深圳市统计局2019年部门预算 第一部分部门概况 一、主要职能 贯彻执行国家、省、市有关统计工作的法律、法规和政策,起草相关地方性法规、规章, 经批准后组织实施;承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。组织和协调全市统计工作, 贯彻执行各类统计制度,指导、协调各区、各部门的统计业务工作,组织开展基本单位统计 和基本单位普査;负责组织实施本市国民经济核算制度,定期编制国民经济平衡表,核算本 市国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料;负责组织实施国家统一部署的人口、经济、 农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关普查的统计数据;负责组织实施全市工业 交通、邮电、能源、建筑业、固定资产投资、农业、商业、对外贸易、服务业、民营经济等 统计调查,搜集、汇总、整理和提供有关统计数据,处理相关统计业务;负责组织实施全市 科技、人口、劳动力、收入、社会发展基本情况和环境基本状况等统计调査,搜集、汇总 整理和提供有关统计数据,处理相关统计业务;承担依法管理本市统计调查项目和统计资料 的职责;依法检査统计法律、法规、规章执行情况,查处统计违法行为;承办市政府和上级部 门交办的其他事项 机构编制及交通工具情况 市统计局系统包括市统计局本级、市统计数据管理中心、市统计普査中心共3家基层单 位。系统行政编制总数57人,实有在编人数50人;事业编制总数39人,实有在编人数34 人;离休1人,退休54人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)11人、从基本支 出工资福利列支的临聘员额0人,具体如下: 1.市统计局本级行政编制数57人,实有在编人数50人:事业编制数0人,实有在编人 数0人;离休1人,退休45人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)6人、从基 本支出工资福利列支的临聘员额0人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆,均为定编车辆 2.市统计数据管理中心行政编制数0人,实有在编人数0人:事业编制数25人,实有 在编人数21人;离休0人,退休8人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)0人 从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆,均为定编 车辆 3.市统计普査中心行政编制数0人,实有在编人数0人;事业编制数14人,实有在编 人数13人:离休0人,退休1人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)5人、从
深圳市统计局 2019 年部门预算 第一部分 部门概况 一、主要职能 贯彻执行国家、省、市有关统计工作的法律、法规和政策,起草相关地方性法规、规章, 经批准后组织实施;承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。组织和协调全市统计工作, 贯彻执行各类统计制度,指导、协调各区、各部门的统计业务工作,组织开展基本单位统计 和基本单位普查;负责组织实施本市国民经济核算制度,定期编制国民经济平衡表,核算本 市国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料;负责组织实施国家统一部署的人口、经济、 农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关普查的统计数据;负责组织实施全市工业、 交通、邮电、能源、建筑业、固定资产投资、农业、商业、对外贸易、服务业、民营经济等 统计调查,搜集、汇总、整理和提供有关统计数据,处理相关统计业务;负责组织实施全市 科技、人口、劳动力、收入、社会发展基本情况和环境基本状况等统计调查,搜集、汇总、 整理和提供有关统计数据,处理相关统计业务;承担依法管理本市统计调查项目和统计资料 的职责;依法检查统计法律、法规、规章执行情况,查处统计违法行为;承办市政府和上级部 门交办的其他事项。 二、机构编制及交通工具情况 市统计局系统包括市统计局本级、市统计数据管理中心、市统计普查中心共 3 家基层单 位。系统行政编制总数 57 人,实有在编人数 50 人;事业编制总数 39 人,实有在编人数 34 人;离休 1 人,退休 54 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)11 人、从基本支 出工资福利列支的临聘员额 0 人,具体如下: 1.市统计局本级行政编制数 57 人,实有在编人数 50 人;事业编制数 0 人,实有在编人 数 0 人;离休 1 人,退休 45 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)6 人、从基 本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革,实有车辆 2 辆,均为定编车辆。 2.市统计数据管理中心行政编制数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制数 25 人,实有 在编人数 21 人;离休 0 人,退休 8 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)0 人、 从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革,实有车辆 2 辆,均为定编 车辆。 3.市统计普查中心行政编制数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制数 14 人,实有在编 人数 13 人;离休 0 人,退休 1 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)5 人、从
