四川省成都市武侯区统计局 2017年部门决算编制说明 、基本职能及主要工作 (一)主要职能。 1、贯彻执行国家、省、市统计法律法规和统计制度、 统计标准、承担组织领导和协调全区统计工作、确保统计数 据真实、准确和及时。组织指导和监督检查全区统计工作及 法律、法规的实施。 2、建立健全本区国民经济核算体系和调查制度,草拟 全区性统计工作制度和统计调查计划,并加以实施。 3、对区级有关部门和街道的统计调查计划、调查方案、 调查表进行审批管理 4、按国家统计报表制度要求,部署、搜集、审核、汇 总、评估、上报和提供统计资料,以及统计资料的分析、开 发应用,提供区委、区政府决策参考。 5、编辑出版发行基本统计资料,适时发布国民经济和 社会发展情况的统计信息。 6、按国家、省、市要求,负责组织实施全区性重大国 情普查、抽样调查及专项调査,搜集、审核、汇总、上报资 料,以及对调查资料的开发利用
1 四川省成都市武侯区统计局 2017 年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。 1、贯彻执行国家、省、市统计法律法规和统计制度、 统计标准、承担组织领导和协调全区统计工作、确保统计数 据真实、准确和及时。组织指导和监督检查全区统计工作及 法律、法规的实施。 2、建立健全本区国民经济核算体系和调查制度,草拟 全区性统计工作制度和统计调查计划,并加以实施。 3、对区级有关部门和街道的统计调查计划、调查方案、 调查表进行审批管理 4、按国家统计报表制度要求,部署、搜集、审核、汇 总、评估、上报和提供统计资料,以及统计资料的分析、开 发应用,提供区委、区政府决策参考。 5、编辑出版发行基本统计资料,适时发布国民经济和 社会发展情况的统计信息。 6、按国家、省、市要求,负责组织实施全区性重大国 情普查、抽样调查及专项调查,搜集、审核、汇总、上报资 料,以及对调查资料的开发利用
7、建立健全和管理统计信息化建设,推进统计信息搜 集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系建设。 8、组织实施统计业务培训,开展统计上岗培训和统计 继续教育,提高全区统计工作者业务技能 9、参与区委、区政府目标管理,辅助制度全区目标管 理中主要经济指标,实施监测、考核工作。 10、承办上级主管部门和区委、区政府交办的其他事项 (二)2017年重点工作完成情况 2017年重点工作总结 (一)狠抓两项重点,善谋善为破除发展制约瓶颈 1、狠抓统计管理体制改革。历时3个月,将统计专网 延伸到全区13个街道办事处,实现了统计专网全覆盖。组 织专题研究地区生产总值统一核算改革和R&D支出计入GDP 核算改革工作,形成专报。推动领导干部学习统计法律法规, 区委组织部将《统计法实施条例》列入区党校领导千部培训 必修课,区统计局主要负责人在区委常委会、区政府常务会 会前学法上专题讲解《统计违纪违法责任人处分处理建议办 法》 狠抓统计基层基础建设。全面梳理当前全区统计基 层基础建设工作面临的突出矛盾和主要问题,起草制定并经 区委常委会、区政府会审议通过后以区政府名义下发了《武 侯区关于进一步加强统计工作的意见》,下发《武侯区进
2 7、建立健全和管理统计信息化建设,推进统计信息搜 集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系建设。 8、组织实施统计业务培训,开展统计上岗培训和统计 继续教育,提高全区统计工作者业务技能。 9、参与区委、区政府目标管理,辅助制度全区目标管 理中主要经济指标,实施监测、考核工作。 10、承办上级主管部门和区委、区政府交办的其他事项。 (二)2017 年重点工作完成情况。 一、2017 年重点工作总结 (一)狠抓两项重点,善谋善为破除发展制约瓶颈 1、狠抓统计管理体制改革。历时 3 个月,将统计专网 延伸到全区 13 个街道办事处,实现了统计专网全覆盖。组 织专题研究地区生产总值统一核算改革和 R&D 支出计入 GDP 核算改革工作,形成专报。推动领导干部学习统计法律法规, 区委组织部将《统计法实施条例》列入区党校领导干部培训 必修课,区统计局主要负责人在区委常委会、区政府常务会 会前学法上专题讲解《统计违纪违法责任人处分处理建议办 法》。 2、狠抓统计基层基础建设。全面梳理当前全区统计基 层基础建设工作面临的突出矛盾和主要问题,起草制定并经 区委常委会、区政府会审议通过后以区政府名义下发了《武 侯区关于进一步加强统计工作的意见》,下发《武侯区进一
步加强基本单位名录库规范化管理工作意见》,将目督办、 楼宇办等部门纳入武侯区名录库管理工作领导小组,名录库 维护工作全部实现网格化管理。恢复对街道统计工作实行年 度目标考核,细化出台《武侯区报表单位统计工作奖励实施 细则》、《武侯区联网直报调查单位统计人员考核奖励办法》 二)实现三大提升,群策群力推动工作上新台阶 1、实现统计参谋水平品质提升。紧紧围绕区委区政府 中心工作,关注热点、研究难点、捕捉亮点,着力提升统计 参谋水平。2017年共编印统计年鉴、月报等各类统计产品 10余种,撰写统计分析18篇,统计专报10篇,其中《2016 年城乡居民可支配收入调查情况暨存在的问题及建议》得到 了巫敏书记的高度肯定,多篇统计分析获得肯定性批示。 2、实现统计产品供给精准提升。聚焦对标管理精准发 力。对对标城区的选取及近期、中期、远期各阶段目标达成 情况进行了详细的测算和分析。积极配合各牵头主管单位, 高标准完成各项“文创武侯”数据工作。组织骨干力量调研 我区文创产业发展情况,提出建议,形成专报 3、实现统计生态环境力量提升。建立了由区政府分管 领导人为召集人,区政府办有关副主任、区统计局局长为副 召集人,各行业主管部门主要负责人为成员的统计联席会议 制度。会同区目督办出台《武侯区2017年统计工作目标管 理考核办法》,加强对街道、部门和企业统计工作的考核力 度
