002.88 3 206 05 科技条件 与服务 2,675.11 672.23 2,002.88 4 206 05 01 机构运行 873.59 607.89 265.70 5 206 05 99 其他科技 条件与服务 支出 1,801.53 64.34 1,737.18 6 208 社会保障 和就业支出 90.42 90.42 0.00 7 208 05 行政事业 单位离退休 90.42 90.42 0.00 8 208 05 05 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出★ 64.58 64.58 0.00
机关事业 2080506单位职业年 25.8425.84 0.00 金缴费支出 医疗卫生 34.5034.50 0.00 210 与计划生育 行政事业 11 34.5034.50 0.00 210 单位医疗★ 1102 事业单位 4.5034.50 210 医疗★ 住房保障 26.61 6.61 0.00 221 支出 住房改革 26.6126.61 支出 0201 住房公积 26.6126.61 017年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 般公政府性 项目 决算数 项目 合计共预算财基金预 政拨款算财政 拨款 般公共预算财 般公共服 政拨款 2,645.86务支出 二、政府性基金预算 财政拨款 外交支出 国防支出 四、公共安全支 出 五、教育支出 六、科学技术支 出 七、文化体育与 传媒支出 八、社会保障和 90.4 就业支出 0.42 九、医疗卫生与 34.5 计划生育支出 34.5 十、节能环保支 十一、城乡社区 支出 十二、农林水支 出 交通运输 支出 十四、资源勘探1
9 208 05 06 机关事业 单位职业年 金缴费支出 ★ 25.84 25.84 0.00 10 210 医疗卫生 与计划生育 支出 34.50 34.50 0.00 11 210 11 行政事业 单位医疗★ 34.50 34.50 0.00 12 210 11 02 事业单位 医疗★ 34.50 34.50 0.00 13 221 住房保障 支出 26.61 26.61 0.00 14 221 02 住房改革 支出 26.61 26.61 0.00 15 221 02 01 住房公积 金 26.61 26.61 0.00 2017 年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公 共预算财 政拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 一、一般公共预算财 政拨款 2,645.86 一、一般公共服 务支出 二、政府性基金预算 财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支 出 五、教育支出 六、科学技术支 出 2,496.54 2,496.54 七、文化体育与 传媒支出 八、社会保障和 就业支出 90.42 90.42 九、医疗卫生与 计划生育支出 34.5 34.5 十、节能环保支 出 十一、城乡社区 支出 十二、农林水支 出 十三、交通运输 支出 十四、资源勘探
信息等支出 五、商业服务 业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他 地区支出 十八、国土海洋 气象等支出 十九、住房保障 支出 24.4 粮油物资 储备支出 十一、其他支 出 本年收入合计 2,645.86本年支出合计2,65.862.615.86 年初财政拨款结转和 年末财政拨款结 结余 转和结余 般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 总计 总计 2,645.86 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类科科目名称 目编码 合计 基本支出项目支出 行 冬类款项 合计 2,645.86 757.21 1,888.65 科学技术支 607.89 出 2,496.54 1,888.65 科技条件与 2,496.54 服务 607.89 65 0501机构运行 873.59 607.89 265.70 206/059其他科技条 1,622.95 件与服务支出 1,622.95
信息等支出 十五、商业服务 业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他 地区支出 十八、国土海洋 气象等支出 十九、住房保障 支出 24.4 24.4 二十、粮油物资 储备支出 二十一、其他支 出 本年收入合计 2,645.86 本年支出合计 2,645.86 2,645.86 年初财政拨款结转和 结余 年末财政拨款结 转和结余 0 0 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 总计 2,645.86 总计 2,645.86 2,645.86 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类科 目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 行 号 类 款 项 1 合 计 2,645.86 757.21 1,888.65 2 206 科学技术支 出 2,496.54 607.89 1,888.65 3 206 05 科技条件与 服务 2,496.54 607.89 1,888.65 4 206 05 01 机构运行 873.59 607.89 265.70 5 206 05 99 其他科技条 件与服务支出 1,622.95 1,622.95
社会保障和 90.42 就业支出 行政事业单 7208 90.42 90.42 位离退休 机关事业单 位基本养老保 64.58 64.58 208 9 2080506机关事业单 25.84 位职业年金缴 医疗卫生与 10 计划生育支出 45030 行政事业单 210 位医疗★ 34.50 201/02事业单位医 疗★ 住房保障支 24.40 24.40 住房改革支 24.40 24.40 0201住房公积金 24.40 24.40 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 经济分 类科目 编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 506.95 506.95 基本工资 30101 津贴补贴 10.28 10.28 30102 30103 奖金 其他社会保障 41.34 41.34 30104缴费 30106 伙食补助费 绩效工资 243.73 243 30107 机关事业单位 30108基本养老保险缴费 64.58 64.58 职业年金缴费 25.84 25.84 30109 其他工资福利 33.46
6 208 社会保障和 就业支出 90.42 90.42 7 208 05 行政事业单 位离退休 90.42 90.42 8 208 05 05 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出★ 64.58 64.58 9 208 05 06 机关事业单 位职业年金缴 费支出★ 25.84 25.84 10 210 医疗卫生与 计划生育支出 34.50 34.50 11 210 11 行政事业单 位医疗★ 34.50 34.50 12 210 11 02 事业单位医 疗★ 34.50 34.50 13 221 住房保障支 出 24.40 24.40 14 221 02 住房改革支 出 24.40 24.40 15 221 02 01 住房公积金 24.40 24.40 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 经济分 类科目 编码 类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 506.95 506.95 301 01 基本工资 87.72 87.72 301 02 津贴补贴 10.28 10.28 301 03 奖金 301 04 其他社会保障 缴费 41.34 41.34 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 243.73 243.73 301 08 机关事业单位 基本养老保险缴费 64.58 64.58 301 09 职业年金缴费 25.84 25.84 其他工资福利 33.46 33.46
30199支出 商品和服务支出 221.15 221.15 办公费 8.11 8.11 30201 印刷费 0.96 0.96 30202 咨询费 1.1 30203 手续费 0.11 30204 水费 2.89 2.89 30205 30206 电费 邮电费 5.54 5.54 30207 取暖费 30208 物业管理费 30209 30211 差旅费 因公出国 30212(境)费用 维修(护)费 7.57 302|13 7.57 租赁费 134.9 134.9 30214 30215 会议费 0.19 培训费 6.79 6.79 30216 30217 公务接待费 0.68 0.68 30218 专用材料费 30224 被装购置费 专用燃料费 30225 劳务费 5.41 5.41 30226 委托业务费 27.17 27.17 30227 工会经费 7.42 7.42 30228 30229 福利费 公务用车运行
301 99 支出 302 商品和服务支出 221.15 221.15 302 01 办公费 8.11 8.11 302 02 印刷费 0.96 0.96 302 03 咨询费 1.1 1.1 302 04 手续费 0.11 0.11 302 05 水费 2.89 2.89 302 06 电费 302 07 邮电费 5.54 5.54 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 2.17 2.17 302 12 因公出国 (境)费用 302 13 维修(护)费 7.57 7.57 302 14 租赁费 134.9 134.9 302 15 会议费 0.19 0.19 302 16 培训费 6.79 6.79 302 17 公务接待费 0.68 0.68 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 5.41 5.41 302 27 委托业务费 27.17 27.17 302 28 工会经费 7.42 7.42 302 29 福利费 5.79 5.79 公务用车运行 4.35 4.35