上海市环境保护宜传教育中心 2018年度部门决算
1 上海市环境保护宣传教育中心 2018 年度部门决算
目录 第一部分上海市环境保护宣传教育中心概况 、主要职能 机构设置 第二部分上海市环境保护宣传教育中心2018年度部门决算 表 、收入支出决算总表 、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拔款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分上海市环境保护宣传教育中心2018年度部门决算 情况说明 第四部分名词解释
2 目 录 第一部分 上海市环境保护宣传教育中心 概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市环境保护宣传教育中心 2018 年度部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市环境保护宣传教育中心 2018 年度部门决算 情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 上海市环境保护宣传教育中心概况 主要职能 上海市环境保护宣传教育中心的主要职责是宣传 环境保护政策、法规;围绕环境保护中心工作开展宣传教 育;组织策划环境保护宣传教育活动,提高公众环境意 识;动员社会力量防治污染环境,改善环境质量。 二、机构设置 根据上述职责,上海市环境保护宣传教育中心下设 七个科室,包括:办公室,社会宣传科,环境教育科, 《上海环境年鉴》编辑部,中国环境报上海记者站,公 众信息科(上海环境热线网站),环境影视科
3 第一部分 上海市环境保护宣传教育中心概况 一、主要职能 上海市环境保护宣传教育中心的主要职责是宣传 环境保护政策、法规;围绕环境保护中心工作开展宣传教 育;组织策划环境保护宣传教育活动,提高公众环境意 识;动员社会力量防治污染环境,改善环境质量。 二、机构设置 根据上述职责,上海市环境保护宣传教育中心下设 七个科室,包括:办公室,社会宣传科,环境教育科, 《上海环境年鉴》编辑部,中国环境报上海记者站,公 众信息科(上海环境热线网站),环境影视科
第二部分 上海市环境保护宣传教育中心 2018年度部门决算表 2018年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 决算数 决算数 、财政拨款收入 1,025.61 、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政 拨款 二、外交支出 级补助收入 国防支出 事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 2.16七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支 出 32.43 十、节能环保支出 903.69 十一、城乡社区支出 农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 十一、其他支出 本年收入合计 1,027.77 本年支出合计 1,057.97 用事业基金弥补收支差额 32.21 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 总计 1,059.98 1,059.98
4 第二部分 上海市环境保护宣传教育中心 2018 年度部门决算表 2018 年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 1,025.61 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政 拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 2.16 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 98.50 九、医疗卫生与计划生育支 出 32.43 十、节能环保支出 903.69 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 23.35 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,027.77 本年支出合计 1,057.97 用事业基金弥补收支差额 32.21 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 2.01 总计 1,059.98 总计 1,059.98
2018年度收入决算表 单位:万 上 属 项目 级事经单 入含计款收人助收收上|他收 收入|入缴 功能分类科目 编码 科目名称 类 款项 合计1,027.771,025.61 2.16 208 社会保障 和就业支 100.51100.51 行政事业 20805 单位离退 100.51100.51 208 事业单位 离退休 4.32 2080505/机关事业 单位基本 68.28 68.28 机关事业 2080506 单位职业 27.31 27.31 2080599 其他行政 事业单位 0.60 0.60 医疗卫生 210 与计划生 32.43 32.43 行政事业 21011 单位医疗 32.43 32.43 2101102 事业单位 医疗 32.43 211 节能环保 871.48869.32 环境保 21101 管理事务 871.48 69.32 2.16 2110104 环境保护 宣传 871.48869.32 221 住房保障 23.35 23.35 住房改革 22102 支出 23.35 2210201 住房公积 23.3523.35