3 步加强基本单位名录库规范化管理工作意见》,将目督办、 楼宇办等部门纳入武侯区名录库管理工作领导小组,名录库 维护工作全部实现网格化管理。恢复对街道统计工作实行年 度目标考核,细化出台《武侯区报表单位统计工作奖励实施 细则》、《武侯区联网直报调查单位统计人员考核奖励办法》。 (二)实现三大提升,群策群力推动工作上新台阶 1、实现统计参谋水平品质提升。紧紧围绕区委区政府 中心工作,关注热点、研究难点、捕捉亮点,着力提升统计 参谋水平。2017 年共编印统计年鉴、月报等各类统计产品 10 余种,撰写统计分析 18 篇,统计专报 10 篇,其中《2016 年城乡居民可支配收入调查情况暨存在的问题及建议》得到 了巫敏书记的高度肯定,多篇统计分析获得肯定性批示。 2、实现统计产品供给精准提升。聚焦对标管理精准发 力。对对标城区的选取及近期、中期、远期各阶段目标达成 情况进行了详细的测算和分析。积极配合各牵头主管单位, 高标准完成各项“文创武侯”数据工作。组织骨干力量调研 我区文创产业发展情况,提出建议,形成专报。 3、实现统计生态环境力量提升。建立了由区政府分管 领导人为召集人,区政府办有关副主任、区统计局局长为副 召集人,各行业主管部门主要负责人为成员的统计联席会议 制度。会同区目督办出台《武侯区 2017 年统计工作目标管 理考核办法》,加强对街道、部门和企业统计工作的考核力 度
三)打造精益求精锻造统计队伍形象 打造“智库”名片。通过制度建设、能力提升工程 和平合搭建,全面提升分析研判能力,打造“智库”人才名 片。在局机关每周例会上,实行局机关干部轮流授课制度; 聘请省、市局专业处室专家领导对全区统计人员进行培训讲 座;结合三农普、四经普试点,大力抓好普查培训;针对企 业统计薄弱环节,组织对企业统计人员定期轮训;各专业利 用召开报表会的契机,采取以会代训的方式开展培训。2017 年以来,先后组织各种形式培训23次,参训2610余人次 打造“试点”名片。2017年,我们出色完成第四次 全国经济普查专项试点任务。上报了3022家普查单位信息 汇总了7个方面的问题,提出了10余条普查方式的建议 武侯区统计局和两个试点街道被评为四川省第四次全国经 济普查国家级专项试点先进单位。成都市统计局将我区试点 工作经验向全市推广。区统计局代表四川省到北京参加国家 统计局经普试点工作总结和交流会,推广武侯经验 二、部门概况 武侯区统计局有7个科室和1个普查中心(正科级事业 单位) 三、收支决算总体情况说明 2017年统计局本年收入合计894.97万元,与上年相比 增加100.16万元,主要变动原因人员基本支出增加,专项
4 (三)打造精益求精锻造统计队伍形象 1、打造“智库”名片。通过制度建设、能力提升工程 和平台搭建,全面提升分析研判能力,打造“智库”人才名 片。在局机关每周例会上,实行局机关干部轮流授课制度; 聘请省、市局专业处室专家领导对全区统计人员进行培训讲 座;结合三农普、四经普试点,大力抓好普查培训;针对企 业统计薄弱环节,组织对企业统计人员定期轮训;各专业利 用召开报表会的契机,采取以会代训的方式开展培训。2017 年以来,先后组织各种形式培训 23 次,参训 2610 余人次。 2、打造“试点”名片。2017 年,我们出色完成第四次 全国经济普查专项试点任务。上报了 3022 家普查单位信息, 汇总了 7 个方面的问题,提出了 10 余条普查方式的建议。 武侯区统计局和两个试点街道被评为四川省第四次全国经 济普查国家级专项试点先进单位。成都市统计局将我区试点 工作经验向全市推广。区统计局代表四川省到北京参加国家 统计局经普试点工作总结和交流会,推广武侯经验。 二、部门概况 武侯区统计局有 7 个科室和 1 个普查中心(正科级事业 单位)。 三、收支决算总体情况说明 2017 年统计局本年收入合计 894.97 万元,与上年相比 增加 100.16 万元,主要变动原因人员基本支出增加,专项
统计调查业务支出增加。其中:一般公共预算财政拨款收入 894.97万元,占100%,增加100.16万元,主要变动原因人 员基本、专项统计业务支出增加;政府性基金预算财政拨款 收0万元,上年持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万 元,与上年持平;事业收入0万元,与上年持平;经营收入 0万元,与上年持平;附属单位上缴收入0万元或与上年持 平;其他收入0万元,与上年持平 收入决算结构图 55.386% 74.34,8% ■一般公共服务支出 ■社会保障和就业支出 ■住房保障支出 6525,86% 2017年统计局本年支出合计894.97万元,与上年相比 增加10.16万元,主要变动原因人员基本支出增加、专项 统计调查支出增加。其中:基本支出692.08万元,占77.33%, 增加59.08万元,主要变动原因人员工资、奖金、公积金、 其他工资福利增加;项目支出202.89万元,占2.67%,增 加41.08万元,主要变动原因城乡住户调查经费增加、基本 单位名录库工作经费增加、安装统计系统信息网络;上缴上
5 统计调查业务支出增加。其中:一般公共预算财政拨款收入 894.97 万元,占 100%,增加 100.16 万元,主要变动原因人 员基本、专项统计业务支出增加;政府性基金预算财政拨款 收 0 万元,上年持平;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万 元,与上年持平;事业收入 0 万元,与上年持平;经营收入 0 万元,与上年持平;附属单位上缴收入 0 万元或与上年持 平;其他收入 0 万元,与上年持平。 2017 年统计局本年支出合计 894.97 万元,与上年相比 增加 100.16 万元,主要变动原因人员基本支出增加、专项 统计调查支出增加。其中:基本支出 692.08 万元,占 77.33%, 增加 59.08 万元,主要变动原因人员工资、奖金、公积金、 其他工资福利增加;项目支出 202.89 万元,占 22.67%,增 加 41.08 万元,主要变动原因城乡住户调查经费增加、基本 单位名录库工作经费增加、安装统计系统信息网络;上缴上