基本支出工资福利列支的临聘员额0人。已实行公务用车改革,实有车辆1辆,均为定编 车辆 三、2019年主要工作目标 市统计局系统2019年主要工作目标包括:1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导,全面贯彻落实党的十九大精神,紧密围绕市委市政府中心工作,充分发挥党组织战斗 堡垒和党员干部冲锋作用,深入推动党建业务双融合。2.继续巩固深化统计方法制度改革创 新项目成果,争取在业务工作继续有所突破。3.坚持依法治统、法治兴统,进一步抓好统 计基层基础建设,科学、准确、实事求是反映我市经济社会发展变化,为我市加快建设社会 主义现代化先行区提供强有力的统计保障。4.围绕GDP核算23项相关指标完成统计任务 全力做好GDP核算工作,按月度跟踪监测各项GDP核算指标的变化趋势,应统尽统完成全市 经济和社会发展统计任务。5.按照国务院、省普查办统一要求和部署,全力做好全市第四次 全国经济普查各项工作。6.进一步提升统计源头数据质量。抓好各项专业调查中的薄弱环节, 破解制约统计数据质量的深层次矛盾和突出问题,把好单位“入库”,严防弄虚作假,确保 统计资料真实准确、完整。7.扎实推进统计基层基础建设。进一步加强对基层统计工作的业 务指导和管理,多措并举,将各项工作落到实处,进一步夯实我市统计基层基础。8.深入开 展统计法制宣传教育活动。落实《统计违纪违法责仼人处分处理建议办法》,坚持实事求是, 依法实施统计调查,坚决反对和制止弄虚作假的统计违法行为,严肃查处各类统计违法行为 第二部分部门预算收支总体情况 2019年市统计局部门预算收入6,816万元,比2018年减少2,112万元,减少24%。其 中:财政预算拨款6,816万元。 2019年市统计局部门预算支出6,816万元,比2018年减少2,112万元,减少24%。其 中:人员支出3,530万元、公用支出341万元、对个人和家庭的补助支出478万元、项目 支出2467万元 预算收支减少主要原因说明:第四次全国经济普査项目根据工作计划2019年安排预算 经费下降导致收支减少 第三部分部门预算支出具体情况 市统计局本级 市统计局本级预算5,070万元,包括人员支出2,135万元、公用支出278万元、对个人 和家庭的补助支出388万元、项目支出2,269万元
基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革,实有车辆 1 辆,均为定编 车辆。 三、2019 年主要工作目标 市统计局系统 2019 年主要工作目标包括:1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导,全面贯彻落实党的十九大精神,紧密围绕市委市政府中心工作,充分发挥党组织战斗 堡垒和党员干部冲锋作用,深入推动党建业务双融合。2.继续巩固深化统计方法制度改革创 新项目成果,争取在业务工作继续有所突破。3. 坚持依法治统、法治兴统,进一步抓好统 计基层基础建设,科学、准确、实事求是反映我市经济社会发展变化,为我市加快建设社会 主义现代化先行区提供强有力的统计保障。4.围绕 GDP 核算 23 项相关指标完成统计任务。 全力做好 GDP 核算工作,按月度跟踪监测各项 GDP 核算指标的变化趋势,应统尽统完成全市 经济和社会发展统计任务。5.按照国务院、省普查办统一要求和部署,全力做好全市第四次 全国经济普查各项工作。6.进一步提升统计源头数据质量。抓好各项专业调查中的薄弱环节, 破解制约统计数据质量的深层次矛盾和突出问题,把好单位“入库”,严防弄虚作假,确保 统计资料真实准确、完整。7.扎实推进统计基层基础建设。进一步加强对基层统计工作的业 务指导和管理,多措并举,将各项工作落到实处,进一步夯实我市统计基层基础。8.深入开 展统计法制宣传教育活动。落实《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》,坚持实事求是, 依法实施统计调查,坚决反对和制止弄虚作假的统计违法行为,严肃查处各类统计违法行为。 第二部分 部门预算收支总体情况 2019 年市统计局部门预算收入 6,816 万元,比 2018 年减少 2,112 万元,减少 24%。其 中:财政预算拨款 6,816 万元。 2019 年市统计局部门预算支出 6,816 万元,比 2018 年减少 2,112 万元,减少 24%。其 中:人员支出 3,530 万元、公用支出 341 万元、对个人和家庭的补助支出 478 万元、项目 支出 2467 万元。 预算收支减少主要原因说明:第四次全国经济普查项目根据工作计划 2019 年安排预算 经费下降导致收支减少。第三部分 部门预算支出具体情况 一、市统计局本级 市统计局本级预算 5,070 万元,包括人员支出 2,135 万元、公用支出 278 万元、对个人 和家庭的补助支出 388 万元、项目支出 2,269 万元
(一)人员支出2,135万元,主要是在职人员工资福利支出。 (二)公用支出278万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费 (三)对个人和家庭补助支出388万元,主要是离退休人员经费支出。 (四)项目支出2,269万元,具体包括 1.统计调查业务1,669万元,主要用于组织实施农业、工业、建筑业、批零住餐业、房 地产业、交通运输、重点服务业等行业,以及能源、投资、人口、劳动、文化、社会、科技、 资源、环境、信息化等领域各项常规统计调査业务、专项统计调査业务及普査业务 2.统计管理业务486万元,主要用于深入开展统计法制宣传教育,营造良好的网上直报 环境,确保企业独立报送真实的统计数据及组织实施编印统计月报、季报、年报统计数据资 料,进一步充实完善统计年鉴、宏观经济月报、统计概要、统计公报等资料,加强统计监测 预警工作,做好GDP核算相关23项指标的分解监测工作,科学公正评估核实各区、各专业统 计数据;深化与重点数据来源部门统计数据交换机制,审核涉企数据:做好“三新”、金融 业、总部企业等方面的统计改革创新工作,利用大数据技术参与业务开展等 3.综合管理20万元,主要用于扶贫工作 4.严控类项目14万元,主要用于公务接待及公务用车运行维护。 5.预算准备金80万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 二、市统计数据管理中心 市统计数据管理中心预算1,080万元,包括人员支出802万元、公用支出36万元、对 个人和家庭的补助支出72万元、项目支出170万元 (一)人员支出802万元,主要是在职人员工资福利支出 (二)公用支出36万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等 公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出72万元,主要是离退休人员经费支出 (四)项目支出170万元,其中统计管理业务122万元,主要用于各专业统计报表及其 他统计资料的管理支出;信息化系统维护45万元,主要用于统计网络平台建设与日常维护 支出;严控类项目3万元,主要用于公务用车运行维护 三、市统计普查中心 市统计普查中心预算666万元,包括人员支出593万元、公用支出27万元、对个人和 家庭的补助支出18万元、项目支出28万元 (一)人员支出593万元,主要是在职人员工资福利支出 (二)公用支出27万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等 公用经费