5 2018 年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收 入合计 财政拨 款收入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他收 入 功能分类科目 编码 科目名称 类 款 项 合 计 1,027.77 1,025.61 2.16 208 社会保障 和就业支 出 100.51 100.51 208 05 行政事业 单位离退 休 100.51 100.51 208 05 02 事业单位 离退休 4.32 4.32 208 05 05 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 68.28 68.28 208 05 06 机关事业 单位职业 年金缴费 支出 27.31 27.31 208 05 99 其他行政 事业单位 离退休支 出 0.60 0.60 210 医疗卫生 与计划生 育支出 32.43 32.43 210 11 行政事业 单位医疗 32.43 32.43 210 11 02 事业单位 医疗 32.43 32.43 211 节能环保 支出 871.48 869.32 2.16 211 01 环境保护 管理事务 871.48 869.32 2.16 211 01 04 环境保护 宣传 871.48 869.32 2.16 221 住房保障 支出 23.35 23.35 221 02 住房改革 支出 23.35 23.35 221 02 01 住房公积 金 23.35 23.35
2018年度支出决算表 单位:万 对附 项目 本年支出基本支项日/上缴经营位补 属单 合计 上级 出支出文出助支 出 功能分类科目科目名称 编码 合计1,057.97740.90317.07 社会保障和 就业支出 8.5095.592.91 行政事业单 2080 位离退休 8.5095.59 事业单位离 2080502 退休 2.88 2.88 机关事业单 2080505位基本养老 68.2868.28 机关事业单 2080506位职业年金 27.3127.31 其他行政事 2080599业单位离退 0.03 0.03 医疗卫生与 210 计划生育支32.4332.43 行政事业单 21011 位医疗 32.4332.43 事业单位医 210 疗 32.43 43 节能环保支 903.69589.53314.16 环境保护管 21101 理事务 903.69589.53 环境保护宣 2110 传 903.69589.53314.16 住房保障支 23.3523.35 住房改革支 22102 23.3523.35 2210201住房公积金23.3523.35
6 2018 年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出 合计 基本支 出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附 属单 位补 助支 出 功能分类科目 编码 科目名称 类 款 项 合 计 1,057.97 740.90 317.07 208 社会保障和 就业支出 98.50 95.59 2.91 208 05 行政事业单 位离退休 98.50 95.59 2.91 208 05 02 事业单位离 退休 2.88 2.88 208 05 05 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 68.28 68.28 208 05 06 机关事业单 位职业年金 缴费支出 27.31 27.31 208 05 99 其他行政事 业单位离退 休支出 0.03 0.03 210 医疗卫生与 计划生育支 出 32.43 32.43 210 11 行政事业单 位医疗 32.43 32.43 210 11 02 事业单位医 疗 32.43 32.43 211 节能环保支 出 903.69 589.53 314.16 211 01 环境保护管 理事务 903.69 589.53 314.16 211 01 04 环境保护宣 传 903.69 589.53 314.16 221 住房保障支 出 23.35 23.35 221 02 住房改革支 出 23.35 23.35 221 02 01 住房公积金 23.35 23.35
2018年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 般 政府性 项目 决算数 项目 合计预算财/基金预 拨款算财政 拨款 般公共预算财政 一般公共服 1,025.61 务支出 、政府性基金预算财 政拨款 、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支 出 五、教育支出 六、科学技术支 七、文化体育与 传媒支出 八、社会保障和 就业支出 98.5098.50 九、医疗卫生与 计划生育支出 32.43 32.43 十、节能环保支 869.32869.32 十一、城乡社区 支出 十二、农林水支 出 十三、交通运输 支出
7 2018 年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 一、一般公共预算财政 拨款 1,025.61 一、一般公共服 务支出 二、政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支 出 五、教育支出 六、科学技术支 出 七、文化体育与 传媒支出 八、社会保障和 就业支出 98.50 98.50 九、医疗卫生与 计划生育支出 32.43 32.43 十、节能环保支 出 869.32 869.32 十一、城乡社区 支出 十二、农林水支 出 十三、交通运输 支出
十四、资源勘探 信息等支出 十五、商业服务 业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他 地区支出 十八、国土海洋 气象等支出 十九、住房保障 支出 十、粮油物资 储备支出 二十一、其他支 出 本年收入合计 1,025.61 本年支出合计 1,023.601,023.60 年初财政拨款结转和结 年末财政拨款结 转和结余 2.01 2.01 般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨 总计 1,025.61 总计 1,025.611,025.61