级支出0万元,与上年持平;经菅支出0万元,与上年持平 对附属单位补助支出0万元,与上年持平。 ■基本支出 项目支出 77% 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计894.97万元。与上年相 比,财政拨款收、支总计各增加100.16万元,增长12.6%, 主要变动原因人员基本支出增加、专项统计调查支出增加 财政决算收入总计变化情况 财政决算支出总计变化情况 89497 894.97 880 840 794.81 794.81 760 2016年收入 017年收入 ■系列1 五、一般公共预算财政拨款支岀决算情况说明
6 级支出 0 万元,与上年持平;经营支出 0 万元,与上年持平; 对附属单位补助支出 0 万元,与上年持平。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收、支总计 894.97 万元。与上年相 比,财政拨款收、支总计各增加 100.16 万元,增长 12.6%, 主要变动原因人员基本支出增加、专项统计调查支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出894.97万元,占 本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款 增加100.16万元,增长12.6%,主要变动原因人员基本支出 增加、专项统计调查支出增加, 般公共预算支出变动 894.97 79481 800 ■系列1 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出894.97万元,主要 用于以下方面:一般公共服务支出765.25万元,占85.5‰; 社会保障和就业支出74.34万元,占8.3%;住房保障支出 55.38万元,占6.2%
7 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 894.97 万元,占 本年支出合计的 100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款 增加 100.16 万元,增长 12.6%,主要变动原因人员基本支出 增加、专项统计调查支出增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017 年一般公共预算财政拨款支出 894.97 万元,主要 用于以下方面:一般公共服务支出 765.25 万元,占 85.5%; 社会保障和就业支出 74.34 万元,占 8.3%;住房保障支出 55.38 万元,占 6.2%
般公共预算财政拨款支出决算结构图 5538,6% 74.34,8% ■一般公共服务支出 ■社会保障和就业支出 ■住房保障支出 765.25,86% 三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 类款项 栏次 合计 692.08202 201 般公共服务支出 562.36202.89 20105 统计信息事务 765.25562.3620289 201050 行政运行 2010502 般行政管理事务 13. 2010505 专项统计业务 159.1 0.00159.14 2010507 专项普查活动 208 社会保障和就业支出 74.34 行政事业单位离退休 08050 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.70 机关事业单位职业年金缴费支出★ 080 其他行政事业单位离退休支出 20.16 21 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 52s5280.00
8 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 894.97 692.08 202.89 201 一般公共服务支出 765.25 562.36 202.89 20105 统计信息事务 765.25 562.36 202.89 2010501 行政运行 562.36 562.36 0.00 2010502 一般行政管理事务 13.55 0.00 13.55 2010505 专项统计业务 159.14 0.00 159.14 2010507 专项普查活动 30.20 0.00 30.20 208 社会保障和就业支出 74.34 74.34 0.00 20805 行政事业单位离退休 74.34 74.34 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.70 38.70 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 15.48 15.48 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 20.16 20.16 0.00 221 住房保障支出 55.38 55.38 0.00 22102 住房改革支出 55.38 55.38 0.00 2210201 住房公积金 52.88 52.88 0.00