(一)人员支出 2,135 万元,主要是在职人员工资福利支出。 (二)公用支出 278 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出 388 万元,主要是离退休人员经费支出。 (四)项目支出 2,269 万元,具体包括: 1.统计调查业务 1,669 万元,主要用于组织实施农业、工业、建筑业、批零住餐业、房 地产业、交通运输、重点服务业等行业,以及能源、投资、人口、劳动、文化、社会、科技、 资源、环境、信息化等领域各项常规统计调查业务、专项统计调查业务及普查业务。 2.统计管理业务 486 万元,主要用于深入开展统计法制宣传教育,营造良好的网上直报 环境,确保企业独立报送真实的统计数据及组织实施编印统计月报、季报、年报统计数据资 料,进一步充实完善统计年鉴、宏观经济月报、统计概要、统计公报等资料,加强统计监测 预警工作,做好 GDP 核算相关 23 项指标的分解监测工作,科学公正评估核实各区、各专业统 计数据;深化与重点数据来源部门统计数据交换机制,审核涉企数据;做好“三新”、金融 业、总部企业等方面的统计改革创新工作,利用大数据技术参与业务开展等。 3.综合管理 20 万元,主要用于扶贫工作。 4.严控类项目 14 万元,主要用于公务接待及公务用车运行维护。 5.预算准备金 80 万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 二、市统计数据管理中心 市统计数据管理中心预算 1,080 万元,包括人员支出 802 万元、公用支出 36 万元、对 个人和家庭的补助支出 72 万元、项目支出 170 万元。 (一)人员支出 802 万元,主要是在职人员工资福利支出。 (二)公用支出 36 万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等 公用经费。 (三)对个人和家庭补助支出 72 万元,主要是离退休人员经费支出。 (四)项目支出 170 万元,其中统计管理业务 122 万元,主要用于各专业统计报表及其 他统计资料的管理支出;信息化系统维护 45 万元,主要用于统计网络平台建设与日常维护 支出;严控类项目 3 万元,主要用于公务用车运行维护。 三、市统计普查中心 市统计普查中心预算 666 万元,包括人员支出 593 万元、公用支出 27 万元、对个人和 家庭的补助支出 18 万元、项目支出 28 万元。 (一)人员支出 593 万元,主要是在职人员工资福利支出。 (二)公用支出 27 万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等 公用经费
(三)对个人和家庭补助支出18万元,主要是离退休人员经费支出。 (四)项目支出28万元,其中统计调查业务28万元,主要用于统计信息的横向和纵向 业务联系、全市基本单位名录库系统的管理、更新及维护工作 第四部分政府采购预算情况 市统计局政府采购项目纳入2019年部门预算共计33万元,均为2019年当年政府采购 项目指标 第五部分 公”经费财政拨款预算情况 “三公”经费的单位范围 市统计局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括 局本级和2个下属事业单位 、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2019年“三公”经费财政拨款预算40万元,比2018年“三公”经费财政拨款预算减少5万元。 1.因公出国(境)费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我 市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使 用,因此各单位2019年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。 2公务接待费。2019年预算数14万元,较2018减少5万元,主要原因是厉行节约进一步 压缩了公务接待费支出。主要用于局本级及两个直属事业单位上级部门、外市统计部门来深 公务等按公务接待规定的接待支出 3公务用车购置和运行维护费。2019年预算数26万元,其中:公务用车购置费2019年预 算数0万元,与2018年预算数持平;公务用车运行维护费2019年预算数26万元,与2018年预 算数持平。主要用于局本级及两个直属事业单位5辆公务车运行及维护支出 第六部分部门预算绩效管理情况 、实施部门预算绩效管理的单位范围 市统计局实施部门预算绩效管理的单位范围包括:市统计局本级、市统计数据管理中心 市统计普查中心共3家基层单位。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2019年市统计局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体
(三)对个人和家庭补助支出 18 万元,主要是离退休人员经费支出。 (四)项目支出 28 万元,其中统计调查业务 28 万元,主要用于统计信息的横向和纵向 业务联系、全市基本单位名录库系统的管理、更新及维护工作。 第四部分 政府采购预算情况 市统计局政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 33 万元,均为 2019 年当年政府采购 项目指标。 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 市统计局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括 局本级和2个下属事业单位。 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2019年“三公”经费财政拨款预算40万元,比2018年“三公”经费财政拨款预算减少5万元。 1.因公出国(境)费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我 市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使 用,因此各单位2019年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2019年预算数14万元,较2018减少5万元,主要原因是厉行节约进一步 压缩了公务接待费支出。