上海市科技信息中心 2018年度部门决算
上海市科技信息中心 2018 年度部门决算
目录 第一部分上海市科技信息中心概况 、主要职能 、机构设置 第二部分上海市科技信息中心2018年度部门决算表 收入支出决算总表 、收入决算表 、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拔款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分上海市科技信息中心2018年度部门决算情况说明 第四部分名词解释
目 录 第一部分 上海市科技信息中心 概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市科技信息中心 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市科技信息中心 2018 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 上海市科技信息中心概况 主要职能 上海市科技信息中心(以下简称“中心”)成立于一 九九三年九月,为公益一类的全额拨款的事业单位,隶属 上海市科学技术委员会 主要职能包括 上海市科技信息中心(以下简称“中心”)是上 海市科委信息化建设工作的服务保障机构,主要承担上海 市科技电子政务系统的开发、运行服务和维护保障,同时 还承担上海市科委委托的其他工作。中心主要工作包括市 科技电子政务系统的开发、运行服务和维护保障;全市科 技领堿的指标统计调查和分析,编撰出版《上海科技统计 年鉴》、《上海科技统计数据手册》;立足上海科技发展 现状,对科技信息开展收集、整理研究工作,编撰岀版 《上海科技进步报告》、《上海科技年鉴》;配合上海市 科委做好相关政府科技宣传和信息工作;行使上海国家现 代服务业数字媒体产业化基地办公室职能,推进数字媒体 产业发展。 机构设置 根据市科委对上海市科技信息中心的功能定位,中心内 设4个部门,包括:综合管理部、电子政务部、信息硏究 部、产业推进部
第一部分 上海市科技信息中心概况 一、主要职能 上海市科技信息中心(以下简称“中心”)成立于一 九九三年九月,为公益一类的全额拨款的事业单位,隶属 上海市科学技术委员会。 主要职能包括: 上海市科技信息中心(以下简称“中心”)是上 海市科委信息化建设工作的服务保障机构,主要承担上海 市科技电子政务系统的开发、运行服务和维护保障,同时 还承担上海市科委委托的其他工作。中心主要工作包括市 科技电子政务系统的开发、运行服务和维护保障;全市科 技领域的指标统计调查和分析,编撰出版《上海科技统计 年鉴》、《上海科技统计数据手册》;立足上海科技发展 现状,对科技信息开展收集、整理研究工作,编撰出版 《上海科技进步报告》、《上海科技年鉴》;配合上海市 科委做好相关政府科技宣传和信息工作;行使上海国家现 代服务业数字媒体产业化基地办公室职能,推进数字媒体 产业发展。 二、机构设置 根据市科委对上海市科技信息中心的功能定位,中心内 设 4 个部门,包括:综合管理部、电子政务部、信息研究 部、产业推进部
第二部分 上海市科技信息中心 2018年度部门决算表 2018年度收入支出决算总表 单位:万元 项目 决算数 项目 决算数 、财政拨款收入 2,677.83 般公共服务支出 其中:政府性基金预算财 款 、外交支出 、上级补助收入 国防支出 、事业收入 243.9四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 2,617.90 六、其他收入 4.07七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育 支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支 十九、住房保障支出 25.06 十、粮油物资储备支出 十一、其他支出 本年收入合计 2,925.8 本年支出合计 2,775.84 用事业基金弥补收支差额 结余分配 128.21 初结转和结余 132.29年末结转和结余 154.0 总计 3,058.08 总计 3,058.08
第二部分 上海市科技信息中心 2018 年度部门决算表 2018 年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 2,677.83 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 243.9 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 2,617.90 六、其他收入 4.07 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 99.22 九、医疗卫生与计划生育 支出 33.66 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 25.06 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,925.8 本年支出合计 2,775.84 用事业基金弥补收支差额 结余分配 128.21 年初结转和结余 132.29 年末结转和结余 154.03 总计 3,058.08 总计 3,058.08
2018年度收入决算表 单位:万元 附 上级 属 项目 经单 财政 入合计款收人助收入收上|他收 收入 功能分类科目科目名 缴收入 编码 类款|项 合计2,925.802,677.83 243.90 4.07 科学技 2 术支出|2,767.862,5394 229.86 4.07 206/05 科技条2,767.86|2,53.94 件与服务 229.86 4.07 4206/050/机构运1,4.9941,45.45 0.54 0.00 其他科 206/0599技条件与1,321.871,0849 229.32 服务支出 社会保 障和就业99.22 208 0.00 支出 行政事 业单位离99.22 90.38 8.84 208 退休 机关事 业单位基 8\208 0505本养老保70.8764.56 6.31 险缴费支 机关事 业单位职28.35 2.53 业年金缴 费支出 医疗卫 生与计划33.6630.66 210 0.00 生育支出 行政事 210 业单位医33.6630.66 3.00 0.00 疗
