上海市2019年市级单位预算 预算单位:上海市体育宣传教育中心
上海市2019年市级单位预算 预算单位:上海市体育宣传教育中心
目录 、单位主要职能 单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1.2019年单位财务收支预算总表 2.2019年单位收入预算总表 3.2019年单位支出预算总表 4.2019年单位财政拨款收支预算总表 5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8.2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明
目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4.2019年单位财政拨款收支预算总表 5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明
上海市体育宣传教育中心主要职能 上海市体育宣传教育中心是上海市体育局直属事业单位。 主要职能包括 1.新闻宣传:主要加强新媒体宣传平台建设,营造良好輿论氛围。2、信息管理:推进项目建设,加强管理服务,有效支撑上海市体 育系统协同办公、信息共享和资源整合。3、教育培训:发挥党校主阵地作用,开展党员干部、技能岗位等培训工作。4、职业技能鉴定: 推行国家职业资格证书制度,促进体育健身市场法制化发展。5、文史编撰:努力打造《上海体育年鉴》工具书特色,组织开展《上海体 育志(1978-2010)》的修订工作,策划出版各类上海体育文化主题产品,上海体育博物馆建设6、“965365”上海体育公共服务热线: 通过整合全市体育公共服务信息,优化公共服务方式,实现“前台一线受理、后台内部协办”的体育信息服务模式
上海市体育宣传教育中心主要职能 上海市体育宣传教育中心是上海市体育局直属事业单位。 主要职能包括: 1.新闻宣传:主要加强新媒体宣传平台建设,营造良好舆论氛围。2、信息管理:推进项目建设,加强管理服务,有效支撑上海市体 育系统协同办公、信息共享和资源整合。3、教育培训:发挥党校主阵地作用,开展党员干部、技能岗位等培训工作。4、职业技能鉴定: 推行国家职业资格证书制度,促进体育健身市场法制化发展。5、文史编撰:努力打造《上海体育年鉴》工具书特色,组织开展《上海体 育志(1978-2010)》的修订工作,策划出版各类上海体育文化主题产品,上海体育博物馆建设 6、“965365”上海体育公共服务热线: 通过整合全市体育公共服务信息,优化公共服务方式,实现“前台一线受理、后台内部协办”的体育信息服务模式
上海市体育宣传教育中心机构设置 上海市体育宣传教育中心单位设7个内设机构,包括办公室、宣传部、信息管理部、教育培训部、职业鉴定部、文史部(年鉴 编辑部)、热线服务部
上海市体育宣传教育中心机构设置 上海市体育宣传教育中心单位设7个内设机构,包括办公室、宣传部、信息管理部 、教育培训部、职业鉴定部 、文史部(年鉴 编辑部)、热线服务部
名词解释 (一)基本支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划 包括人员经费和公用经费两部分 (二)项目支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本 支出之外编制的年度支出计划。 三)“三公”经费:是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检査以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出:公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出 (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
名词解释 (一)基本支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分。 (二)项目支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本 支出之外编制的年度支出计划。 (三)“三公”经费:是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
2019年单位预算编制说明 2019年,上海市体育宣传教育中心预算支出总额为4450万元,其中:财政拨款支出预算4450万元。财政拨款支出预算中,一般公共预 算拨款支出预算4250万元,政府性基金拨款支出预算200万元。财政拨款支出主要内容如下: 1.“文化旅游体育与传媒支出”科目4047万元,主要用于上海市体育宣传教育中心其他体育支出 2.“社会保障和就业支出”科目132万元,主要用于上海市体育宣传教育中心离退休人员经费、在职人员社会保障支出。 3.“卫生健康支出”科目41万元,主要用于上海市体育宣传教育中心在职人员医疗保障支出。 4.“住房保障支出”科目30万元,主要用于上海市体育宣传教育中心在职人员住房公积金缴费支出。 5.“其他支出”科目200万元,主要用于上海市体育宣传教育中心体育事业的彩票公益金支出
2019年单位预算编制说明 2019年,上海市体育宣传教育中心预算支出总额为4450万元,其中:财政拨款支出预算4450万元。财政拨款支出预算中,一般公共预 算拨款支出预算4250万元,政府性基金拨款支出预算200万元。财政拨款支出主要内容如下: 1.“文化旅游体育与传媒支出”科目4047万元,主要用于上海市体育宣传教育中心其他体育支出。 2.“社会保障和就业支出”科目132万元,主要用于上海市体育宣传教育中心离退休人员经费、在职人员社会保障支出。 3.“卫生健康支出”科目41万元,主要用于上海市体育宣传教育中心在职人员医疗保障支出。 4.“住房保障支出”科目30万元,主要用于上海市体育宣传教育中心在职人员住房公积金缴费支出。 5.“其他支出”科目200万元,主要用于上海市体育宣传教育中心体育事业的彩票公益金支出
2019年单位财务收支预算总表 单位:元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费公用经费 、财政拨款收入 4,501,835、文化旅游体育与传媒支出 40,474,7554,904,8684,632,46030,937,427 1、一般公共预算资金42,501,835二、社会保障和就业支出 1,315,1321,311,132 4,000 2、政府性基金 2,00000、卫生健康支出 409,908409,908 、事业收入 四、住房保障支出 302,0 302,040 、事业单位经营收入 五、其他支出 2,000,000 2,000,000 四、其他收入 收入总计 44,501,835 支出总计 44,501,8356,927,9484,632,460 32,941,427
