附件1: 吉林省地方志编纂委员会2019年部门预算 二○一九年三月四日
附件 1: 吉林省地方志编纂委员会 2019 年部门预算 二〇一九年三月四日
目录 第一部分部门概况 主要职能 二、机构设置 第二部分预算表格 、收支预算表 收入预算表 支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表 九、项目支出绩效目标表 第三部分情况说明 第四部分名词解释
—1— 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 预算表格 一、收支预算表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表 九、项目支出绩效目标表 第三部分 情况说明 第四部分 名词解释
第一部分部门概况 主要职能 根据《国务院办公厅关于进一步加强地方志编纂工作的通 知》(国办发[1996]47号)和中国地方志指导小组《关于地方 志编纂工作的规定》(中指组发[1998101号),以及吉林省委 第52次常委会议决定、吉林省政府《吉林省地方志编纂工作暂 行规定》(吉政发[1989]48号)等文件规定,吉林省地方志编 委会是管理全省地方志工作,属于完全行政职能事业单位。主 要行政职能如下 以党的路线、方针、政策和国家的有关规定为指导,负 责制定《吉林省志》及市州、县(市、区)志编纂规划 2.组织实施《吉林省志》及市州、县(市、区)志的编纂 规划。负责对承编《吉林省志》的中、省直单位及市州、县(市、 区)修志工作进行组织协调、管理指导、督促检查 3.代表省政府对省志和市州、县(市、区)志进行审查验 收 4.承担省政府综合年报《吉林年鉴》的组织、编纂和出版 发行工作,负责对全省地方志综合年鉴和行业年鉴进行宏观指 导和管理。 5.开展政策调查研究,制定和完善有关规章制度。 6.负责全省方志、年鉴队伍的自身建设和业务培训
—2— 第一部分 部门概况 一、主要职能 根据《国务院办公厅关于进一步加强地方志编纂工作的通 知》(国办发[1996]47 号)和中国地方志指导小组《关于地方 志编纂工作的规定》(中指组发[1998]01 号),以及吉林省委 第 52 次常委会议决定、吉林省政府《吉林省地方志编纂工作暂 行规定》(吉政发[1989]48 号)等文件规定,吉林省地方志编 委会是管理全省地方志工作,属于完全行政职能事业单位。主 要行政职能如下: 1.以党的路线、方针、政策和国家的有关规定为指导,负 责制定《吉林省志》及市州、县(市、区)志编纂规划。 2.组织实施《吉林省志》及市州、县(市、区)志的编纂 规划。负责对承编《吉林省志》的中、省直单位及市州、县(市、 区)修志工作进行组织协调、管理指导、督促检查。 3.代表省政府对省志和市州、县(市、区)志进行审查验 收。 4.承担省政府综合年报《吉林年鉴》的组织、编纂和出版 发行工作,负责对全省地方志综合年鉴和行业年鉴进行宏观指 导和管理。 5.开展政策调查研究,制定和完善有关规章制度。 6.负责全省方志、年鉴队伍的自身建设和业务培训
7.负责省情信息的搜集、整理、研究和发布。对省、地情 信息资源开发利用实施组织指导。 机构设置 根据上述职责,吉林省地方志编纂委员会(本级)内设6 个机构,分别为办公室、省直指导处、市县指导处、年鉴指导 处、资料处、研究室。编制人数36人,其中行政编制34人 工勤编制2人;在职人数35人,其中行政人员33人、工勤人 员2人;财政负担人数35人(含财政负担98年后参加工作人 数11人),其中行政人员33人、工勤人员2人;离退休人数 31人,其中离休人数3人、退休人数28人。 下设1家预算单位吉林省方志馆。编制人数15人,其中事 业编制15人;在职人数15人,其中事业人员15人;财政负担 人数15人(含财政负担98年后参加工作人数3人),其中全 额事业人员15人
—3— 7.负责省情信息的搜集、整理、研究和发布。对省、地情 信息资源开发利用实施组织指导。 二、机构设置 根据上述职责,吉林省地方志编纂委员会(本级)内设 6 个机构,分别为办公室、省直指导处、市县指导处、年鉴指导 处、资料处、研究室。编制人数 36 人,其中行政编制 34 人、 工勤编制 2 人;在职人数 35 人,其中行政人员 33 人、工勤人 员 2 人;财政负担人数 35 人(含财政负担 98 年后参加工作人 数 11 人),其中行政人员 33 人、工勤人员 2 人;离退休人数 31 人,其中离休人数 3 人、退休人数 28 人。 下设 1 家预算单位吉林省方志馆。编制人数 15 人,其中事 业编制 15 人;在职人数 15 人,其中事业人员 15 人;财政负担 人数 15 人(含财政负担 98 年后参加工作人数 3 人),其中全 额事业人员 15 人