2210203 购房补贴 一般公共服务(类)20105统计信息事务(款)共支 出765.25万元,完成预算100%。其中2010501行政运行 项):2017年决算数为562.36万元。2010505专项统计业 务:2017年决算数为159.14万元。2010507专项普查活动 2017年决算数为30.2万元 2.社会保障和就业(类)20805行政事业单位离退休(款) 共支出74.34万元,完成预算100%。其中2080599其他行 政单位离退休(项):2017年决算数为20.16万元。2080505 机关事业单位基本保险缴费支出38.7万元。2080506机关事 业单位职业年金缴费支出15.48万元 3、住房保障支出(类)2210201住房公积金:2017年 决算数是55.88万元,完成预算100%。其中210201住房公 积金支出52.88万元,2210203购房补贴支出2.5万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出692.08万元, 与上年相比增加59.08万元,主要变动原因人员工资、奖金、 保险等费用增加,其中: 人员经费649.21万元,主要包括:基本工资、津贴补
9 2210203 购房补贴 2.50 2.50 0.00 1.一般公共服务(类)20105 统计信息事务(款)共支 出 765.25 万元,完成预算 100%。其中 2010501 行政运行 (项):2017 年决算数为 562.36 万元。2010505 专项统计业 务:2017 年决算数为 159.14 万元。2010507 专项普查活动 2017 年决算数为 30.2 万元。 2.社会保障和就业(类)20805 行政事业单位离退休(款) 共支出 74.34 万元,完成预算 100%。其中 2080599 其他行 政单位离退休(项):2017 年决算数为 20.16 万元。2080505 机关事业单位基本保险缴费支出 38.7 万元。2080506 机关事 业单位职业年金缴费支出 15.48 万元。 3、住房保障支出(类)2210201 住房公积金:2017 年 决算数是 55.88 万元,完成预算 100%。其中 210201 住房公 积金支出 52.88 万元,2210203 购房补贴支出 2.5 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出692.08万元, 与上年相比增加 59.08 万元,主要变动原因人员工资、奖金、 保险等费用增加,其中: 人员经费 649.21 万元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、 住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费42.87万元,主要包括:办公费、印刷费、邮 电费、物业管理费、差旅费、维修〔护)费、会议费、培训 费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支 出 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元, 完成预算4.5%,上年减少0.13万元,下降74.2%。主要原 因是接待批次减少,厉行节约 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护 费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.05万元, 占100%。具体情况如下 1、因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出 国(境)组团0次,出国(境)0人。与上年持平。 2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。全年按规 定更新购置公务用车0梁。截止2017年12月底,单位共有 公务用车0辆 3、公务接待费支出0.05万元。主要用于执行公务、开
10 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、 住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 42.87 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮 电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训 费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支 出。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.05 万元, 完成预算 4.5%,上年减少 0.13 万元,下降 74.2%。主要原 因是接待批次减少,厉行节约。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护 费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0.05 万元, 占 100%。具体情况如下: 1、因公出国(境)经费支出 0 万元。全年安排因公出 国(境)组团 0 次,出国(境)0 人。与上年持平。 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。全年按规 定更新购置公务用车 0 梁。截止 2017 年 12 月底,单位共有 公务用车 0 辆。 3、公务接待费支出 0.05 万元。主要用于执行公务、开