单位:元 人员经费 公用经费 一、财政拨款收入 44,501,835 一、文化旅游体育与传媒支出 40,474,755 4,904,868 4,632,460 30,937,427 1、一般公共预算资金 42,501,835 二、社会保障和就业支出 1,315,132 1,311,132 4,000 2、政府性基金 2,000,000 三、卫生健康支出 409,908 409,908 二、事业收入 四、住房保障支出 302,040 302,040 三、事业单位经营收入 五、其他支出 2,000,000 2,000,000 四、其他收入 收入总计 44,501,835 支出总计 44,501,835 6,927,948 4,632,460 32,941,427 基本支出 项目支出 本年收入 本年支出 2019年单位财务收支预算总表 项目 预算数 项目 预算数 合计
2019年单位收入预算总表 单位:元 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入事业收入事业单位其他收入 经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 40,474,75540,474,755 20703 体育 40,474,75540,474,755 2070399其他体育支出 40,474,75540,474,755 208 社会保障和就业支出 1,315,1321,315,132 行政事业单位离退休 1,315,1321,315,132 0502事业单位离退休 102,972 102,972 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 862,968 0506机关事业单位职业年金缴费支出 345,192 345,192 0599其他行政事业单位离退休支出 4.000 210 卫生健康支出 409,908 409,908 21011 行政事业单位医疗 409,908 409,908 2101102事业单位医疗 409,908 409,908 221 住房保障支出 302,040 302.040 22102 住房改革支出 302,040 302.040 0201住房公积金 02.040 302,040 其他支出 2,000,0002,000,000
单位:元 类 款 项 207 文化旅游体育与传媒支出 40,474,755 40,474,755 207 03 体育 40,474,755 40,474,755 207 03 99 其他体育支出 40,474,755 40,474,755 208 社会保障和就业支出 1,315,132 1,315,132 208 05 行政事业单位离退休 1,315,132 1,315,132 208 05 02 事业单位离退休 102,972 102,972 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 862,968 862,968 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 345,192 345,192 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 4,000 4,000 210 卫生健康支出 409,908 409,908 210 11 行政事业单位医疗 409,908 409,908 210 11 02 事业单位医疗 409,908 409,908 221 住房保障支出 302,040 302,040 221 02 住房改革支出 302,040 302,040 221 02 01 住房公积金 302,040 302,040 229 其他支出 2,000,000 2,000,000 2019年单位收入预算总表 项目 收入预算 事业收入 其他收入 事业单位 经营收入 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入
□可上 2,000,0002,00,000 2,000,000 2,000.000 44,501,83544,501,835
229 60 彩票公益金安排的支出 2,000,000 2,000,000 229 60 03 用于体育事业的彩票公益金支出 2,000,000 2,000,000 合计 44,501,835 44,501,835
2019年单位支出预算总表 单位:元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 文化旅游体育与传媒支出 40,474,755 9,537,328 40,474,755 9,537,328 0,937,427 070399其他体育支出 40,474,755 9,537,328 30.937,427 208 社会保障和就业支出 1,315,132 1,311,132 20805 行政事业单位离退休 1,315,132 1,311,132 2080502事业单位离退休 102,972 102,972 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 862,9 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 345,192 345,192 2080599其他行政事业单位离退休支出 4.000 210 卫生健康支出 409,908 21011 行政事业单位医疗 409,908 2101102|事业单位医疗 409.908 409,908 住房保障支出 302,040 302,040 住房改革支出 302.040 302,040 2210201住房公积金 302,040 02,040 其他支出 2,000,000 2,000,000
单位:元 类 款 项 207 文化旅游体育与传媒支出 40,474,755 9,537,328 30,937,427 207 03 体育 40,474,755 9,537,328 30,937,427 207 03 99 其他体育支出 40,474,755 9,537,328 30,937,427 208 社会保障和就业支出 1,315,132 1,311,132 4,000 208 05 行政事业单位离退休 1,315,132 1,311,132 4,000 208 05 02 事业单位离退休 102,972 102,972 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 862,968 862,968 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 345,192 345,192 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 4,000 4,000 210 卫生健康支出 409,908 409,908 210 11 行政事业单位医疗 409,908 409,908 210 11 02 事业单位医疗 409,908 409,908 221 住房保障支出 302,040 302,040 221 02 住房改革支出 302,040 302,040 221 02 01 住房公积金 302,040 302,040 229 其他支出 2,000,000 2,000,000 2019年单位支出预算总表 项目 支出预算 项目支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出