2018 年度收入决算表 单位:万元 项目 功能分类科目 编码 科目名 称 本年收 入合计 财政拨 款收入 上 级 补 助 收 入 事业 收入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他收 入 行 号 类 款 项 1 合 计 2,925.80 2,677.83 243.90 4.07 2 206 科学技 术支出 2,767.86 2,533.94 229.86 4.07 3 206 05 科技条 件与服务 2,767.86 2,533.94 229.86 4.07 4 206 05 01 机构运 行 1,445.99 1,445.45 0.54 0.00 5 206 05 99 其他科 技条件与 服务支出 1,321.87 1,088.49 229.32 4.07 6 208 社会保 障和就业 支出 99.22 90.38 8.84 0.00 7 208 05 行政事 业单位离 退休 99.22 90.38 8.84 0.00 8 208 05 05 机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出 70.87 64.56 6.31 0.00 9 208 05 06 机关事 业单位职 业年金缴 费支出 28.35 25.82 2.53 0.00 10 210 医疗卫 生与计划 生育支出 33.66 30.66 3.00 0.00 11 210 11 行政事 业单位医 疗 33.66 30.66 3.00 0.00
210/11/02事业单 33.66 30.66 位医疗 3.00 0.00 住房保25.062285 2.2 障支出 住房改 14 22102 25.0622.85 2.21 革支出 15 住房公25 积金 22.85 2.21 0.00 2018年度支出决算表 单位:万元 项目 上经 本年支基本项目支缴上营附属 出合计支出 级支古单位 补助 功能分类科目科目名称 支出 编码 类款项 合计2,775.84854.031,921.81 科学技术 206 支出 2,617.91696.091,921.81 3206 科技条件 与服务 2,617.91696.091,921.81 0501机构运行 815.07 1,445.99630.92 其他科技 0599条件与服务 206 支出 1,171.92 65.171,106.75 社会保障 99.2299.22 208 和就业支出 行政事业 208/05 单位离退休 99.2299.22 机关事业 单位基本养 208 老保险缴费 70.8770.87 支出
12 210 11 02 事业单 位医疗 33.66 30.66 3.00 0.00 13 221 住房保 障支出 25.06 22.85 2.21 0.00 14 221 02 住房改 革支出 25.06 22.85 2.21 0.00 15 221 02 01 住房公 积金 25.06 22.85 2.21 0.00 2018 年度支出决算表 单位:万元 项目 功能分类科目 编码 科目名称 本年支 出合计 基本 支出 项目支 出 上 缴上 级支 出 经 营 支 出 对 附属 单位 补助 支出 行 号 类 款 项 1 合 计 2,775.84 854.03 1,921.81 2 206 科学技术 支出 2,617.91 696.09 1,921.81 3 206 05 科技条件 与服务 2,617.91 696.09 1,921.81 4 206 05 01 机构运行 1,445.99 630.92 815.07 5 206 05 99 其他科技 条件与服务 支出 1,171.92 65.17 1,106.75 6 208 社会保障 和就业支出 99.22 99.22 7 208 05 行政事业 单位离退休 99.22 99.22 8 208 05 05 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 70.87 70.87
机关事业 0506单位职业年 208 28.3528.35 金缴费支出 医疗卫生 与计划生育 33.6633.66 210 11 210/11 行政事业 单位医疗 33.6633.66 2101102事业单位 医疗 33.6633.66 13 住房保障 支出 25.0625.06 住房改革 15 220201住房公积 25.0625.0 2018年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 出 一般公共预 政府性 项目 决算数 项目 合计 算财政拨款/基金预算 财政拨款 、一般公共预算财 般公 政拨款 2,677.83共服务支出 政府性基金预算 外交支 财政拨款 、国防支 四、公共安 全支出 五、教育支 出 六、科学技 2,533.94 术支出 2,533.94 七、文化体 育与传媒支 出 八、社会保 障和就业支
9 208 05 06 机关事业 单位职业年 金缴费支出 28.35 28.35 10 210 医疗卫生 与计划生育 支出 33.66 33.66 11 210 11 行政事业 单位医疗 33.66 33.66 12 210 11 02 事业单位 医疗 33.66 33.66 13 221 住房保障 支出 25.06 25.06 14 221 02 住房改革 支出 25.06 25.06 15 221 02 01 住房公积 金 25.06 25.06 2018 年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性 基金预算 财政拨款 一、一般公共预算财 政拨款 2,677.83 一、一般公 共服务支出 二、政府性基金预算 财政拨款 二、外交支 出 三、国防支 出 四、公共安 全支出 五、教育支 出 六、科学技 术支出 2,533.94 2,533.94 七、文化体 育与传媒支 出 八、社会保 障和就业支 出 90.38 90.38
九、医疗卫 生与计划生 育支出 十、节能环 保支出 、城乡 社区支出 十二、农林 水支出 交通 输支出 十四、资源 勘探信息等 支出 十五、商业 服务业等支 出 六、金融 七、援助 其他地区支 十八、国土 海洋气象等 支出 十九、住房 22.85 22.85 保障支出 十、粮油 物资储备支 二十一、其 他支出 本年收入合计 本年支出合 2,677.83计 2,677.83 2,677.83 年初财政拨款结转和 年末财政拨 结余 款结转和结 一般公共 预算财政拨款 政府性基 金预算财政拨款 总计 2,67283总计 2,677.83 2,677.83
九、医疗卫 生与计划生 育支出 30.66 30.66 十、节能环 保支出 十一、城乡 社区支出 十二、农林 水支出 十三、交通 运输支出 十四、资源 勘探信息等 支出 十五、商业 服务业等支 出 十六、金融 支出 十七、援助 其他地区支 出 十八、国土 海洋气象等 支出 十九、住房 保障支出 22.85 22.85 二十、粮油 物资储备支 出 二十一、其 他支出 本年收入合计 2,677.83 本年支出合 计 2,677.83 2,677.83 年初财政拨款结转和 结余 年末财政拨 款结转和结 余 0 0 一般公共 预算财政拨款 政府性基 金预算财政拨款 总计 2,677.83 总计 2,677.83 2,677.83