第二部分预算表格 收支预算表 2019年算 目 2019年算 一般公共预算时政款收入 1332-、-般公共服务支出 1333 其他拨收入 三、防支出 二、政府性基金预算财政拔款收入 四、公共安全支出 三、事业收入 五、教支出 四、事业单位经收入 六、科学技术支出 114770 玉、上级补助收入 七、文化旅游体有与传支出 六、附寓单位上收入 八社会保障和就业支出 七、其他收入 社会保险基金支出 卫生健支出 +-、住房保库支出 本年收入合计 1333.32 本年支出合计 1333.32 用事业基金弥补收支盖 治转下年 上年结转 收入总计 133332支 出 1333
—4— 第二部分 预算表格
收入预算表 般公共预算对政拨款收政府 事业收入 上年 科目名称 小计携默收球/6 算|其他算时 位其他 补助上收人(交 收结转 事业经 入收入|素收 入做入/做入/份入 收入 栏次 六、科学技术支出 114770114770114770114770 科宇术管主事务 566865668658686|56686 符政运符(科学技术曾理事务)568615686156685686 社会科学 58084 其他社会科学支出 580.84580.84580.8458084 1社会保和就业支出 行事业位离退休 40.7540.7540.7540.75 未归口簧理的行政单位商退休 407540.75407540.75 卫生健支出 行政事业单位医疗 8044804480448044 行政单位医疗 事业单位三疗 1412141214121412 一、住房保障支出 6443644364436443 使房改苹变出 住房公积金 64646464 133332|133332133332133332
—5— 收入预算表
支出预算表 位:万元 基本支出 功能分关 项目单位对附上 科目名称 台计人经公用经支出经安|单位补上眼 支出助支出变出 6 7 六、科学孜术支出 1147.7074970547.73201.9739800 科学技术管理事务 56686566863925417432 行政运行(科学术管拦事 39254174.32 社会科学 580.84 15519276539800 其他社会科学支出 58084182141519278613900 .社会保障和就业支出 40 40.75|40.75 行政事业单位高逗休 407540754075 未归口管理的行政毕位离退 40.76540.7540.75 十、卫生健支出 8044804480.44 行政事业单位医疗 行政单位医疗 66326632632 事业单位医疗 14.12141214.12 二十一、使房保障支出 443644364.43 住房改苹支出 6443|64 住房公积金 644364436443 1333293532733520197|39800
—6—
财政拔款收支预算表 公共预算府性基金预 般公共预算时政软收入 1333.32 般公共尿务支出 预算拔款收入 13332、外交支出 其他拨收人 、政府性基金预算防改获款收入 公共安全 交出 事业收入 四、事业单位经蓝收入 114770 147.70 玉、上级补助收入 、文化旅游体与传漂支出 附属单位上遨收入 七、其他收入 社会保险鱼支出 卫生健支出 804804 一、住房保障支出 本年收人合计 末年支出台计 1333.32 1333.32 般公共预算对政软 政府性善金预算就政款 133332 133332 133332
—7—
般公共预算财政拨款功能分类支出预算表 基本支出 项目 科目名称 会计 人员经费公用经费 支出 栏次 六、科学技术支出 1147.70 749.70 547.73 201971 398.00 科学术管事务 行政运行(科学技术管逞事 56686 56686 39254 17432 社会科学 580.84 182.84 155.19 2765 39800 其他社会科学支出 58084 18284 155.19 2765 39800 八、社会保障和就业支出 40.75 40.75 40.75 政事业单位离休 40. 未归口管理的行政单位商退休 40. 4075 十、卫生健康支出 8044 行政事业单位医疗 80. 行政单位医疗 事业单位医疗 14.12 14.12 14.12 二十一、住房保障支出 6443 6443 主房改革支出 6443 住房公积金 6443 133332 93532 201971
—8—
一般公共预算财政拔款部门预算经济分类支出预算表 单位:万元 基本支出 经济分关科目 总计 项目支出 公用经费 4316 4316 等险浅费 会保撞选费 6443 64 高利变出 品利鼠务支出 1923 31300 告费 22300 条费 6900 查运行费 2100 备支出 个人和家庭的补助一 量本性支 8500 398.0
—9—