主要用于局本级及两个直属事业单位上级部门、外市统计部门来深 公务等按公务接待规定的接待支出。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2019年预算数26万元,其中:公务用车购置费2019年预 算数0万元,与2018年预算数持平;公务用车运行维护费2019年预算数26万元,与2018年预 算数持平。主要用于局本级及两个直属事业单位5辆公务车运行及维护支出。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 市统计局实施部门预算绩效管理的单位范围包括:市统计局本级、市统计数据管理中心、 市统计普查中心共 3 家基层单位。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2019 年市统计局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体
见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于次年3月底前开展预算绩效自 评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或 单位实施重点绩效评价。 第七部分名词解释 般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 …单位 取得的……收入等。 三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算 经营活动取得的收入。如:……单位取得的……收入等。 四、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经 营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金 六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支 八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出 十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算 经营活动发生的支出。 十一、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。 十二、“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于 购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管
见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于次年 3 月底前开展预算绩效自 评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或 单位实施重点绩效评价。 第七部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:……单位 取得的……收入等。 三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算 经营活动取得的收入。如:……单位取得的……收入等。 四、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经 营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支 出。 八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。 十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算 经营活动发生的支出。 十一、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。 十二、“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于 购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管
理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本 支出 十五、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单 位正常运转发生的公用支出 十六、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)支出:反映行政事 业单位用于统计调查方面的支出 十七、一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项):反映事业单位信息化 建设和保障方面支出。 十八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映行政事业单 位开展普查活动方面的支出 十九、一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项):反映行政单位开展统 计工作管理与执法方面的支出 二十、一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本 支出 般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指除 上述项目外开展统计信息事务方面支出。 二十二、社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)支出:指市财政用于 行政和事业单位基本养老保险基金方面的支出 二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出:指市财政用于行政和 事业单位离退休人员的支出 二十四、医疗卫生(类)医疗保障(款)支出:指市财政用于行政和事业单位基本医疗 保险基金方面的支出。 二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)支岀:指市财政按照国家政策规定 用于行政及事业编制人员住房公积金及住房补贴等方面的支出 第八部分其他需要说明情况 、机关运行经费 2019年本部门本级机关运行经费财政拨款预算278万元,比2018年预算增加3万元 增长1.09%。主要是物业管理费预算增加。 2019年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示,可能存在部分数据相 加后不相等的情况