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 般公共预算财政找款支出决算 功能分类科目编 科目名称 合计 基本支项目支 合计 774.27 2,67.83 1,903.56 2206 科学技术支出 630.38 3 2060 科技条件与服务 630.38 4|2060501机构运行 630.38815.07 52060599其他科技条件与服务支出 6 208 社会保障和就业支出 90.38 90.38 720805 行政事业单位离退休 90.38 82080505/机关事业单位基本养老保 险缴费支出 64.5664.56 920805 机关事业单位职业年金缴 25.8225.82 费支出 10210 医疗卫生与计划生育支出 1121011 行政事业单位医疗 30.6 122101102事业单位医疗 30.6 13221 住房保障支出 1422102 住房改革支出 152210201住房公积金 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 位:万 项目 经济分类科目编 科目名称 合计人员经公用经 费 费 301 工资福利支出 564.15 564.15 0101基本工资 301 津贴补贴 9.9 9.9 301 奖金
2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算 数 功能分类科目编 码 科目名称 合计 基本支 出 项目支 出 行 号 类 款 项 1 合 计 2,677.83 774.27 1,903.56 2 206 科学技术支出 2,533.94 630.38 1,903.56 3 206 05 科技条件与服务 2,533.94 630.38 1,903.56 4 206 05 01 机构运行 1,445.45 630.38 815.07 5 206 05 99 其他科技条件与服务支出 1,088.49 1,088.49 6 208 社会保障和就业支出 90.38 90.38 7 208 05 行政事业单位离退休 90.38 90.38 8 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 64.56 64.56 9 208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 25.82 25.82 10 210 医疗卫生与计划生育支出 30.66 30.66 11 210 11 行政事业单位医疗 30.66 30.66 12 210 11 02 事业单位医疗 30.66 30.66 13 221 住房保障支出 22.85 22.85 14 221 02 住房改革支出 22.85 22.85 15 221 02 01 住房公积金 22.85 22.85 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 经济分类科目编 码 类 款 科目名称 合计 人员经 费 公用经 费 301 工资福利支出 564.15 564.15 301 01 基本工资 90.69 90.69 301 02 津贴补贴 9.9 9.9 301 03 奖金
301 伙食补助费 301 绩效工资 251.39251.39 机关事业单位基本养老保险 64.56 缴费 30109职业年金缴费 25.82 301 职工基本医疗保险缴费30.6630.66 公务员医疗补助缴费 301 12 其他社会保障缴费 5.29 5.29 住房公积金 医疗费 301 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 193.95 193.95 302 办公费 4.92 302 02 印刷费 0.23 0.23 咨询费 302 手续费 05 水费 3.02 3. 302 电费 邮电费 4.63 4.63 取暖费 物业管理费 差旅费 302 因公出国(境)费用 302 维修(护)费 11 123456784562893909 租赁费 134.9 134.9 会议费 培训费 公务接待费 15 0.15 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 1.14 302 委托业务费 302 工会经费 福利费 7.78 7.78 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 0.59 303 对个人和家庭的补助 01 离休费 退休费 退职(役)费 303 抚恤金 303 05 生活补助 303 医疗费
301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 251.39 251.39 301 08 机关事业单位基本养老保险 缴费 64.56 64.56 301 09 职业年金缴费 25.82 25.82 301 10 职工基本医疗保险缴费 30.66 30.66 301 11 公务员医疗补助缴费 301 12 其他社会保障缴费 5.29 5.29 301 13 住房公积金 22.85 22.85 301 14 医疗费 301 99 其他工资福利支出 63 63 302 商品和服务支出 193.95 193.95 302 01 办公费 4.92 4.92 302 02 印刷费 0.23 0.23 302 03 咨询费 1 1 302 04 手续费 0.18 0.18 302 05 水费 3.02 3.02 302 06 电费 302 07 邮电费 4.63 4.63 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 3.64 3.64 302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 11.79 11.79 302 14 租赁费 134.9 134.9 302 15 会议费 302 16 培训费 0.51 0.51 302 17 公务接待费 0.15 0.15 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 4.14 4.14 302 27 委托业务费 7 7 302 28 工会经费 7 7 302 29 福利费 7.78 7.78 302 31 公务用车运行维护费 2.47 2.47 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 0.59 0.59 303 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 303 02 退休费 303 03 退职(役)费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费