8 十四、资源勘探 信息等支出 十五、商业服务 业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他 地区支出 十八、国土海洋 气象等支出 十九、住房保障 支出 23.35 23.35 二十、粮油物资 储备支出 二十一、其他支 出 本年收入合计 1,025.61 本年支出合计 1,023.60 1,023.60 年初财政拨款结转和结 余 年末财政拨款结 转和结余 2.01 2.01 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨 款 总计 1,025.61 总计 1,025.61 1,025.61
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类科目 编码 科目名称 基本支出项目支出 类款项 1,023.60715.47308.13 社会保障和就业支 208 出 98.50 95.59 2.91 行政事业单位离退 2080 98.50 95.59 2.91 20805 事业单位离退休 机关事业单位基本 2080505养老保险缴费支出 机关事业单位职业 2080506年金缴费支出 27.31 27.31 其他行政事业单位 2080599 离退休支出 0.03 医疗卫生与计划生 210 育支出 32.43 32.43 21011 行政事业单位医疗 32.43 2101102事业单位医疗 211 节能环保支出 869.32 564.10 305.22 21101 环境保护管理事务 869.32 564.10 305.22 2110104环境保护宣传 869.32564.10305.22 221 住房保障支出 23.3523.35 住房改革支出 2210201 住房公积金 23.35
9 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类科目 编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 1,023.60 715.47 308.13 208 社会保障和就业支 出 98.50 95.59 2.91 208 05 行政事业单位离退 休 98.50 95.59 2.91 208 05 02 事业单位离退休 2.88 2.88 208 05 05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 68.28 68.28 208 05 06 机关事业单位职业 年金缴费支出 27.31 27.31 208 05 99 其他行政事业单位 离退休支出 0.03 0.03 210 医疗卫生与计划生 育支出 32.43 32.43 210 11 行政事业单位医疗 32.43 32.43 210 11 02 事业单位医疗 32.43 32.43 211 节能环保支出 869.32 564.10 305.22 211 01 环境保护管理事务 869.32 564.10 305.22 211 01 04 环境保护宣传 869.32 564.10 305.22 221 住房保障支出 23.35 23.35 221 02 住房改革支出 23.35 23.35 221 02 01 住房公积金 23.35 23.35
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 经济分 类科目 科目名称 合计 人员经费 公用经费 编码 类款 工资福利支出 301 574.82 574.82 0101 基本工资 54.67 54.67 30102 津贴补贴 奖金 30103 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基 30108本养老保险缴费 68.28 68.28 职业年金缴费 职工基本医疗保 30110 险缴费 32.43 32.43 公务员医疗补助 0111 缴费 其他社会保障缴 0112 费 5.67 5.67 住房公积金 30113 23.35 30114 医疗费 0.18 其他工资福利支 30199 54.75 54.75 302 商品和服务支出 125.16 125.16 30201 办公费 21.97 21.97 30202 印刷费 10.09 10.09 30203 咨询费 手续费 30205 水费 0.08 0.08 电费 30206 8.89 邮电费 13.35
10 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 合计 人员经费 公用经费 经济分 类科目 编码 科目名称 类 款 301 工资福利支出 574.82 574.82 301 01 基本工资 54.67 54.67 301 02 津贴补贴 86.28 86.28 301 03 奖金 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 221.90 221.90 301 08 机关事业单位基 本养老保险缴费 68.28 68.28 301 09 职业年金缴费 27.31 27.31 301 10 职工基本医疗保 险缴费 32.43 32.43 301 11 公务员医疗补助 缴费 301 12 其他社会保障缴 费 5.67 5.67 301 13 住房公积金 23.35 23.35 301 14 医疗费 0.18 0.18 301 99 其他工资福利支 出 54.75 54.75 302 商品和服务支出 125.16 125.16 302 01 办公费 21.97 21.97 302 02 印刷费 10.09 10.09 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.11 0.11 302 05 水费 0.08 0.08 302 06 电费 8.89 8.89 邮电费 13.35 13.35