理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本 支出。 十五、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单 位正常运转发生的公用支出。 十六、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)支出:反映行政事 业单位用于统计调查方面的支出。 十七、一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务(项):反映事业单位信息化 建设和保障方面支出。 十八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映行政事业单 位开展普查活动方面的支出。 十九、一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项):反映行政单位开展统 计工作管理与执法方面的支出。 二十、一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本 支出。 二十一、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指除 上述项目外开展统计信息事务方面支出。 二十二、社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)支出:指市财政用于 行政和事业单位基本养老保险基金方面的支出。 二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出:指市财政用于行政和 事业单位离退休人员的支出。 二十四、医疗卫生(类)医疗保障(款)支出:指市财政用于行政和事业单位基本医疗 保险基金方面的支出。 二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出:指市财政按照国家政策规定 用于行政及事业编制人员住房公积金及住房补贴等方面的支出。 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2019 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 278 万元,比 2018 年预算增加 3 万元, 增长 1.09%。主要是物业管理费预算增加。 2019 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示,可能存在部分数据相 加后不相等的情况
二、国有资产占有使用情况 截至2019年1月31日,本部门所属预算单位共有车辆5辆,其中:一般公务用车5 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上 通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备1台(套) 2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术 用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万 以上专用设备0台(套) 三、其他 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算
二、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 1 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 5 辆,其中:一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上 通用设备 0 台(套),单位价值 100 万以上专用设备 1 台(套)。 2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万 以上专用设备 0 台(套)。 三、其他 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算
附表: 表1 部门收支预算总表 单位名称:深圳市统计局 项目 2019年预算数 项目 2019年预算数 、财政预算按款 6,816一、一般公共服务 般公共预算拨款 6,816 统计信息事务 4,126 般性经费拨款 财政专项资金拨款 般行政管理事务 政府投资项目拨款 信息事务 政府性 基金 预算拨款 专项统计业务 国有资本经营预算拨款 统计管理 财政专户拨款 专项普查活动 匚、事业收入 事业运行 事业单位经营收入 其他统计信息事务支出 四、其他收入 培训支出 三、社会保障和就业 582 行政事业单位离退体 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 四、医疗卫生 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 五、节能环保支出 其他污染减排支出 ■、住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入合计 6,816 本年支出合计 6,816 对附属单位补助支出 附属单位上缴收入 上缴上级支出 上年结余、结转
附表:
部门收入预算总表 本年收入 财政预算拨款 附属业基上年 预算单位 收入总计 性财政专项改府投资基金预算经营预算专户收入经营收入/收入上缴/收,动 般公共预算拨款 政府性国有资本财政/事业单位他补/体位金弥 收入支差转 小计 经费拨款资金拨款项目拨款拨款 拨款拨款 额 6,8166,8166,8166,816 市统计局本级 5,07 5,070 市统计数据管理中心 1,0801,0801,0801,080 市统计普查中心 666
表3 部门支出预算总表 支出总计 基本支出项目支出 待支付以前年度 政府采购项目 政府采购项目 市统计局本级 2,801 市统计数据管理中心 1.080 统计普查中心 638